![]() |
средний после больничного подскажите как сделать. Чел работает, болеет, ему сделали и закрыли больничный,а через неделю после закрытия притащил справку о ср.заработке.Расчетчик грит что ему все больничные надо пересчитать.Как пересчитать все возможные больничные чела (2,3) в закрытых периодах? |
в зик 7.7 последний релиз |
б/л текущего 2012 года? |
да, текущего, но на всяк случай как если бы был 2011 |
есть типовой механизм перерасчёта по кнопке <Исправить> внизу слева в том давнем доке БЛ... но будут проблемы с НДФЛ я бы попробовал так: 1. Завести новый произвольный ВР "Пересчет БЛ работодателя", фикссуммой, код дохода 2300, тип дохода "не облагается в полном размере" 2. Завести новый произвольный ВР "Пересчет БЛ ФСС", фикссуммой, опция "Расходы за счёт ФСС", код дохода 2300, тип дохода "не облагается в полном размере" 3. в модуле отчёта РасходыПредприятияЗаСчетФСС в районе строки 5869 Если (ЗапросФСС.ПрочиеРасходы <> 0 ) Тогда ДобавитьСтрокуВТЗ2011(1[b][u]6[/u][/b],Сотрудник,ДокументЗаписи,Месяц, ЗапросФСС.ПрочиеРасходы,0,0,0); КонецЕсли; убрать шестёрку, отсылая сумму не в 16-ю строку, а в 1-ю |
т.е. либо проблемы с НДФЛ, либо ковырять типовую? более выходов нету чтоли?а в 8ке было бы проще такое реализовать не лазя в код? |
(5) если для Вас проблема убрать в коде одну цифру, то - я уж и не знаю тогда... |
4-Гена > И нафиг эти танцы? Просто применить док Исправления: он внесет [b]в текущем периоде[/b] исправительные записи. Этого достаточно для щЯстя. И что с НДФЛ, а? Кто-то узрел проблемы? |
проблема не убрать а отвечать потом за измененную конфу, к тому же гемор с новыми ВР еще нафих не нужен, но спасибо за ответ я сделал изменение старого БЛ, бум тестить на этом случае |
(7) там старая проблема исправления доходов по регистрации... вместо того, чтобы добавить в текущем месяце исправления доход на положительную разницу, ЗиКа намертво убирает полностью доход из старого периода проведения и полностью же сажает новый увеличенный доход в текущий месяц регистрации исправления... например, был б/л в марте, а станет в сентябре... или хуже всего - был в декабре прошлого года, а станет в сентябре этого... со всеми вытекающими для 2-НДФЛ и расчёта НДФЛ_удержанный |
9-Гена > Гена - УТОМИЛ. Задолбал! НДФЛ удержанный за период и 2-НДФЛ уплаченный если совпадают - ЭТО ПОВОД ДЛЯ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВИКАМИ. (Если это не шаурмачный ларёк с 30-ю калеками в штате, а более-менее крупная контора). Если НЕ СОВПАДАЮТ - всё ОК, учёт ведётся ПРАВИЛЬНО. Оснований для камеральной проверки (в первом приближении) - пока нет. |
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ на секундочку, что я, сдавая 2-НДФЛ на 58000 (пятьдесят восемь тысяч) человек (это было в 2010 году) - подал сведения, что у меня ПО КАЖДОМУ челу начисленное - равно уплаченному. А из них - половина нерезиденты, ещё четверть - стали резидентами недавно, а до этого с них уплачивалось 30%. ИМХО, маски-шоу были бы в моей фирме сразу же, на следующий же день. И я бы остаток своих грешных дней - закончил бы в дурке. И это правильно. Туда мне и дорога. В палату для особо буйных. Если я такое допустил. НДФЛ начисленный равен уплаченному.... Жеееесть... Приснится же такое... |
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3. |