Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Бух.7 .7 Прошу вспомоществования:отражений движений по НДС (http://forums.kuban.ru/f1040/buh_7_7_proshu_vspomoshestvovaniya_otrazhenij_dvizhenij_po_nds-2518634.html)

Чучундер 20.04.2012 14:03

Бух.7 .7 Прошу вспомоществования:отражений движений по НДС
 
Бух.7.7, ОСН, 539 релиз
Клиент, договор. В договоре автоучет НДС = 1.
.
Обычная оптовая реализация с выпиской счф выданный.
.
Потом в этом же отчетном периоде: оформляем Сторно по этой реализации: вводим СТОРНО на реализацию, вводим СТОРНО на СЧФ выданную.
.
внимание, вопрос: какие еще документы/запси/прочее ввести в базу, чтобы по НДС в конце отчетного периода по этим операциям все закрылось/отразилось правильно.. так сказать "в ноль"... В частности - интересует как можно более "автоматическое" закрытие ЗПР... например...
.
?

Чучундер 20.04.2012 14:13

декларация по НДС - цифры по НДС для автозаполнения - откуда берет?

Ткачик 20.04.2012 15:34

"Формирование записей книги продаж" и "Формирование записей книги покупок".

Чучундер 20.04.2012 18:11

(2) незачет.. ЗПР.20.Н останется незакрытым.

qweqwe123123 20.04.2012 19:19

3-Чучундер > дык вручную в них нашаманить

Чучундер 20.04.2012 20:45

(4) вручную ш аманить сильно много... - надобно ввести запись книги продаж на этот документ сторно - чтобы попал в книгу продаж (так как не попал в автоформирование) + ручками ввыести движение по ЗПР.20.Н - потому что запись книги продаж нужных проводок не формирует...
.
вот и думаю - может чего-то не знаю, как правильно чисто технически-методологически?

Самарочка 20.04.2012 20:56

Я может чего-то не понимаю, но зачем оформлять сторно, если это один отчетный период? Что мешает просто удалить эту реализацию?

Чучундер 20.04.2012 21:06

(6) как вариант - да, но дырка в хронологии - я считаю что это меньший гемор, чем сторно... отжимаю аудиторов... ;-)

Чучундер 20.04.2012 21:07

(6) ..зачем вообще тогда приход-расход показывать если все что купили то и продали.... этак можно всю науку к .. свести

Плюшкин 20.04.2012 21:30

Если разово, то нафиг эти ЗПР.
Открываем старую продажу, в договоре снимаем галку АвтоНДС. На форме ставим "включить в книгу". Все, никаких ЗПР. Потом делаем сторно и ЗаписьКнигиПродаж только с минусами. Галку "формировать проводки" не ставим.
Кстати, ИМХО-ущербная эта фигня с ЗПР/ЗПК. Почти всех клиентов (кто на 7-ке) с 2006 года плавно перевел на автоформирование книг продаж/покупок опираясь на 60/62 счета.
Правда, у меня почти все строители,так что НДС фиг к зачету сразу поставишь.Да еще и лизинг.

Чучундер 20.04.2012 22:54

(9) не катит, реализации потоком...
.
ЗПР PGR - хорошо контролироать облагаемую базу, особливо если нескольо стаовк НДС.
.
вот чегойто - н равится монму главбух..
.
вот например
- для чего нужен документ оплаты в заполненном формировании книги продаж? что будет - если будет пусто?
- для чего нужен "тип записи" по строке?
- исходя из чего СЧФ, выписанная без Основания - не попадает в "формирвоание книги продаж", даже если договор = автоНДС?
..
и это еще не все вопросы?
.где-нить внятно распиана идеология учета НДС в типовых 7.7?
.
как с этим обстоит дело на 8-ке?

Плюшкин 20.04.2012 23:22

[quote=Чучундер;24676991]не катит, реализации потоком..[/quote]
я же написал
[quote=Плюшкин;24675935]Если разово[/quote]
остальное объяснить не могу,т.к. не вникал и мне не интересно. У моих клиентов (на 7-ке) без ЗПР/ЗПК. И прекрасно учитываются различные ставки.

Чучундер 20.04.2012 23:37

ну так в том и вопрос - в чем смысл этих ЗПР/ЗПК? чем лучше схема автоформировоания супротив "как обычно"..?

Чучундер 20.04.2012 23:38

декларация по НДС - откуда цифры тащит?


Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.