0
- 20.04.2012 - 14:03
|
Бух.7.7, ОСН, 539 релиз Клиент, договор. В договоре автоучет НДС = 1. . Обычная оптовая реализация с выпиской счф выданный. . Потом в этом же отчетном периоде: оформляем Сторно по этой реализации: вводим СТОРНО на реализацию, вводим СТОРНО на СЧФ выданную. . внимание, вопрос: какие еще документы/запси/прочее ввести в базу, чтобы по НДС в конце отчетного периода по этим операциям все закрылось/отразилось правильно.. так сказать "в ноль"... В частности - интересует как можно более "автоматическое" закрытие ЗПР... например... . ? | |
1
- 20.04.2012 - 14:13
| декларация по НДС - цифры по НДС для автозаполнения - откуда берет? | |
2
- 20.04.2012 - 15:34
| "Формирование записей книги продаж" и "Формирование записей книги покупок". | |
3
- 20.04.2012 - 18:11
| (2) незачет.. ЗПР.20.Н останется незакрытым. | |
4
- 20.04.2012 - 19:19
| 3-Чучундер > дык вручную в них нашаманить | |
5
- 20.04.2012 - 20:45
|
(4) вручную ш аманить сильно много... - надобно ввести запись книги продаж на этот документ сторно - чтобы попал в книгу продаж (так как не попал в автоформирование) + ручками ввыести движение по ЗПР.20.Н - потому что запись книги продаж нужных проводок не формирует... . вот и думаю - может чего-то не знаю, как правильно чисто технически-методологически? | |
6
- 20.04.2012 - 20:56
| Я может чего-то не понимаю, но зачем оформлять сторно, если это один отчетный период? Что мешает просто удалить эту реализацию? | |
7
- 20.04.2012 - 21:06
| (6) как вариант - да, но дырка в хронологии - я считаю что это меньший гемор, чем сторно... отжимаю аудиторов... ;-) | |
8
- 20.04.2012 - 21:07
| (6) ..зачем вообще тогда приход-расход показывать если все что купили то и продали.... этак можно всю науку к .. свести | |
9
- 20.04.2012 - 21:30
|
Если разово, то нафиг эти ЗПР. Открываем старую продажу, в договоре снимаем галку АвтоНДС. На форме ставим "включить в книгу". Все, никаких ЗПР. Потом делаем сторно и ЗаписьКнигиПродаж только с минусами. Галку "формировать проводки" не ставим. Кстати, ИМХО-ущербная эта фигня с ЗПР/ЗПК. Почти всех клиентов (кто на 7-ке) с 2006 года плавно перевел на автоформирование книг продаж/покупок опираясь на 60/62 счета. Правда, у меня почти все строители,так что НДС фиг к зачету сразу поставишь.Да еще и лизинг. | |
10
- 20.04.2012 - 22:54
|
(9) не катит, реализации потоком... . ЗПР PGR - хорошо контролироать облагаемую базу, особливо если нескольо стаовк НДС. . вот чегойто - н равится монму главбух.. . вот например - для чего нужен документ оплаты в заполненном формировании книги продаж? что будет - если будет пусто? - для чего нужен "тип записи" по строке? - исходя из чего СЧФ, выписанная без Основания - не попадает в "формирвоание книги продаж", даже если договор = автоНДС? .. и это еще не все вопросы? .где-нить внятно распиана идеология учета НДС в типовых 7.7? . как с этим обстоит дело на 8-ке? | |
11
- 20.04.2012 - 23:22
| я же написал остальное объяснить не могу,т.к. не вникал и мне не интересно. У моих клиентов (на 7-ке) без ЗПР/ЗПК. И прекрасно учитываются различные ставки. | |
12
- 20.04.2012 - 23:37
| ну так в том и вопрос - в чем смысл этих ЗПР/ЗПК? чем лучше схема автоформировоания супротив "как обычно"..? | |
13
- 20.04.2012 - 23:38
| декларация по НДС - откуда цифры тащит? | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |