0
- 25.04.2013 - 16:22
|
При переносе данных из 1С 77 Бух в 1С 82 БП по 97 счету (расходы будущих периодов) сальдо перенеслись только по бухучету. По НУ перенеслись 0, а разница отразилась как ВР. Теперь при закрытии месяца списывается именно ВР, а не НУ. Бухгалтера это напрягает. Подскажите как методически правильно перенести остатки сумм ВР на НУ не затрагивая при этом БУ.
| |
1
- 25.04.2013 - 16:54
|
Никогда не переносил сальдо по НУ. Есть возможность в новой БД сформировать правильные остатки по НУ автоматически.... | |
2
- 25.04.2013 - 17:29
| Umga, если не сложно в двух словах подскажи где это запускается. | |
3
- 25.04.2013 - 17:30
| в БП 8 2.0 ? а не подскажите как? | |
4
- 25.04.2013 - 17:37
| И мне интересно! Я вручную вводила. И не сразу правильно получилось. | |
5
- 25.04.2013 - 17:39
| BuhLena, а как вручную? и какие нюансы? | |
6
- 25.04.2013 - 18:29
|
У меня специфические нюансы были по освоению природных ресурсов. А по наиболее общим вопросам вот здесь хорошо описано: http://www.1s-golubev.ru/article/all...ious_years.php http://www.1s-golubev.ru/article/the...loss_in_1c.php | |
7
- 25.04.2013 - 18:41
| Вообще-то бухгалтер не напрягаться закрытием месяца должен, а знать, какие РБП у него различаются в БУ и НУ. И что в связи с этим должно выдать закрытие месяца. Ваша фраза "при закрытии месяца списывается именно ВР, а не НУ" мне вообще не понятна. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |