0
- 06.04.2017 - 21:26
|
Здравствуйте! ООО, ОСН. По состоянию на 01.01.2017г. образовалась задолженность за ФСС за счет превышения расходов (пособия). В марте 2017г. данная задолженность была перечислена ФСС на наш р.счет. Нужно ли отражать сумму полученную от ФСС за 2016 год в отчете за 1квартал 2017г. в "расчете стр.взносов" ? Спасибо. | |
1
- 07.04.2017 - 10:25
|
Все зависит от того, какое надо поставить сальдо на начало. Если указывать задолженность на 01.01.17, то указывать и ее погашение. Раз ИФНС недоимку за 2016 год инкассо снимает, значит фонды передали им сальдо расчетов. А значит и все эти задолженности в расчетах следует указать. | |
2
- 07.04.2017 - 16:08
| 1-Natali Nik >Так там же нет строк для указания задолженности и переплат | |
3
- 07.04.2017 - 16:18
|
Блин, я все еще не открывала эту форму. Тогда смотрим инструкцию. 11.14. По строке 080 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы возмещенных территориальными органами Фонда социального страхования расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно. Я так понимаю, что полученную в 1 квартале сумму надо отразить в отчете. | |
4
- 07.04.2017 - 22:15
| 3-Natali Nik >Если отразить, ставит сумму к уплате, потому что остатков то нет, поэтому и вопрос возник.Правильно все отражается, если не указывать эту сумму.Но вроде как это не совсем верно, разъяснений нет. | |
5
- 10.04.2017 - 15:16
|
Да уж, расчетик... Посидела я сегодня над своим - голова кругом идет от этих кодов/символов. Что куда писать? Жесть. В вашем случае я бы не стала указывать это возмещение. Наверняка или разъяснения по этому поводу появятся, или форму изменят, но неправильно указывать сумму к уплате, если ее фактически нет. Но это только мое мнение, не подтвержденное никакими НА. Поэтому решать вам. | |
6
- 11.04.2017 - 17:47
| Подскажите, пожалуйста, в разделе 3.2.1 по строке 210 "сумма выплат и иных вознаграждений" - пособия надо указывать? В строках 220, 230, 240 понятно, что 0 (у нас в декрете сотрудница), а в 210 пишем выплаченные ей пособия же? Спасибо! | |
7
- 12.04.2017 - 09:55
| 6-Ave >а какой код вы указываете у декретниц в строке 200? | |
8
- 12.04.2017 - 10:16
| 7-Тиллиринель > Такой же, как и у ост. работников. | |
9
- 12.04.2017 - 10:21
| 6-Ave > У меня программа автоматически из начислений пособия в эту строку включила. А также отразила в первом разделе в строках "Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц" и далее в "Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами" | |
10
- 12.04.2017 - 10:40
|
9-Natali Nik >у меня автоматически вообще раздел 3 по декретницам не заполняет( т.е заполнил не на всех застрахованных лиц,а только на тех,у кого начислены взносы на выплаченный доход.т.е на то кол-во лиц ,которые указаны по 020 стр 1 разд. | |
11
- 12.04.2017 - 13:23
|
9-Natali Nik > Спасибо! Да, я в приложении 1 тоже их включила в строки 030 и 040. Значит в и 3.2.1 в 210 тоже указываю. Теперь бы еще выяснить включать ли в расчет возмещение из фонда - та же ситуация, что и у автора ((( По идее не надо, но это противоречит инструкции ((( | |
12
- 16.04.2017 - 17:05
|
1-Natali Nik >хочу уточнить для себя: надо ставить задолженность на 01.01.2017и потом отражать оплату за декабрь 2016 года?
Отредактировано Зима; 16.04.2017 в 17:09. Причина: Ошибка | |
13
- 17.04.2017 - 10:43
| 12-Зима > нет, про задолженность на 01.01.17 я погорячилась - некуда там ее вписывать | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |