Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   По 43 счёту стоит себестоимость (http://forums.kuban.ru/f1040/po_43_sch%D1%91tu_stoit_sebestoimost--6370711.html)

kreol 17.12.2014 18:40

По 43 счёту стоит себестоимость
 
Всем привет!
Проконсультируйте уважаемые, пожалуйста по такому вопросу:
стоит 1С 77 Бухгалтерский учёт 4.5, релиз 586.
1. Создаю документ Передача готовой продукции на склад (Накладная) - выбираю номенклатуру - ставлю 1шт, стоимость ставится автоматом (берётся из реквизита Себестоимость, данной номенклатуры).
2. Создаю документ Отгрузка товаров, продукции - выбираю в нём счёт 90, склад тот же что и в документе п.1. - выбираю ту же номенклатуру 1шт - и ставлю продажную цену. Например в 1ом документе себестоимость стоит 900 руб а в этом ставлю продажу за 1 000 рублей.
3. Затем смотрю ОСВ:
по 43 счёту по Дт стоит себестоимость 900 руб а по Кт стоит средняя цена между 900 и 1 000 руб.
по 90.2 стоит тоже средняя цена а должна быть себестоимость, т.е. 900 руб.
Вот собственно и вопрос: нужно чтобы по 43 счёту по Дт и Кт стояло по 1 000руб., а по 90.2 счёту стояло 900 руб.
Как это сделать?
Спасибо!

Гена 17.12.2014 19:53

а 40-й используется?

VZ 17.12.2014 20:07

0-kreol > То, что ставится "автоматом", "себестоимостью" не является. Это мечта какого-то клерка.
"Себестоимость" не назначается. Себестоимость сама образуется. Как совокупность затрат.

USSR 17.12.2014 20:08

я что то ничего не понял. Вы напишите чему равна себестоимость, чему продажная цена и конкретные проводки от ваших документов. Как правильно заметил Гена, используете ли 40 счет и по какой стоимости идет учет готовой продукции (нормативной или фактической). Но это уже больше касается закрытия месяца. Есть ли еще в базе остатки этой продукции ?

USSR 17.12.2014 20:09

(2)Не соглашусь. При учете готовой продукции по нормативной себестоимости - именно ставится. И у нее всегда одна плановая (нормативная) стоимость.

VZ 17.12.2014 20:20

4-USSR > "Плановая себестоимость" не имеет никакого отношения к "себестоимости". Первое - это мечта, второе - результат учета. Реальность, т.е.
А в 90.2 должна быть реальность.
Если на 43-м хранится "мечта", то где-то должно хранится "отклонение" от этой мечты.

USSR 17.12.2014 20:30

(5)мы ж ведем речь не про экономическую сущность, а пока что лишь про значение в учете. Потом доспишут материалы, закроют иесяц и все получат. У него проводки не выходят нужными. Пока только это обсуждаем.

VZ 17.12.2014 20:43

6-USSR > Вот и именно. "В учете". Который отличается от того, что "берется из реквизита".
Баланс должен соблюдаться всегда. В любой момент времени. Так устроена компонента "Бухучет", на которой сделана конфа "Бух77".
Пусть смотрит проводки.

101 18.12.2014 10:10

ересь

101 18.12.2014 10:11

для учета производства по себестоимости - используйте соответствующие конфигурации - например ПУБ

Marik1274 18.12.2014 10:16

Закрыть месяц не пробывали? :)

kreol 18.12.2014 13:07

(1) Да, 40 счёт используется.
По Кт стоит 900 руб (себестоимость)

kreol 18.12.2014 13:14

(2) Согласен. Видимо не верно выразился.
При выборе номенклатуры в данном документе столбик Стоимость заполняется автоматически. Туда ставится цена которая стоит в самой номенклатуре на вкладке Основная - Плановая себестоимость.

Секвестр 18.12.2014 13:16

"Плановая себестоимость. "
А ты вроде спрашивал о фактической?

kreol 18.12.2014 13:20

(3) Себестоимость 900 руб
Продажная цена 1 000 руб
Проводки:
в документе Передача готовой продукции на склад Дт 43 Кт 40 Сумма 900 руб
в документе Отгрузка товаров, продукции
Дт 90.2.1 Кт 43 Сумма 984 руб
Дт 62.1 Кт 90.1.1 Сумма 1 000 руб

kreol 18.12.2014 13:23

(10) Не пробовали.
Сейчас попробую

kreol 18.12.2014 13:27

(13) Не очень понятен вопрос. Я вроде бы подробно расписываю. Не могли бы вы процитировать.
Плановая себестоимость - так называется реквизит в номенклатуре.
Как было верно подмечено выше Плановая это мечта. Но так уж названо в справочнике.

kreol 18.12.2014 13:49

(10) Сделал закрытие месяца.
Ничего не изменилось.

