К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

средний после больничного

Гость
0 - 18.10.2012 - 10:50
подскажите как сделать. Чел работает, болеет, ему сделали и закрыли больничный,а через неделю после закрытия притащил справку о ср.заработке.Расчетчик грит что ему все больничные надо пересчитать.Как пересчитать все возможные больничные чела (2,3) в закрытых периодах?


Гость
1 - 18.10.2012 - 10:50
в зик 7.7 последний релиз
2 - 18.10.2012 - 11:13
б/л текущего 2012 года?
Гость
3 - 18.10.2012 - 12:05
да, текущего, но на всяк случай как если бы был 2011
4 - 18.10.2012 - 12:43
есть типовой механизм перерасчёта по кнопке <Исправить> внизу слева в том давнем доке БЛ... но будут проблемы с НДФЛ

я бы попробовал так:

1. Завести новый произвольный ВР "Пересчет БЛ работодателя", фикссуммой, код дохода 2300, тип дохода "не облагается в полном размере"

2. Завести новый произвольный ВР "Пересчет БЛ ФСС", фикссуммой, опция "Расходы за счёт ФСС", код дохода 2300, тип дохода "не облагается в полном размере"

3. в модуле отчёта РасходыПредприятияЗаСчетФСС в районе строки 5869

Если (ЗапросФСС.ПрочиеРасходы <> 0 ) Тогда

ДобавитьСтрокуВТЗ2011(16,Сотрудник,ДокументЗаписи,Месяц,
ЗапросФСС.ПрочиеРасходы,0,0,0);

КонецЕсли;

убрать шестёрку, отсылая сумму не в 16-ю строку, а в 1-ю
Гость
5 - 18.10.2012 - 12:47
т.е. либо проблемы с НДФЛ, либо ковырять типовую? более выходов нету чтоли?а в 8ке было бы проще такое реализовать не лазя в код?
6 - 18.10.2012 - 12:59
(5) если для Вас проблема убрать в коде одну цифру, то - я уж и не знаю тогда...
Гость
7 - 18.10.2012 - 13:40
4-Гена > И нафиг эти танцы? Просто применить док Исправления: он внесет в текущем периоде исправительные записи. Этого достаточно для щЯстя. И что с НДФЛ, а? Кто-то узрел проблемы?
Гость
8 - 18.10.2012 - 13:48
проблема не убрать а отвечать потом за измененную конфу, к тому же гемор с новыми ВР еще нафих не нужен, но спасибо за ответ я сделал изменение старого БЛ, бум тестить на этом случае
9 - 18.10.2012 - 14:04
(7) там старая проблема исправления доходов по регистрации... вместо того, чтобы добавить в текущем месяце исправления доход на положительную разницу, ЗиКа намертво убирает полностью доход из старого периода проведения и полностью же сажает новый увеличенный доход в текущий месяц регистрации исправления...

например, был б/л в марте, а станет в сентябре... или хуже всего - был в декабре прошлого года, а станет в сентябре этого... со всеми вытекающими для 2-НДФЛ и расчёта НДФЛ_удержанный
Гость
10 - 18.10.2012 - 19:30
9-Гена > Гена - УТОМИЛ. Задолбал!

НДФЛ удержанный за период и 2-НДФЛ уплаченный если совпадают - ЭТО ПОВОД ДЛЯ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВИКАМИ. (Если это не шаурмачный ларёк с 30-ю калеками в штате, а более-менее крупная контора).

Если НЕ СОВПАДАЮТ - всё ОК, учёт ведётся ПРАВИЛЬНО.
Оснований для камеральной проверки (в первом приближении) - пока нет.
Гость
11 - 18.10.2012 - 19:37
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ на секундочку, что я, сдавая 2-НДФЛ на 58000 (пятьдесят восемь тысяч) человек (это было в 2010 году) - подал сведения, что у меня ПО КАЖДОМУ челу начисленное - равно уплаченному. А из них - половина нерезиденты, ещё четверть - стали резидентами недавно, а до этого с них уплачивалось 30%.

ИМХО, маски-шоу были бы в моей фирме сразу же, на следующий же день.

И я бы остаток своих грешных дней - закончил бы в дурке.
И это правильно. Туда мне и дорога. В палату для особо буйных. Если я такое допустил.
НДФЛ начисленный равен уплаченному....

Жеееесть...
Приснится же такое...


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены