уточнёнка или запись доп листа ? Здравствуйте :) ! В 4 кв получили аванс от покупателя, а при отгрузке восстановить НДС с аванса забыли. Хотим это сделать сейчас, надо ли будет делать корректирующую декларацию или можно обойтись доп листами ? доп листы не попадают в отчёт по НДС (БП 3.0) |
я склоняюсь к тому, что надо делать записи доп листа и сдавать уточнёнку, а в декларацию за 1кв они не попадут. Бух думает, что можно без уточнёнки обойтись |
Делай как говорит бух. Тебе то чо? |
(2) БП 3.0 отказывается :) |
Господи... Бросай ты все эти табачные ларьки уже... Бери на обслуживание серьёзные предприятия, которые работают на 7.7 |
имхо, если восстановить позже без всяких уточненок и доп. листов, то никто за это не накажет. подавать уточненку в уменьшение не оч. красиво |
никак не обойтись без корр декларации за 4кв... а почему ГБ боится... я знаю фирмы, где за каждый квартал двузначное число коррдеклов |
(6) почему боится ? предполагает, что можно без (5) есть мнение, что нельзя |
7-Фдуч > ну у нас было раньше неск. подобных случаев, при проверке проблем не возникло. сейчас, когда в декларации все сч/ф, не знаю... |
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3. |