VZ 18.12.2014 14:21

16-kreol > Давай рассмотрим схему. Без подробностей.
Вот мы купили что-то, и отдали в производство (распилить, покрасить, просто прикрутить...):
[em]Дт41,<Купленное>,<склад>, Кт60 Стоимость
Дт20,<вид продукции>,<вид расхода>,<подразделение> Кт41 Стоимость [/em]
Есть же еще расходы, да? Вводим:
[em]Дт20,<вид продукции>,<вид расхода>,<подразделение> Кт70 Сумма1 //зарплата
Дт20,<вид продукции>,<вид расхода>,<подразделение> Кт69 Сумма2 //Взносы...
Дт20,<вид продукции>,<вид расхода>,<подразделение> Кт10 Сумма3 //материалы, то-се, пятое-тринадцатое...
............[/em]
Вот торжественно отправляем продукцию на склад:
[em]Дт40 Кт20,<вид продукции> МечтательнаяСумма[/em]
[em]Дт45 Кт40 МечтательнаяСумма[/em]
А кто будет учитывать прочие расходы ([em]Сумма1, Сумма2, ets.[/em])? Пушкин? Нет, Закрытие месяца. Его задача - очистить 20-й счет. Перебросив все расходы на 45-й.
А эти расходы= [em]Стоимость + Сумма1+Сумма2+ Сумма3... [b]- МечтательнаяСумма[/b][/em]
Итак: 20-й очищен, на 45- [b]все расходы[/b] по данной продукции.
Продаем:
[em]Дт 90.2.1 Кт 43 [b]СКД() по сч.45 субконто товар[/b].
Дт 62.1 Кт 90.1.1 СуммаПродажи[/em]
Что здесь примечательно? Берется не какая-то мечтательная хрень, а конечное сальдо счета. И не оборот, а именно сальдо: [b]с начальными остатками[/b].
И еще: крайне не рекомендуется совмещать "купленное" и "товар" в одну запись справочника Номенклатура. Даже если "товар" отличается от "купленного" только протиркой ветошью.
А теперь бери в зубы отчеты типа Карточка субконто, и проследи историю "товара" и "купленное".
И найдешь место, где Реальность надругалась над Мечтой.

USSR 18.12.2014 14:34

(19)ты не о том. Ты про учет по фактической себестоимости А есть еще учет по нормативной )) в этом учете продукция ставится на учет по этой фиксированной цене и списывается по ней же при продаже. А недостающие суммы на 90.8, если память не изменяет. У него печь шла об учете по нормативной себестоимости, такая и константа есть ))

kreol 18.12.2014 14:35

(18) Спасибо Уважаемый VZ во первых за ответ, во вторых за то что уделили мне столько внимания написав так подробно. Я растроган. Большое спасибо!
А теперь по делу:
"Что здесь примечательно? Берется не какая-то мечтательная хрень, а конечное сальдо счета. И не оборот, а именно сальдо: с начальными остатками.
И еще: крайне не рекомендуется совмещать "купленное" и "товар" в одну запись справочника Номенклатура. Даже если "товар" отличается от "купленного" только протиркой ветошью.
А теперь бери в зубы отчеты типа Карточка субконто, и проследи историю "товара" и "купленное".
И найдешь место, где Реальность надругалась над Мечтой. "
Полностью с Вами согласен.
Первым делом перед вопросом я проанализировал данную номенклатуру использовав Анализ субконто.
За основу я брал конечно же:
"а именно сальдо: с начальными остатками".
Я согласен с теми цифрами что сейчас у меня стоят по 43 счёту. Но!
Тут вот я не знаю, глбух сказала что по 43 счёту (повторюсь) должна стоять сумма продажная по Дт и Кт или (я так её и не понял) она хочет чтобы так было.

kreol 18.12.2014 14:38

(19) Да, да, вот если бы бух ставила Цену в реквизит Себестоимость в номенклатуре ту же какую ставит в документ при продаже то было бы на 43 счёте именно так как в моём вопросе.
Но она ставит разные цены.

VZ 18.12.2014 14:42

19-USSR > Неа. 98 - это управленческие расходы. То, что падает с 26-го счета - я же предупреждал, что схема без подробностей ;)
Для отклонений есть счет 16.2. Но это не принципиально. Задача ТС остается прежней: найти место, где Реальность изнасиловала Светлую мечту :D

VZ 18.12.2014 14:46

20-kreol > "[em]глбух сказала что...[/em]"
Не все главбухи одинаково полезны. Желательно, чтоб оне как-то понимали бухучет, а не только гордую табличку на дверь кабинета вешали.

kreol 18.12.2014 14:56

(23) Реальность показывает, что Вы совершенны правы (даже я не такой спец как вы с этим полностью согласен так как видел что бывают главбухи только по табличке на двери).
Но пока я всё же не понимаю что ей ответить. Сказать что так и должно быть я сказал в самом начале после её вопроса (вы вроде бы сказали то же самое).
Ответить ей как в (21)?!?
Как же всё таки сделать как она хочет или как дать короткий ответ что она не верно хочет? Вот не могу сформулировать.

