Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Бухучет и налоги (http://forums.kuban.ru/f1058/)
-   -   Расчет по страховым взносам возмещение из ФСС за 2016 год (http://forums.kuban.ru/f1058/raschet_po_strahovym_vznosam_vozmeshenie_iz_fss_za_2016_god-8271151.html)

89094610888888 06.04.2017 21:26

Расчет по страховым взносам возмещение из ФСС за 2016 год
 
Здравствуйте!
ООО, ОСН.
По состоянию на 01.01.2017г. образовалась задолженность за ФСС за счет превышения расходов (пособия).
В марте 2017г. данная задолженность была перечислена ФСС на наш р.счет.
Нужно ли отражать сумму полученную от ФСС за 2016 год в отчете за 1квартал 2017г. в "расчете стр.взносов" ?
Спасибо.

Natali Nik 07.04.2017 10:25

Все зависит от того, какое надо поставить сальдо на начало. Если указывать задолженность на 01.01.17, то указывать и ее погашение.
Раз ИФНС недоимку за 2016 год инкассо снимает, значит фонды передали им сальдо расчетов. А значит и все эти задолженности в расчетах следует указать.

89094610888888 07.04.2017 16:08

1-Natali Nik >Так там же нет строк для указания задолженности и переплат

Natali Nik 07.04.2017 16:18

Блин, я все еще не открывала эту форму.
Тогда смотрим инструкцию.
[em]11.14. По строке 080 приложения N 2 в соответствующих графах [u]отражаются суммы возмещенных[/u] территориальными органами Фонда социального страхования расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством [em]с начала расчетного периода[/em], за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.[/em]
Я так понимаю, что полученную в 1 квартале сумму надо отразить в отчете.

89094610888888 07.04.2017 22:15

3-Natali Nik >Если отразить, ставит сумму к уплате, потому что остатков то нет, поэтому и вопрос возник.Правильно все отражается, если не указывать эту сумму.Но вроде как это не совсем верно, разъяснений нет.

Natali Nik 10.04.2017 15:16

Да уж, расчетик... Посидела я сегодня над своим - голова кругом идет от этих кодов/символов. Что куда писать? Жесть.
В вашем случае я бы не стала указывать это возмещение. Наверняка или разъяснения по этому поводу появятся, или форму изменят, но неправильно указывать сумму к уплате, если ее фактически нет.
Но это только мое мнение, не подтвержденное никакими НА. Поэтому решать вам.

Ave 11.04.2017 17:47

Подскажите, пожалуйста, в разделе 3.2.1 по строке 210 "сумма выплат и иных вознаграждений" - пособия надо указывать? В строках 220, 230, 240 понятно, что 0 (у нас в декрете сотрудница), а в 210 пишем выплаченные ей пособия же? Спасибо!

irenaparshik 12.04.2017 09:55

6-Ave >а какой код вы указываете у декретниц в строке 200?

Ave 12.04.2017 10:16

7-Тиллиринель > Такой же, как и у ост. работников.

Natali Nik 12.04.2017 10:21

6-Ave > У меня программа автоматически из начислений пособия в эту строку включила. А также отразила в первом разделе в строках "Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц" и далее в "Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами"

irenaparshik 12.04.2017 10:40

9-Natali Nik >у меня автоматически вообще раздел 3 по декретницам не заполняет(
т.е заполнил не на всех застрахованных лиц,а только на тех,у кого начислены взносы на выплаченный доход.т.е на то кол-во лиц ,которые указаны по 020 стр 1 разд.

Ave 12.04.2017 13:23

9-Natali Nik > Спасибо! Да, я в приложении 1 тоже их включила в строки 030 и 040. Значит в и 3.2.1 в 210 тоже указываю.
Теперь бы еще выяснить включать ли в расчет возмещение из фонда - та же ситуация, что и у автора ((( По идее не надо, но это противоречит инструкции (((

Зима 16.04.2017 17:05

1-Natali Nik >хочу уточнить для себя: надо ставить задолженность на 01.01.2017и потом отражать оплату за декабрь 2016 года?

Natali Nik 17.04.2017 10:43

12-Зима > нет, про задолженность на 01.01.17 я погорячилась - некуда там ее вписывать


Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.