0
- 01.06.2012 - 08:35
|
Добрый день. Был переход с 7.7 на 8. До конца внедрение не произошло. Конфигурация 8.2 ред. 2.0. Столкнулся со счетом 76.К. Бухгалтерия никогда с этим счетом не работала, но корректировки делали в 7.7 без этого счета. Спрашивают, как работать с этим счетом. В интернете описания толкового не нашел. Может кто подскажет, где почитать или ссылки. Буду благодарен любой информации.
| |
1
- 01.06.2012 - 10:11
|
этот вспомогательный субсчёт придумали бухгалтеры в чисто утилитарном смысле... для удобства сверок с контрагентами... люди не машины и проводят одну и ту же хозяйственную операцию в своих учётах в разные дни... бухгалтер по сверке с контрагентами отслеживает каждого контрагента в лучшем случае раз в квартал, а иногда и раз в год... поэтому всегда обнаруживается разброс в датах или суммах операций... при суммовом различии в бухгалтерском учёте один из них правит через 76.К свой бухучёт... Пример: мы - поставщик и отгрузили покупателю 12.02.2012 ... Дт 62 - Кт 90 ... 2000= в июне сверились и обнаружили, что до покупателя дошло и проведено в феврале по его 60-му лишь 1700 рублей... мы у себя корректируем: 01.06.2012 ... Дт 62 - Кт 90 ... -300 (красным) когда формируем акт сверки по контрагенту, то получаем: 12.02.2012 ... +2000 01.06.2012 ... -300 а у контрагента: 12.02.2012 ... 1700 это некрасиво... поэтому делаем проводки по 76.К 12.02.2012 ... Дт 62 - Кт 90 ... +2000 12.02.2012 ... Дт 62 - Кт 76.К ... -300 (красным) 01.06.2012 ... Дт 62 - Кт 90 ... -300 (красным) 01.06.2012 ... Дт 62 - Кт 76.К ... +300 таким образом наш акт сверки, который не учитывает 76.К, совпадает один к одному с данными контрагента: 12.02.2012 ... +1700 | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |