Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Можно ли в Бухгалтерии 7.7 использовать двойной передел? (http://forums.kuban.ru/f1040/mozhno_li_v_buhgalterii_7_7_ispol-zovat-_dvojnoj_peredel-6496456.html)

evgeniybel 09.02.2015 15:49

Можно ли в Бухгалтерии 7.7 использовать двойной передел?
 
В Бухгалтерии при изготовлении продукции (документом "Передача готовой продукции на склад") с двойным переделом (т.е. когда из полуфабриката изготавливается полуфабрикат) закрытие месяца ругается: "Невозможно рассчитать себестоимость для вида продукции ... по причине циклического списания!". Можно ли это как-то обойти настройками или выпуск полуфабрикатов из полуфабрикатов в этой конфе вообще не предусмотрен?

economist 09.02.2015 16:09

Переведите в брак полуфабрикат и снова произведите продукцию из него. А если серьезно - то сч. 21 - 1-й передел, сч. 20-й - второй.

Секвестр 09.02.2015 16:11

[quote=evgeniybel;37995796]Можно ли это как-то обойти настройками[/quote]
Нет.

Только кодить.

Секвестр 09.02.2015 16:13

[quote=economist;37996052]А если серьезно [/quote]

А если циклов больше 2ух?

economist 09.02.2015 16:13

На 77 типовых "многопередельщина" реализована только в ПУБе.

В Бухии можно считать все переделы, кроме последнего - полуфабрикатами разных типов, перед закрытием - бухсправкой переносить сальдо в нужный п/ф и закрывать м/ц.

Секвестр 09.02.2015 16:19

Расчет и корректировка стоимости готовой продукции и полуфабрикатов

(закрытие счетов 20.21.40.43 и счета 45 в части отгруженной готовой продукции)

При выполнении данной процедуры производится попередельное (попроцессное) калькулирование фактической себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.

Предполагается, что к началу выполнения процедуры соблюдены следующие условия:

Все операции по движению готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства отражены в бухгалтерском учете.
Все фактические расходы основного производства отражены по дебету счета 20 "Основное производство".
Имеются данные об остатках незавершенного производства на конец отчетного месяца.
[b]В рамках одного вида номенклатуры и подразделения не ведется учет затрат на производство полуфабрикатов и готовой продукции, для производства которой используются данные полуфабрикаты.[/b]

В ходе выполнения процедуры на первом этапе анализируется, по каким видам номенклатуры и подразделениям в течение месяца были факты списания полуфабрикатов и/или готовой продукции в производство, а также был ли выпуск этих полуфабрикатов и/или готовой продукции в текущем месяце.

Исходя из результатов этого анализа, выстраивается очередность калькулирования фактической себестоимости по различным этапам производства (видам номенклатуры и подразделениям).

Далее для каждого вида номенклатуры и подразделения производится определение фактической себестоимости выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и полуфабрикатов и производятся корректировочные записи по счетам 43 "Готовая продукция" и 21 "Полуфабрикаты". Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) списывается в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж", соответствующих субсчетов (в зависимости от того, каким образом была отражена выручка от реализации этих видов работ и услуг).

Секвестр 09.02.2015 16:20

А вообще, это надо быть мазохистом вести учёт передельного производства в типовой бухии.

evgeniybel 09.02.2015 16:25

Оказывается таки можно :)
В справочнике "Виды продукции" два полуфабриката должны быть занесены двумя разными строками.

Секвестр 09.02.2015 16:28

[quote=evgeniybel;37996256] быть занесены двумя разными строками. [/quote]
И считаться в разных подразделениях.

evgeniybel 09.02.2015 16:32

Проверил - вроде хватает просто замены вида продукции.

economist 09.02.2015 16:33

Это да, минимум ПУБ. Ведь стоит же копейки...

Helen1986 10.02.2015 11:13

использовать переделы можно даже в типовой, только не совсем удобно и не совсем прозрачно - нужные отчеты отсутствуют, а разбираться с помощью ОСВ - это для любителей.

Несмотря на наличие подднржки переделов, она нигде не описана

МаriP 11.02.2015 12:32

Все можно
Передача материалов на сч 20 на полуфабрикат (+зарплата и проч расходы)
Выпуск первого передела - полуфабрикат(сч21)
Передача расходов(материалы, полуфабрикаты, зарплата)
Затем выпуск продукции

МаriP 11.02.2015 12:32

Права Helen1986 все отчеты убогие

Helen1986 11.02.2015 13:31

да в бух много где 21 счет подвязан, только это практически не отражено в убогой документации

смотрите в конфиге.

зато фра и сами не знают возможностей и имеют возможность впарить УПП


Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.