Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 05.03.2012 - 11:27
|
Ситуация такая: был заведен документ "Передача ОС" в сентябре, период закрыли, в октябре (01.10) сделали операцию-сторно этого документа. И 02.10 завели такой же документ "Передача ОС", но провести его не могут, выводится сообщение "Основное средство снято с учета в указанной организации." Подскажите, что нужно еще сделать, чтобы была возможность провести этот документ? Не сердитесь, если вопрос вам покажется легким, я только начала разбираться с восьмеркой, и разберусь во всем, только сейчас нужно срочно. Спасибо всем, кто ответит. (БП (2.0.32.6)) | |
1
- 05.03.2012 - 11:49
| или подскажите, где почитать про учет ОС в 8.2, пожалуйстааа | |
2
- 05.03.2012 - 11:57
| Операция "Передача ОС" не сторнируется. Смысла в указанных манипуляциях (в одном и том же месяце операция передачи ОС, "сторнирование" этой операции, и заведения такой же никак не просматривается. | |
3
- 05.03.2012 - 12:03
| 3-VZ >Почему в одном и том же месяце? Завели изначально документ Передача ОС в сентябре, документ заведен неверно, 3-й квартал закрыт, в нем ничего править не хотят, в четвертом квартале сторнируют этот документ и заводят новый уже правильный документ, а он не проводится... что-то надо еще сделать, а вот что?? Может не сторнировать, а что тогда??? | |
4
- 05.03.2012 - 12:10
|
> а что тогда??? Снести реализацию 3его квартала. И сделать правильную. | |
5
- 05.03.2012 - 12:13
| 5-Секвестр > а без снесения нельзя? Просто был другой гл. бух, а теперь новый не хочет лезть в прошлый квартал | |
6
- 05.03.2012 - 12:20
| документ заведен неверно можно поподробнее? | |
7
- 05.03.2012 - 12:20
| Корректировкой записей регистра надо в регистр сведений внести состояние на тот момент, как оно было до проведения документа | |
8
- 05.03.2012 - 12:30
|
8-Lexusss > Девушка не понимает, что бухгалтер - профессия не творческая, и чего-либо "хотеть" в ней не позволено. Это обидно до соплей, но профессия ныне существует из-за несовершенства инфраструктуры. Что касается данного случая, что-то подсказывает, что они либо завели "не того контрагента", либо задним местом решили переиграть уже совершенную сделку с тем же контрагентом. В любом случае возникают большие вопросы по поводу целесообразности сей операции вообще. Так что мышачий писк "поподробнее" уместен :D | |
9
- 05.03.2012 - 12:33
| (1) в налоговом учёте, т.е. в декларациях по НДС и прибыли - правильно продажу провели? в октябре? | |
10
- 05.03.2012 - 15:05
| 9-VZ > не правильно указали счет учета НДС по реализации | |
11
- 05.03.2012 - 16:25
| 11-Софка >Надо не сторно делать и повторную передачу ОС, а бух. справку, в которой перенести сумму с неверного счета учета НДС на верный. | |
12
- 05.03.2012 - 18:24
| 12-victuan >спасибо)) бухгалтеру больше всего понравился этот вариант и она схватилась за голову, типа заработалась и не додумалась до такого простого решения :-) | |
13
- 05.03.2012 - 20:13
|
хи-хи хи-хи хи-хи это восьмерка. и бух справка еще бухгалтеру икнется по полной программе | |
14
- 06.03.2012 - 09:24
| А может тогда лучше перенести сумму с неверного счета учета на верный с помощью документа "Ввод начальных остатков"? Он тогда и регистр подкорректирует... | |
15
- 06.03.2012 - 09:59
|
(15) "Ввод начальных остатков" - предназначен ТОЛЬКО для ввода НАЧАЛЬНЫХ остатков и больше ни для чего. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |