К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сторнировали Передачу ОС, что нужно сделать, чтобы ОС вернуть на учет?

Гость
0 - 05.03.2012 - 11:27
Ситуация такая: был заведен документ "Передача ОС" в сентябре, период закрыли, в октябре (01.10) сделали операцию-сторно этого документа. И 02.10 завели такой же документ "Передача ОС", но провести его не могут, выводится сообщение "Основное средство снято с учета в указанной организации." Подскажите, что нужно еще сделать, чтобы была возможность провести этот документ? Не сердитесь, если вопрос вам покажется легким, я только начала разбираться с восьмеркой, и разберусь во всем, только сейчас нужно срочно. Спасибо всем, кто ответит.
(БП (2.0.32.6))



Гость
1 - 05.03.2012 - 11:49
или подскажите, где почитать про учет ОС в 8.2, пожалуйстааа
Гость
2 - 05.03.2012 - 11:57
Операция "Передача ОС" не сторнируется. Смысла в указанных манипуляциях (в одном и том же месяце операция передачи ОС, "сторнирование" этой операции, и заведения такой же никак не просматривается.
Гость
3 - 05.03.2012 - 12:03
3-VZ >Почему в одном и том же месяце? Завели изначально документ Передача ОС в сентябре, документ заведен неверно, 3-й квартал закрыт, в нем ничего править не хотят, в четвертом квартале сторнируют этот документ и заводят новый уже правильный документ, а он не проводится... что-то надо еще сделать, а вот что?? Может не сторнировать, а что тогда???
Гость
4 - 05.03.2012 - 12:10
> а что тогда???

Снести реализацию 3его квартала.
И сделать правильную.
Гость
5 - 05.03.2012 - 12:13
5-Секвестр > а без снесения нельзя? Просто был другой гл. бух, а теперь новый не хочет лезть в прошлый квартал
Гость
6 - 05.03.2012 - 12:20
документ заведен неверно
можно поподробнее?
Гость
7 - 05.03.2012 - 12:20
Корректировкой записей регистра надо в регистр сведений внести состояние на тот момент, как оно было до проведения документа
Гость
8 - 05.03.2012 - 12:30
8-Lexusss > Девушка не понимает, что бухгалтер - профессия не творческая, и чего-либо "хотеть" в ней не позволено. Это обидно до соплей, но профессия ныне существует из-за несовершенства инфраструктуры.
Что касается данного случая, что-то подсказывает, что они либо завели "не того контрагента", либо задним местом решили переиграть уже совершенную сделку с тем же контрагентом.
В любом случае возникают большие вопросы по поводу целесообразности сей операции вообще.
Так что мышачий писк "поподробнее" уместен :D
9 - 05.03.2012 - 12:33
(1) в налоговом учёте, т.е. в декларациях по НДС и прибыли - правильно продажу провели? в октябре?
Гость
10 - 05.03.2012 - 15:05
9-VZ > не правильно указали счет учета НДС по реализации
11 - 05.03.2012 - 16:25
11-Софка >Надо не сторно делать и повторную передачу ОС, а бух. справку, в которой перенести сумму с неверного счета учета НДС на верный.
Гость
12 - 05.03.2012 - 18:24
12-victuan >спасибо)) бухгалтеру больше всего понравился этот вариант и она схватилась за голову, типа заработалась и не додумалась до такого простого решения :-)
Гость
13 - 05.03.2012 - 20:13
хи-хи
хи-хи
хи-хи

это восьмерка.
и бух справка еще бухгалтеру икнется по полной программе
Гость
14 - 06.03.2012 - 09:24
А может тогда лучше перенести сумму с неверного счета учета на верный с помощью документа "Ввод начальных остатков"? Он тогда и регистр подкорректирует...
Гость
15 - 06.03.2012 - 09:59
(15)
"Ввод начальных остатков" - предназначен ТОЛЬКО для ввода НАЧАЛЬНЫХ остатков и больше ни для чего.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены