Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 22.09.2016 - 11:40
|
Всем привет! У меня стоит Бухгалтерия предприятия 2.0.65.21. Вопрос такой возник, помогите пожалуйста. 1. Было у меня Поступление на расчётный счёт 07.04.2016 года в сумме 14 000 руб. Провёл его. 2. После этого сделал Реализация товаров и услуг от 12.04.2016 года на сумму 14 000 руб. 3. До создания документа Реализация формирую ОСВ за апрель по 62 счёту. Показывает КО 14 000 руб. Всё хорошо. 4. После того как провожу Реализацию, формирую ОСВ и оборот за период по КО и ДО суммы стоят 28 000 руб. Как так? :( Спасибо! | | |
1
- 22.09.2016 - 11:40
| VZ спасибо Вам что откликнулись (я надеялся на это) | | |
2
- 22.09.2016 - 11:41
|
Почему то мою тему закрыли. Поэтому администрация извините, мне пришлось заново её создать. | | |
3
- 22.09.2016 - 11:43
|
"38-kreol > Не компостируй мозги, а выведи обороты по 62 счету по этому Контрагенту, с детализацией по субсчетам и договорам). Скрин - сюда. Кстати, проверь Контрагентов на дубли. " - контрагент без дублей. Сейчас сделаю скрин и скину. | | |
4
- 22.09.2016 - 11:51
| (3) Вместо скрина советую лучше выполнить просьбу моего (не)уважаемого оппонента: дать определение термина "оборот счета", как вы его понимаете. | | |
5
- 22.09.2016 - 12:00
|
(4) Спасибо что помогаете мне разобраться с моим вопросом. Но я объяснил (вроде бы)всё максимально просто. Думаю тут не может быть двояких чтений моей проблемы. | | |
6
- 22.09.2016 - 12:01
| (4) Давайте я попробую скинуть скрин и вы мне скажите где я не так объяснил. Я исправлюсь. | | |
7
- 22.09.2016 - 12:03
|
Я сделал скрин. Сохранил в формате точечного рисунка бмп. А вот как вставить не вижу (уж извините). Может подскажите? | | |
8
- 22.09.2016 - 12:05
|
(4) Хотя мне кажется что я детально и просто формулирую. Но наверное нужно мой вопрос пункт 4 подправить: "4. После того как провожу Реализацию, формирую ОСВ и оборот за период по КО и ДО суммы стоят 28 000 руб." - суммы по строке Итого в столбике КО 28 000 и в столбике ДО 28 000. | | |
9
- 22.09.2016 - 12:18
| 8-kreol >, сформируйте анализ субконто с субсчетами (контрагент, договор) и покажите нам. | | |
10
- 22.09.2016 - 12:23
| (9) Я бы рад. Но вот (7) | | |
11
- 22.09.2016 - 12:24
| (9) Но лучше сделать как сказал VZ. Хотя бы потому что анализ субконто нужно делать по конкретному субконто. По какому сделать? | | |
12
- 22.09.2016 - 12:28
| Размещается картинка на каком-нибудь хосте, а сюда в тег [ img ][ / img ] (пробелы убрать), между ними, вставляется ссылка на картинку. | | |
13
- 22.09.2016 - 12:40
|
(8) Да я давно все понял, вы желаете, чтобы в "оборот счета" не попадали проводки между его субсчетами. Вот только на каком основании? В проводке Дт 62.01 - Кт 62.02 какой счет по дебету? Именно счет, а не субсчет? А по кредиту? И что можете предложить, кроме "я считаю, что это неправильно"? | | |
14
- 22.09.2016 - 12:43
|
Выложил вот сюда: https://i.yapx.ru/DC6v.bmp посмотрите пожалуйста | | |
15
- 22.09.2016 - 12:48
| 14-kreol >, я не могу посмотреть - ругается((( | | |
16
- 22.09.2016 - 12:49
| | ||
17
- 22.09.2016 - 12:50
| И как он сказал? Цитата:
| | |
18
- 22.09.2016 - 12:50
| (13), (15) надо было мне с самого начала картинку выложить | | |
19
- 22.09.2016 - 12:50
|
Я и картинку не вижу. В ЛС отправлю свою электронку | | |
20
- 22.09.2016 - 12:51
|
[quote=Ведьма;42947204] Цитата: Сообщение от kreol Но лучше сделать как сказал VZИ как он сказал? - (3) | | |
21
- 22.09.2016 - 12:52
| (19) а на этой ветке картинка у меня открывается. Спасибо скину. | | |
22
