Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   При проведении документа Реализация оборот задваивается (продолжение) (http://forums.kuban.ru/f1040/pri_provedenii_dokumenta_realizaciya_oborot_zadvaivaetsya_prodolzhenie-8008251.html)

kreol 22.09.2016 11:40

При проведении документа Реализация оборот задваивается (продолжение)
 
Всем привет!
У меня стоит Бухгалтерия предприятия 2.0.65.21.
Вопрос такой возник, помогите пожалуйста.
1. Было у меня Поступление на расчётный счёт 07.04.2016 года в сумме 14 000 руб. Провёл его.
2. После этого сделал Реализация товаров и услуг от 12.04.2016 года на сумму 14 000 руб.
3. До создания документа Реализация формирую ОСВ за апрель по 62 счёту. Показывает КО 14 000 руб. Всё хорошо.
4. После того как провожу Реализацию, формирую ОСВ и оборот за период по КО и ДО суммы стоят 28 000 руб.
Как так? :(
Спасибо!

kreol 22.09.2016 11:40

VZ спасибо Вам что откликнулись (я надеялся на это)

kreol 22.09.2016 11:41

Почему то мою тему закрыли.
Поэтому администрация извините, мне пришлось заново её создать.

kreol 22.09.2016 11:43

"38-kreol > Не компостируй мозги, а выведи обороты по 62 счету по этому Контрагенту, с детализацией по субсчетам и договорам).
Скрин - сюда.
Кстати, проверь Контрагентов на дубли. " -
контрагент без дублей.
Сейчас сделаю скрин и скину.

Ткачик 22.09.2016 11:51

(3) Вместо скрина советую лучше выполнить просьбу моего (не)уважаемого оппонента: дать определение термина "оборот счета", как вы его понимаете.

kreol 22.09.2016 12:00

(4) Спасибо что помогаете мне разобраться с моим вопросом.
Но я объяснил (вроде бы)всё максимально просто. Думаю тут не может быть двояких чтений моей проблемы.

kreol 22.09.2016 12:01

(4) Давайте я попробую скинуть скрин и вы мне скажите где я не так объяснил. Я исправлюсь.

kreol 22.09.2016 12:03

Я сделал скрин. Сохранил в формате точечного рисунка бмп. А вот как вставить не вижу (уж извините).
Может подскажите?

kreol 22.09.2016 12:05

(4) Хотя мне кажется что я детально и просто формулирую. Но наверное нужно мой вопрос пункт 4 подправить:
"4. После того как провожу Реализацию, формирую ОСВ и оборот за период по КО и ДО суммы стоят 28 000 руб." - суммы по строке Итого в столбике КО 28 000 и в столбике ДО 28 000.

Kozminikh 22.09.2016 12:18

8-kreol >, сформируйте анализ субконто с субсчетами (контрагент, договор) и покажите нам.

kreol 22.09.2016 12:23

(9) Я бы рад. Но вот (7)

kreol 22.09.2016 12:24

(9) Но лучше сделать как сказал VZ. Хотя бы потому что анализ субконто нужно делать по конкретному субконто. По какому сделать?

Секвестр 22.09.2016 12:28

Размещается картинка на каком-нибудь хосте, а сюда в тег [ img ][ / img ] (пробелы убрать), между ними, вставляется ссылка на картинку.

Ткачик 22.09.2016 12:40

(8) Да я давно все понял, вы желаете, чтобы в "оборот счета" не попадали проводки между его субсчетами. Вот только на каком основании? В проводке Дт 62.01 - Кт 62.02 какой [b]счет[/b] по дебету? Именно счет, а не субсчет? А по кредиту?

И что можете предложить, кроме "я считаю, что это неправильно"?

kreol 22.09.2016 12:43

Выложил вот сюда:
[url]https://i.yapx.ru/DC6v.bmp[/url]
посмотрите пожалуйста

Kozminikh 22.09.2016 12:48

14-kreol >, я не могу посмотреть - ругается(((

kreol 22.09.2016 12:49

[img]https://i.yapx.ru/DC6v.bmp[/img]

Kozminikh 22.09.2016 12:50

[quote=kreol;42947032]Но лучше сделать как сказал VZ[/quote]
И как он сказал?

[quote=kreol;42947032]Хотя бы потому что анализ субконто нужно делать по конкретному субконто. По какому сделать?[/quote]

[quote=Ведьма;42946977](контрагент, договор)[/quote]

kreol 22.09.2016 12:50

(13), (15) надо было мне с самого начала картинку выложить

Kozminikh 22.09.2016 12:50

Я и картинку не вижу.
В ЛС отправлю свою электронку

kreol 22.09.2016 12:51

[quote=Ведьма;42947204] Цитата: Сообщение от kreol Но лучше сделать как сказал VZИ как он сказал? -
(3)

kreol 22.09.2016 12:52

(19) а на этой ветке картинка у меня открывается. Спасибо скину.