VZ 18.12.2014 15:26

24-kreol > Сделай копию для уродования. На ней исправь проводки так, как она хочет.
И ткни ейную морду в незакрытый 20-й счет. Или в счет 45, где останется рублевый остаток, при нулевом количестве. Я не буду экспериментировать, и выяснять полученные корявки.
И пусть распишет алгоритм. Не кодом, нет, простыми русскими словами.
А ты жди.

kreol 18.12.2014 15:44

(25) Я как раз в самом начале её ответа когда делал Анализ субконто поставил в документах суммы как она хочет. В ОСВ отобразилось тоже как она хочет (по 43 счёту). А теперь нужно сделать Закрытие месяца и показать ей что итог будет не верен.
Сейчас смотрю Закрытие она не разу не делала. Во вторых попробовал сделать за декабрь пишет что не проводится документ так как по такому то материалу минусовой остаток, несколько исправил но их много.
Может мне дать ответ как то связанный с тем что почему не делала закрытие месяца?

Секвестр 18.12.2014 15:56

Вообще-то лучше дать книжку "руководство пользователя" где написано про этот документ "закрытие месяца".

Гена 18.12.2014 16:02

летать лучше самолётом, плыть на корабле и ездить на машине...

производство лучше вести в соотв. конфигурации, но никак не в Бухии...

kreol 18.12.2014 16:18

(28) Спасибо Гена.
Вначале спрошу почему нет Закрытия месяца, а потом (логично) предложу учитывать производство в другой конфигурации (сразу уж не стал так говорить).
Какую конфигурацию посоветуете, если из 7.7 то ТиС, ПУБ, Комплексную?

VZ 18.12.2014 16:21

28-Гена > Можно и в Бухии. Да, не так дотошно, как в ПУБ, только вот меня гложет сомнение, что именно эта глбух получит что-то полезное. ПУБ повыше квалификацию требует ;)

101 18.12.2014 16:37

(30) для ведения производства в бухгалтерии должна быть квалификация на порядки выше чем квалификация ведения производства в ПУБ-е
ЗЫ говорю как человек написавший производство (с субподрядами и прочими - нормативными спецификациями и фактом и косвенными и прямыми издержками) в программе 1с 6.0 ;)))

(28) :)))

Чучундер 18.12.2014 16:52

Гена, простое производство, даже позаказное на Бух 7.7 организовывается практически штатно. Парочка обработок для ОБЛЕГЧЕНИЯ разноски затрат по "заказам" и вообщем все...
?

101 18.12.2014 16:56

(32) ;)) справочники только слегка вырастут и переработать придется в программном аспекте - а это разные вещи < > работать по руководству пользователя

zaic 18.12.2014 17:02

офф. Такое впечатление, что друзья Снегурочки открыли какое-то производство под конец года, хотят видеть затраты в реальном времени..

101 18.12.2014 17:27

(34) [img]http://ideamaniya.ru/uploads/posts/2011-02/1298418470_samogon.jpg[/img]

Чучундер 18.12.2014 17:55

(33) ну, для простого "производства" - даже справочники не особо будут расти...

Чучундер 18.12.2014 17:58

я вон где-то в начале года одним "производителям" (шьют спецодежду) - докручивал продажу (у них ввиду изначальной "кривости" - по моему мнению - одинаковая номенклатура - но покупной товар и собсивенно произведенная - в псравочянике номенклатуры было одно и то же.. и чинить этот "недоделанный отчет - уже поздно - докурчивал документ.реализация в модуле проведения (в бух 7.7) - что сначала продается с 43 своя готовая продукция - а все что не хватило - уже тожесамое но покупные товары с 41).. вот такие (не)кузявости...

Helen1986 18.12.2014 20:53

вообще то, к примеру, у нас себестоимость считается в бух77 (и в упр и в раскрашенной).

в упр себестоимость считается в реалтайме (с определнными допусками для учета затрат, которые будут определены только в конце месяца).

Более того, при оптовых продажах контролируется правильность цены - она должна быть не меньше себестоимости + заданный процент на риск. Продать дешевле могут только специально уполномоченные ЛПР

qweqwe123123 19.12.2014 02:16

0-kreol > [url]http://majorbuh.ru/s43.html[/url]
ключевое слово - отклонений


Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.