Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 17.01.2013 - 01:06
|
Добрый день! ИП без работриков ,УСН 6%. В трех кварталах выплачивались авансовые платежи. Взносы в ПФ прошли одним платежом в 4 квартале, оказаось, что на них можно уменьшить налогову базу. Получается переплата 5000 рубей. Подскажите, где зафиксировать эту переплату, чтобы она не потерялась? Можно ли ее вписать в Книгу учета доходов и расходов? В декларации нет подходящих граф, в ней указаны исчисленные суммы. Возможно, вопрос тривиален, но поиск ничего не дал. Заранее благодарю за помощь! | |
Модератор 1
- 17.01.2013 - 09:01
| 0-sunflower >Не путайте оплату и начисления. | |
2
- 17.01.2013 - 14:47
|
Извините, если не по правилам (ник мужа, предоставлен доровольно))), все же хочу уточнить. Если вас не затруднит, разъясните, пожалуйста. По итогам года исчисленный налог, уменьшенный на начисления в ПФ, оказался меньше уже уплаченных авансовых платежей. Как можно отразить это в отчетных документах? Нужно ли это фиксировать в Книге? переплата зачтется в следующем периоде? | |
3
- 17.01.2013 - 19:40
| 2-Дикий Гусь > я думаю что в вашем случае эти 5000 следует указать в строке 070 декларации - сумма налога к уменьшению | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |