0
- 22.04.2015 - 23:11
|
Здравствуйте :) ! В 4 кв получили аванс от покупателя, а при отгрузке восстановить НДС с аванса забыли. Хотим это сделать сейчас, надо ли будет делать корректирующую декларацию или можно обойтись доп листами ? доп листы не попадают в отчёт по НДС (БП 3.0) | |
1
- 22.04.2015 - 23:25
|
я склоняюсь к тому, что надо делать записи доп листа и сдавать уточнёнку, а в декларацию за 1кв они не попадут. Бух думает, что можно без уточнёнки обойтись | |
2
- 22.04.2015 - 23:51
|
Делай как говорит бух. Тебе то чо? | |
3
- 22.04.2015 - 23:57
| (2) БП 3.0 отказывается :) | |
4
- 23.04.2015 - 01:31
|
Господи... Бросай ты все эти табачные ларьки уже... Бери на обслуживание серьёзные предприятия, которые работают на 7.7 | |
5
- 23.04.2015 - 11:43
| имхо, если восстановить позже без всяких уточненок и доп. листов, то никто за это не накажет. подавать уточненку в уменьшение не оч. красиво | |
6
- 23.04.2015 - 11:48
| никак не обойтись без корр декларации за 4кв... а почему ГБ боится... я знаю фирмы, где за каждый квартал двузначное число коррдеклов | |
7
- 23.04.2015 - 21:34
|
(6) почему боится ? предполагает, что можно без (5) есть мнение, что нельзя | |
8
- 23.04.2015 - 22:31
| 7-Фдуч > ну у нас было раньше неск. подобных случаев, при проверке проблем не возникло. сейчас, когда в декларации все сч/ф, не знаю... | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |