Бух.7 .7 Прошу вспомоществования:отражений движений по НДС Бух.7.7, ОСН, 539 релиз Клиент, договор. В договоре автоучет НДС = 1. . Обычная оптовая реализация с выпиской счф выданный. . Потом в этом же отчетном периоде: оформляем Сторно по этой реализации: вводим СТОРНО на реализацию, вводим СТОРНО на СЧФ выданную. . внимание, вопрос: какие еще документы/запси/прочее ввести в базу, чтобы по НДС в конце отчетного периода по этим операциям все закрылось/отразилось правильно.. так сказать "в ноль"... В частности - интересует как можно более "автоматическое" закрытие ЗПР... например... . ? |
декларация по НДС - цифры по НДС для автозаполнения - откуда берет? |
"Формирование записей книги продаж" и "Формирование записей книги покупок". |
(2) незачет.. ЗПР.20.Н останется незакрытым. |
3-Чучундер > дык вручную в них нашаманить |
(4) вручную ш аманить сильно много... - надобно ввести запись книги продаж на этот документ сторно - чтобы попал в книгу продаж (так как не попал в автоформирование) + ручками ввыести движение по ЗПР.20.Н - потому что запись книги продаж нужных проводок не формирует... . вот и думаю - может чего-то не знаю, как правильно чисто технически-методологически? |
Я может чего-то не понимаю, но зачем оформлять сторно, если это один отчетный период? Что мешает просто удалить эту реализацию? |
(6) как вариант - да, но дырка в хронологии - я считаю что это меньший гемор, чем сторно... отжимаю аудиторов... ;-) |
(6) ..зачем вообще тогда приход-расход показывать если все что купили то и продали.... этак можно всю науку к .. свести |
Если разово, то нафиг эти ЗПР. Открываем старую продажу, в договоре снимаем галку АвтоНДС. На форме ставим "включить в книгу". Все, никаких ЗПР. Потом делаем сторно и ЗаписьКнигиПродаж только с минусами. Галку "формировать проводки" не ставим. Кстати, ИМХО-ущербная эта фигня с ЗПР/ЗПК. Почти всех клиентов (кто на 7-ке) с 2006 года плавно перевел на автоформирование книг продаж/покупок опираясь на 60/62 счета. Правда, у меня почти все строители,так что НДС фиг к зачету сразу поставишь.Да еще и лизинг. |
(9) не катит, реализации потоком... . ЗПР PGR - хорошо контролироать облагаемую базу, особливо если нескольо стаовк НДС. . вот чегойто - н равится монму главбух.. . вот например - для чего нужен документ оплаты в заполненном формировании книги продаж? что будет - если будет пусто? - для чего нужен "тип записи" по строке? - исходя из чего СЧФ, выписанная без Основания - не попадает в "формирвоание книги продаж", даже если договор = автоНДС? .. и это еще не все вопросы? .где-нить внятно распиана идеология учета НДС в типовых 7.7? . как с этим обстоит дело на 8-ке? |
[quote=Чучундер;24676991]не катит, реализации потоком..[/quote] я же написал [quote=Плюшкин;24675935]Если разово[/quote] остальное объяснить не могу,т.к. не вникал и мне не интересно. У моих клиентов (на 7-ке) без ЗПР/ЗПК. И прекрасно учитываются различные ставки. |
ну так в том и вопрос - в чем смысл этих ЗПР/ЗПК? чем лучше схема автоформировоания супротив "как обычно"..? |
декларация по НДС - откуда цифры тащит? |
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3. |