Kozminikh 22.09.2016 12:53

20-kreol >, нет. Лучше анализ субконто (по крайней мере для меня, если не нужна моя помощь, то не формируйте ии не присылайте).

Kozminikh 22.09.2016 12:58

[quote=Ткачик;42947144] Вот только на каком основании?[/quote]
Не всегда этот оборот нужен.
Его можно "Спрятать" так: при поступлении ДС счета 62.01, 62.01 (в ОСВ 62.01 будет краснота), при отгрузке краснота исчезнет (расчеты указать счета 62.01, 62.01).

kreol 22.09.2016 12:58

(22) выслал

kreol 22.09.2016 12:59

(23) извините нужно выйти на пол часа. потом сразу анализ субконто вышлю

Kozminikh 22.09.2016 13:02

25-kreol >, ок.

VZ 22.09.2016 13:03

7-kreol > Вообще-то,сохранять картинку лучше (точнее надо) в jpg.
Затем разместить Инете. Запомгить ссылку.
Затем в тексте сообщения нажать 4-й значок ("Опции" под окном ввода сообщения), и вставить ссылку [img]http://dropmefiles.com/SKlj4[/img]
Я спроси у Яндекса [em]как поделится скрином[/em], Янденкс мне ответил простынею ссылок.

VZ 22.09.2016 13:04

[url]http://dropmefiles.com/SKlj4[/url]

Ткачик 22.09.2016 13:06

(23) Советую прочитать прошлую ветку по теме: [url]http://forums.kuban.ru/f1040/pri_provedenii_dokumenta_realizaciya_oborot_zadvaivaetsya-8005917.html[/url] сообщение (12).

И обратить внимание на предупреждение "на ваш страх и риск", потому что эта рекомендация вполне может оказаться из раздела "вредные советы".

Kozminikh 22.09.2016 13:12

29-Ткачик >, спасибо. Прочитала. Ничего нового.
[quote=Ткачик;42947357]потому что эта рекомендация вполне может оказаться из раздела "вредные советы".[/quote]
И?

Ткачик 22.09.2016 13:17

[quote=Ведьма;42947402]Ничего нового.[/quote] В вашем сообщении (23)? Именно это я и имел в виду.

И вообще ничего нового нет в воинствующем невежестве автора, даже "вежливом", чем он так гордится.

[quote=Ведьма;42947402]И?[/quote] И пока достаточно.

kreol 22.09.2016 13:40

(27) Картинка в этой ветке не открывается? Если нет то сейчас пересохраню

kreol 22.09.2016 13:42

(13) "Да я давно все понял, вы желаете, чтобы в "оборот счета" не попадали проводки между его субсчетами" - я извиняюсь дико, но НЕТ. Я этого нежелаю. Вы не так поняли.

kreol 22.09.2016 13:46

+(34) Они должны попадать.
Бывает так что человек искренне уверен что он прав. И ругает другого. А на самом деле он не так понял. Или ещё что.
Спасибо

Kozminikh 22.09.2016 14:02

[quote=kreol;42947581]Бывает так что человек искренне уверен что он прав. И ругает другого. А на самом деле он не так понял. Или ещё что.[/quote]
Тут продублирую.
Сформируйте карточку (из ОСВ проваливаетесь. В окошечке счет выбираете 62, сформировать).
Жду (видимо уже завтра).
Я посмотрю кор. с 62

101 22.09.2016 16:34

(0) предлагаю посетить бухгалтерские курсы (без 1С - чисто бухгалтерия) + бухгалтерские курсы по использованию 1С

dosen 23.09.2016 06:22

поставь счет учета авансов 62.01 в счетах учета контрагентов и перепроведи документы

kreol 23.09.2016 08:38

(38) в реализации в реквизите зачет авансов если ставить не зачитывать то тогда нормально. я это в самом начале пробовал. но это неправильно (далее напишу почему).
если поставить в счетах учета контрагентов то тоже хорошо. но ведь здесь смущает что у тех контрагентов у которых нормально (а это 99%) ничего подобного не стоит.

отвечая на (37) - у меня есть бухгалтер.

и теперь поясню почему я выше написал что это неправильно.
ну во первых так бухгалтер сказал (но не надо пожалуйста сразу говорить что она не права).
во вторых есть другие контрагенты у которых было так же. я их просто перепровёл (поступление затем реализация) и стало нормально.

101 23.09.2016 08:45

(39) не поверишь, приходится на "пальцах" с принтскринами !!! объяснять аудиторам - что такое развернутое сальдо ... не говоря уже про бухгалтеров ... (у мну
правда опыт не маленький, но это как бы не краеугольный камень) так что есть бухгалтер - нет бухгалтера, современные бухгалтера - кнопконажиматели в большинстве своем


Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.