К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Счет 76.09 разделить (как лучше?)

Гость
0 - 15.09.2016 - 12:03
БП 3.0

Мы являемся посредниками между страховой компанией и клиентами. Решили использовать счет 76.09 (страховые компании и клиенты). Но в этом случае, как нам разделить для наглядности (в отчетах и прочее) страховые компании и клиенты (это все справочник Контрагенты). Есть два варианта:

Вариант1: Клиентов учитывать на 76.09, а Страховые компании - на другом счете. Бухгалтер не может определиться на каком? Подскажите, как счет можно использовать, т.к. хотели 76.25, но он в 1С зарезервирован под валютные расчеты.

Вариант2: открыть субсчета к счету 76.09. Клиенты (76.09.1) и Страховые компании (76.09.2). Этот вариант мне не очень нравится.


Вот такая будет схема проводок:
Дт51 – Дт76.09 (клиент) Поступление денег на наш р/счет от клиентов.
Дт76.09 (страховая) – Дт62.01 Удержание суммы агентского вознаграждения от страховой компании.
Дт62.01 – Дт90.01 Реализация агентских услуг.
Дт90.3 – Дт68.02 Начислен НДС на агентское вознаграждение.
Дт76.09 (клиент) – Кт76.09 (страховая).
Дт76.09 (страховая) – Кт51 Перечислили страховой компании.



41 - 16.09.2016 - 09:32
Цитата:
Сообщение от dft2014 Посмотреть сообщение
Переформулирую вопрос: "Хотим Клиентов учитывать на 76.09, а Страховые компании - на другом счете. Бухгалтер не может определиться на каком? Подскажите, какой счет можно использовать?"
Наоборот - страховые на 76.09, а клиентов - на 76.06.
42 - 16.09.2016 - 09:33
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:310:hdoc
Это товары. Услуги будут похоже.
Гость
43 - 16.09.2016 - 15:36
+(42) там же рядом есть платёжные агенты
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:473:1cbuh8-3
Гость
44 - 16.09.2016 - 15:38
+ правда это учет у того, в чью пользу платежи принимаются
Гость
45 - 16.09.2016 - 15:44
(44) Вот это в тему. Интересно.
Гость
46 - 16.09.2016 - 15:56
Теперь мы знаем, что надо искать - учет у платежного агента.
Гость
47 - 16.09.2016 - 16:54
к чему это всё?
заводим блокнотик с колонками: 1) поступило столько денег, 2) столько наших 3) остальные отдать страховой.

налог считать как итог по колонке 2) умноженный на процентную ставку налога.

в качестве блокнотика можно сразу использовать "книгу учёта доходов и расходов".

ну и фсё, в принципе.
Гость
48 - 16.09.2016 - 21:56
(47) Грамотно подошел.
49 - 17.09.2016 - 12:33
46-iMoxa > ты бы поаккуратнее с такими терминами, как "платежный агент"..
А то невзначай под действие 103-ФЗ подведешь, а это как минимум спец.счет в банке и регистрация в росфинмониторинге.
советователь хренов..
Гость
50 - 17.09.2016 - 20:42
(49) Да-да-да. Отмажь его. Именно отмажь, чтобы через пару-тройку лет с проверкой пришли и штрафы насчитали.
Гость
51 - 17.09.2016 - 20:44
+(50) Пусть читает закон и по сути разбирается, относится он к их конторе или нет. И проводки сюда нечего приплетать.
Гость
52 - 19.09.2016 - 14:08
Цитата:
Сообщение от dft2014 Посмотреть сообщение
Вариант2: открыть субсчета к счету 76.09. Клиенты (76.09.1) и Страховые компании (76.09.2). Этот вариант мне не очень нравится.
Это оптимальный вариант.
Тем более бух это может сделать самостоятельно.
Вас чем не устраивает данный вариант?
Гость
53 - 19.09.2016 - 14:21
(52) Лично меня устраивает всем. Возможно появится дополнительный объем работ программисту по регулярной доработке регламентированной отчетности.
Гость
54 - 19.09.2016 - 14:35
Цитата:
Сообщение от iMoxa Посмотреть сообщение
Возможно появится дополнительный объем работ программисту по регулярной доработке регламентированной отчетности.
Не должно, т к данный счет не нужно закрывать ежемесячно (62 и 60 не закрываем же).
Гость
55 - 19.09.2016 - 15:00
(54) Конечно не должно, если в запросе нет строчки типа Счет = &Счет76_09.
Гость
56 - 19.09.2016 - 16:48
55-iMoxa >, а в кор с каким счетом?)))
Гость
57 - 19.09.2016 - 16:49
закон №1 - не заводи субсчета без надобности иначе огребешь по полной ) Тем более в БП 3.0 )
Гость
58 - 19.09.2016 - 16:53
(56) Не скажу :) .
Гость
59 - 19.09.2016 - 16:55
58-iMoxa >, ну...жуть как интересно.
Простите, ну как бух, который чего только не видел, не понимаю зачем это делать))))
Гость
60 - 19.09.2016 - 17:10
(59) Верю. Просто иногда либо делается так, либо трехэтажно через год, либо никак. Основа проблемы - программа по номеру счета без дополнительных подсказок не всегда может отнести сальдо или оборот в нужную чейку. Для программы счет - прост онабор цифр, если упрощенно. Есть 2 варианта решения: сделать настроечную таблицу или жестко зашить в код. Для регламента предпочтителен 2-й вариант.
Гость
61 - 19.09.2016 - 17:57
60-iMoxa >,спасибо, но Вы не ответили на вопрос.
(Сколько под меня не дописывали проги, всегда приходилось подробно прописывать алгоритм. Програмисты только переводили на нужный язык).

Дело в том, что 76 - это не 'затратный' счет ( 44, 26, 20 это затратные), ни оборот ни остаток не вляют на фин результат.
Гость
62 - 19.09.2016 - 18:18
(61) Ответьте сами ;) . В конце месяца на 76.09 сальдо 100 рублей. Внимание вопрос: в корреспонденции с каким счетом? Именно сальдо, а не оборот.
А на заполнение данных по кратковременной/долговременной дебиторской/кредиторской задолженностей влияет?
Гость
63 - 19.09.2016 - 20:08
62-iMoxa >' возвращаемся к ответу номер 54))))
Что за отчет по краткрвременной залолженности?)))))
Гость
64 - 19.09.2016 - 20:11
И вообще, ситуации как у автора, я бы использовала 60 и 62 счета.
И не нужно голову окружающим морочить.
Гость
65 - 19.09.2016 - 20:18
Перечитала условия еще раз.
В 64 посте пытаюсь ввести в заблуждение автра.

Пы,сы. Что за ерунда 'успей исправить за 3 минуты', блин, либо делайте нормально, либо забирайте права.
Гость
66 - 19.09.2016 - 20:21
Если кто-то забыл ПС для БП3, то его можно добыть из раздела "Главное". И на форме ПС есть забавная такая кнопоцка "Описание счета". Выбираем, например, счет 76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам, читаем описание,и думаем...
А еще, в разделе "Справочники и ..." можно открыть Договоры, жамкнуть F1, и с удивлением узнать, что БП3 умеет разделять договоры по Видам договора:
С поставщиком
С покупателем
С комитентом (принципалом)
С комиссионером (агентом)
Прочее


Вот что оказывается, на одном субконто "договоры" можно вести учет нескольких потоков, не куроча встроенный ПС. А красны девицы-то и не в курсе...

Небось барби везде ставят универсальное "Прочее", и даже не ведают, что для комитентов есть отдельный отчет?

Покрасьте F1 зеленым фломастером :)
Гость
67 - 19.09.2016 - 20:30
При формировании ОСВ 76 и поставщики и покупатели будут вместе))))))) какая прелесть сидеть барби еще и думать какую же галочку при формировании осв поставить)))))
Гость
68 - 19.09.2016 - 21:25
Ой, всё.
Гость
69 - 19.09.2016 - 22:51
67-Ведьма > Кому нужна сводная помойка?
Сделайте внешную обормотку: период,список нужных отчетов. Внутри -вызов типовых ОСВ с уже заданными реквизитами отбора.
Или смените конфу на платформе 1Сv0: экологически чистая рамка из березы, стальные спицы с буковыми косточками. Патриотично, посконно, импорнозамещающее.
Гость
70 - 20.09.2016 - 05:25
69-VZ >, мне нужна, как Вы выражаетесь, сводная помойка.
71 - 23.09.2016 - 18:24
67-Ведьма > вы же писали " ни оборот ни остаток не вляют на фин результат." - вам не пофиг, какие там цифры болтаются в куче и раздельно по аналитикам учета если ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ФИН РЕЗУЛЬТАТ?
72 - 23.09.2016 - 18:26
я поддерживаю VZ - не надо пложить никаких допсущносей на ПС и их аналитиках. все уже есть. если у буха в голове кусок теста, что не знает возможности инструментария - и начинает клепать по системе витязь всячкие субсчета и прочую фигню - там может ну его нафиг - сделать как Зеленый Тролль с блокнотиком?
иоли вообще - накидать за день специализированную конфигу С НУЛЯ - именно под задачу учета "типа страхования на 76" - это будет более продукттвно чем курочить вусмерть типовую
Гость
73 - 23.09.2016 - 20:29
71-Чучундер >, я бухгалтер и мне не по фиг.
Бухгалтер в любой момент должен об'яснить любую цифру.
72-Чучундер >, просьба выбирать выражения.
Смотрю тесто как раз у Вас в голове.
Гость
74 - 23.09.2016 - 21:31
(73) Нам тоже пофиг. Объясняй.
Гость
75 - 23.09.2016 - 21:35
73-Ведьма > Ознакомьтесь с оппонентом:
http://infostart.ru/profile/174/
76 - 23.09.2016 - 22:03
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
73-Ведьма > Ознакомьтесь с оппонентом:
Ты, старый пенёк :), на нас не наезжай и инфостартом не запугивай :)
Ведьма хорошая девчонка. Зубастая.
Молодая еще, но это у нее со временем пройдет, мда..
Гость
77 - 23.09.2016 - 22:18
(76) Да и хек с ней. Пусть свои зубы в другом месте полощет. Все уже разобрали по полочкам.кому не нравится - заплатите специалисту.
Гость
78 - 23.09.2016 - 22:32
76-Блондинка в шок > От осинки не вырастут апельсинки - это я тебе, как старый пенёк, говорю уверенно.
79 - 23.09.2016 - 22:43
Та ладно вам.
Новое лицо на Территории появилось. Уже не в одной ветке засветилась, а значит, не случайномимоходомпробегающее лицо. Надо срочно прикармливать к месту. Как рыбак рыбку. :)

А характеры.. характеры у всех разные...
Гость
80 - 24.09.2016 - 06:43
75-VZ >, зачем мне эта инфа?:-)

Вопрос к "спецам":
ВЭД.
Оплата двумя п/п НДС и пошлины, отразим на 76.9.
Далее. Отражаем поступление,
гтд.
Собственно сам вопрос. Как посмотреть остаток НДС и пошлины раздельно:-)


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены