Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Сторнировали Передачу ОС, что нужно сделать, чтобы ОС вернуть на учет? (http://forums.kuban.ru/f1040/stornirovali_peredachu_os_chto_nuzhno_sdelat-_chtoby_os_vernut-_na_uchet-2293246.html)

Софка 05.03.2012 11:27

Сторнировали Передачу ОС, что нужно сделать, чтобы ОС вернуть на учет?
 
Ситуация такая: был заведен документ "Передача ОС" в сентябре, период закрыли, в октябре (01.10) сделали операцию-сторно этого документа. И 02.10 завели такой же документ "Передача ОС", но провести его не могут, выводится сообщение "Основное средство снято с учета в указанной организации." Подскажите, что нужно еще сделать, чтобы была возможность провести этот документ? Не сердитесь, если вопрос вам покажется легким, я только начала разбираться с восьмеркой, и разберусь во всем, только сейчас нужно срочно. Спасибо всем, кто ответит.
(БП (2.0.32.6))

Софка 05.03.2012 11:49

или подскажите, где почитать про учет ОС в 8.2, пожалуйстааа

VZ 05.03.2012 11:57

Операция "Передача ОС" не сторнируется. Смысла в указанных манипуляциях (в одном и том же месяце операция передачи ОС, "сторнирование" этой операции, и заведения такой же никак не просматривается.

Софка 05.03.2012 12:03

3-VZ >Почему в одном и том же месяце? Завели изначально документ Передача ОС в сентябре, документ заведен неверно, 3-й квартал закрыт, в нем ничего править не хотят, в четвертом квартале сторнируют этот документ и заводят новый уже правильный документ, а он не проводится... что-то надо еще сделать, а вот что?? Может не сторнировать, а что тогда???

Секвестр 05.03.2012 12:10

> а что тогда???

Снести реализацию 3его квартала.
И сделать правильную.

Софка 05.03.2012 12:13

5-Секвестр > а без снесения нельзя? Просто был другой гл. бух, а теперь новый не хочет лезть в прошлый квартал

Маус 05.03.2012 12:20

[b]документ заведен неверно[/b]
можно поподробнее?

Lexusss 05.03.2012 12:20

Корректировкой записей регистра надо в регистр сведений внести состояние на тот момент, как оно было до проведения документа

VZ 05.03.2012 12:30

8-Lexusss > Девушка не понимает, что бухгалтер - профессия не творческая, и чего-либо "хотеть" в ней не позволено. Это обидно до соплей, но профессия ныне существует из-за несовершенства инфраструктуры.
Что касается данного случая, что-то подсказывает, что они либо завели "не того контрагента", либо задним местом решили переиграть уже совершенную сделку с тем же контрагентом.
В любом случае возникают большие вопросы по поводу целесообразности сей операции вообще.
Так что мышачий писк "поподробнее" уместен :D

Гена 05.03.2012 12:33

(1) в налоговом учёте, т.е. в декларациях по НДС и прибыли - правильно продажу провели? в октябре?

Софка 05.03.2012 15:05

9-VZ > не правильно указали счет учета НДС по реализации

victuan 05.03.2012 16:25

11-Софка >Надо не сторно делать и повторную передачу ОС, а бух. справку, в которой перенести сумму с неверного счета учета НДС на верный.

Софка 05.03.2012 18:24

12-victuan >спасибо)) бухгалтеру больше всего понравился этот вариант и она схватилась за голову, типа заработалась и не додумалась до такого простого решения :-)

Helen 1986 05.03.2012 20:13

хи-хи
хи-хи
хи-хи

это восьмерка.
и бух справка еще бухгалтеру икнется по полной программе

LanaSN 06.03.2012 09:24

А может тогда лучше перенести сумму с неверного счета учета на верный с помощью документа "Ввод начальных остатков"? Он тогда и регистр подкорректирует...

Секвестр 06.03.2012 09:59

(15)
"Ввод начальных остатков" - предназначен ТОЛЬКО для ввода НАЧАЛЬНЫХ остатков и больше ни для чего.


Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.