- 22.09.2016 - 12:53
| 20-kreol >, нет. Лучше анализ субконто (по крайней мере для меня, если не нужна моя помощь, то не формируйте ии не присылайте). | | |
23
- 22.09.2016 - 12:58
| Не всегда этот оборот нужен. Его можно "Спрятать" так: при поступлении ДС счета 62.01, 62.01 (в ОСВ 62.01 будет краснота), при отгрузке краснота исчезнет (расчеты указать счета 62.01, 62.01). | | |
24
- 22.09.2016 - 12:58
| (22) выслал | | |
25
- 22.09.2016 - 12:59
| (23) извините нужно выйти на пол часа. потом сразу анализ субконто вышлю | | |
26
- 22.09.2016 - 13:02
| 25-kreol >, ок. | | |
27
- 22.09.2016 - 13:03
|
7-kreol > Вообще-то,сохранять картинку лучше (точнее надо) в jpg. Затем разместить Инете. Запомгить ссылку. Затем в тексте сообщения нажать 4-й значок ("Опции" под окном ввода сообщения), и вставить ссылку Я спроси у Яндекса как поделится скрином, Янденкс мне ответил простынею ссылок. | | |
28
- 22.09.2016 - 13:04
| http://dropmefiles.com/SKlj4 | | |
29
- 22.09.2016 - 13:06
|
(23) Советую прочитать прошлую ветку по теме: При проведении документа Реализация оборот задваивается сообщение (12). И обратить внимание на предупреждение "на ваш страх и риск", потому что эта рекомендация вполне может оказаться из раздела "вредные советы". | | |
30
- 22.09.2016 - 13:12
|
29-Ткачик >, спасибо. Прочитала. Ничего нового. И? | | |
31
- 22.09.2016 - 13:17
| В вашем сообщении (23)? Именно это я и имел в виду. И вообще ничего нового нет в воинствующем невежестве автора, даже "вежливом", чем он так гордится. И пока достаточно. | | |
33
- 22.09.2016 - 13:40
| (27) Картинка в этой ветке не открывается? Если нет то сейчас пересохраню | | |
34
- 22.09.2016 - 13:42
| (13) "Да я давно все понял, вы желаете, чтобы в "оборот счета" не попадали проводки между его субсчетами" - я извиняюсь дико, но НЕТ. Я этого нежелаю. Вы не так поняли. | | |
35
- 22.09.2016 - 13:46
|
+(34) Они должны попадать. Бывает так что человек искренне уверен что он прав. И ругает другого. А на самом деле он не так понял. Или ещё что. Спасибо | | |
36
- 22.09.2016 - 14:02
| Цитата:
Сформируйте карточку (из ОСВ проваливаетесь. В окошечке счет выбираете 62, сформировать). Жду (видимо уже завтра). Я посмотрю кор. с 62 | | |
37
- 22.09.2016 - 16:34
| (0) предлагаю посетить бухгалтерские курсы (без 1С - чисто бухгалтерия) + бухгалтерские курсы по использованию 1С | | |
38
- 23.09.2016 - 06:22
| поставь счет учета авансов 62.01 в счетах учета контрагентов и перепроведи документы | | |
39
- 23.09.2016 - 08:38
|
(38) в реализации в реквизите зачет авансов если ставить не зачитывать то тогда нормально. я это в самом начале пробовал. но это неправильно (далее напишу почему). если поставить в счетах учета контрагентов то тоже хорошо. но ведь здесь смущает что у тех контрагентов у которых нормально (а это 99%) ничего подобного не стоит. отвечая на (37) - у меня есть бухгалтер. и теперь поясню почему я выше написал что это неправильно. ну во первых так бухгалтер сказал (но не надо пожалуйста сразу говорить что она не права). во вторых есть другие контрагенты у которых было так же. я их просто перепровёл (поступление затем реализация) и стало нормально. | | |
40
- 23.09.2016 - 08:45
|
(39) не поверишь, приходится на "пальцах" с принтскринами !!! объяснять аудиторам - что такое развернутое сальдо ... не говоря уже про бухгалтеров ... (у мну правда опыт не маленький, но это как бы не краеугольный камень) так что есть бухгалтер - нет бухгалтера, современные бухгалтера - кнопконажиматели в большинстве своем | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |