К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Можно ли в Бухгалтерии 7.7 использовать двойной передел?

Гость
0 - 09.02.2015 - 15:49
В Бухгалтерии при изготовлении продукции (документом "Передача готовой продукции на склад") с двойным переделом (т.е. когда из полуфабриката изготавливается полуфабрикат) закрытие месяца ругается: "Невозможно рассчитать себестоимость для вида продукции ... по причине циклического списания!". Можно ли это как-то обойти настройками или выпуск полуфабрикатов из полуфабрикатов в этой конфе вообще не предусмотрен?


Эксперт
1 - 09.02.2015 - 16:09
Переведите в брак полуфабрикат и снова произведите продукцию из него. А если серьезно - то сч. 21 - 1-й передел, сч. 20-й - второй.
2 - 09.02.2015 - 16:11
Цитата:
Сообщение от evgeniybel Посмотреть сообщение
Можно ли это как-то обойти настройками
Нет.

Только кодить.
3 - 09.02.2015 - 16:13
Цитата:
Сообщение от economist Посмотреть сообщение
А если серьезно
А если циклов больше 2ух?
Эксперт
4 - 09.02.2015 - 16:13
На 77 типовых "многопередельщина" реализована только в ПУБе.

В Бухии можно считать все переделы, кроме последнего - полуфабрикатами разных типов, перед закрытием - бухсправкой переносить сальдо в нужный п/ф и закрывать м/ц.
5 - 09.02.2015 - 16:19
Расчет и корректировка стоимости готовой продукции и полуфабрикатов

(закрытие счетов 20.21.40.43 и счета 45 в части отгруженной готовой продукции)

При выполнении данной процедуры производится попередельное (попроцессное) калькулирование фактической себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.

Предполагается, что к началу выполнения процедуры соблюдены следующие условия:

Все операции по движению готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства отражены в бухгалтерском учете.
Все фактические расходы основного производства отражены по дебету счета 20 "Основное производство".
Имеются данные об остатках незавершенного производства на конец отчетного месяца.
В рамках одного вида номенклатуры и подразделения не ведется учет затрат на производство полуфабрикатов и готовой продукции, для производства которой используются данные полуфабрикаты.

В ходе выполнения процедуры на первом этапе анализируется, по каким видам номенклатуры и подразделениям в течение месяца были факты списания полуфабрикатов и/или готовой продукции в производство, а также был ли выпуск этих полуфабрикатов и/или готовой продукции в текущем месяце.

Исходя из результатов этого анализа, выстраивается очередность калькулирования фактической себестоимости по различным этапам производства (видам номенклатуры и подразделениям).

Далее для каждого вида номенклатуры и подразделения производится определение фактической себестоимости выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и полуфабрикатов и производятся корректировочные записи по счетам 43 "Готовая продукция" и 21 "Полуфабрикаты". Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) списывается в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж", соответствующих субсчетов (в зависимости от того, каким образом была отражена выручка от реализации этих видов работ и услуг).
6 - 09.02.2015 - 16:20
А вообще, это надо быть мазохистом вести учёт передельного производства в типовой бухии.
Гость
7 - 09.02.2015 - 16:25
Оказывается таки можно :)
В справочнике "Виды продукции" два полуфабриката должны быть занесены двумя разными строками.
8 - 09.02.2015 - 16:28
Цитата:
Сообщение от evgeniybel Посмотреть сообщение
быть занесены двумя разными строками.
И считаться в разных подразделениях.
Гость
9 - 09.02.2015 - 16:32
Проверил - вроде хватает просто замены вида продукции.
Эксперт
10 - 09.02.2015 - 16:33
Это да, минимум ПУБ. Ведь стоит же копейки...
11 - 10.02.2015 - 11:13
использовать переделы можно даже в типовой, только не совсем удобно и не совсем прозрачно - нужные отчеты отсутствуют, а разбираться с помощью ОСВ - это для любителей.

Несмотря на наличие подднржки переделов, она нигде не описана
Гость
12 - 11.02.2015 - 12:32
Все можно
Передача материалов на сч 20 на полуфабрикат (+зарплата и проч расходы)
Выпуск первого передела - полуфабрикат(сч21)
Передача расходов(материалы, полуфабрикаты, зарплата)
Затем выпуск продукции
Гость
13 - 11.02.2015 - 12:32
Права Helen1986 все отчеты убогие
14 - 11.02.2015 - 13:31
да в бух много где 21 счет подвязан, только это практически не отражено в убогой документации

смотрите в конфиге.

зато фра и сами не знают возможностей и имеют возможность впарить УПП


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены