Перенос данных из 77 по налоговому учету При переносе данных из 1С 77 Бух в 1С 82 БП по 97 счету (расходы будущих периодов) сальдо перенеслись только по бухучету. По НУ перенеслись 0, а разница отразилась как ВР. Теперь при закрытии месяца списывается именно ВР, а не НУ. Бухгалтера это напрягает. Подскажите как методически правильно перенести остатки сумм ВР на НУ не затрагивая при этом БУ. |
Никогда не переносил сальдо по НУ. Есть возможность в новой БД сформировать правильные остатки по НУ автоматически.... |
Umga, если не сложно в двух словах подскажи где это запускается. |
в БП 8 2.0 ? а не подскажите как? |
И мне интересно! Я вручную вводила. И не сразу правильно получилось. |
BuhLena, а как вручную? и какие нюансы? |
У меня специфические нюансы были по освоению природных ресурсов. А по наиболее общим вопросам вот здесь хорошо описано: [url]http://www.1s-golubev.ru/article/allowance_for_losses_of_previous_years.php[/url] [url]http://www.1s-golubev.ru/article/the_implementation_of_the_asset_at_a_loss_in_1c.php[/url] |
Вообще-то бухгалтер не напрягаться закрытием месяца должен, а знать, какие РБП у него различаются в БУ и НУ. И что в связи с этим должно выдать закрытие месяца. Ваша фраза "при закрытии месяца списывается именно ВР, а не НУ" мне вообще не понятна. |
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3. |