К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Декларация по НДС раздел 8 криво заполняется.

0 - 21.04.2015 - 13:58
1С-Бухгалтерия 7.7, 594 релиз, регл.отчетность 15q1006.
Декларация по НДС, раздел 8.
При заполнении счетами-фактурами с 0 НДС, проставляет полную сумму документа в 180 графу (Сумма НДС ...). