|     0
            - 20.04.2012 - 14:03
           |      
                    Бух.7.7, ОСН, 539 релиз Клиент, договор. В договоре автоучет НДС = 1. . Обычная оптовая реализация с выпиской счф выданный. . Потом в этом же отчетном периоде: оформляем Сторно по этой реализации: вводим СТОРНО на реализацию, вводим СТОРНО на СЧФ выданную. . внимание, вопрос: какие еще документы/запси/прочее ввести в базу, чтобы по НДС в конце отчетного периода по этим операциям все закрылось/отразилось правильно.. так сказать "в ноль"... В частности - интересует как можно более "автоматическое" закрытие ЗПР... например... . ?  |    |  
|     1
            - 20.04.2012 - 14:13
           |  декларация по НДС - цифры по НДС для автозаполнения - откуда берет? |   |  
|     2
            - 20.04.2012 - 15:34
           |  "Формирование записей книги продаж" и "Формирование записей книги покупок". |   |  
|     3
            - 20.04.2012 - 18:11
           |  (2) незачет.. ЗПР.20.Н останется незакрытым. |   |  
|     4
            - 20.04.2012 - 19:19
           |  3-Чучундер > дык вручную в них нашаманить |   |  
|     5
            - 20.04.2012 - 20:45
           |     
			
			
                (4) вручную ш аманить сильно много... - надобно ввести запись книги продаж на этот документ сторно - чтобы попал в книгу продаж (так как не попал в автоформирование) + ручками ввыести движение по ЗПР.20.Н - потому что запись книги продаж нужных проводок не формирует... . вот и думаю - может чего-то не знаю, как правильно чисто технически-методологически?  |    |  
|     6
            - 20.04.2012 - 20:56
           |  Я может чего-то не понимаю, но зачем оформлять сторно, если это один отчетный период? Что мешает просто удалить эту реализацию? |   |  
|     7
            - 20.04.2012 - 21:06
           |  (6) как вариант - да, но дырка в хронологии - я считаю что это меньший гемор, чем сторно... отжимаю аудиторов... ;-) |   |  
|     8
            - 20.04.2012 - 21:07
           |  (6) ..зачем вообще тогда приход-расход показывать если все что купили то и продали.... этак можно всю науку к .. свести |   |  
|     9
            - 20.04.2012 - 21:30
           |     
			
			
                Если разово, то нафиг эти ЗПР. Открываем старую продажу, в договоре снимаем галку АвтоНДС. На форме ставим "включить в книгу". Все, никаких ЗПР. Потом делаем сторно и ЗаписьКнигиПродаж только с минусами. Галку "формировать проводки" не ставим. Кстати, ИМХО-ущербная эта фигня с ЗПР/ЗПК. Почти всех клиентов (кто на 7-ке) с 2006 года плавно перевел на автоформирование книг продаж/покупок опираясь на 60/62 счета. Правда, у меня почти все строители,так что НДС фиг к зачету сразу поставишь.Да еще и лизинг.  |    |  
|     10
            - 20.04.2012 - 22:54
           |     
			
			
                (9) не катит, реализации потоком... . ЗПР PGR - хорошо контролироать облагаемую базу, особливо если нескольо стаовк НДС. . вот чегойто - н равится монму главбух.. . вот например - для чего нужен документ оплаты в заполненном формировании книги продаж? что будет - если будет пусто? - для чего нужен "тип записи" по строке? - исходя из чего СЧФ, выписанная без Основания - не попадает в "формирвоание книги продаж", даже если договор = автоНДС? .. и это еще не все вопросы? .где-нить внятно распиана идеология учета НДС в типовых 7.7? . как с этим обстоит дело на 8-ке?  |    |  
|     11
            - 20.04.2012 - 23:22
           |      я же написал остальное объяснить не могу,т.к. не вникал и мне не интересно. У моих клиентов (на 7-ке) без ЗПР/ЗПК. И прекрасно учитываются различные ставки.  |    |  
|     12
            - 20.04.2012 - 23:37
           |  ну так в том и вопрос - в чем смысл этих ЗПР/ЗПК? чем лучше схема автоформировоания супротив "как обычно"..? |   |  
|     13
            - 20.04.2012 - 23:38
           |  декларация по НДС - откуда цифры тащит? |   |  
 Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |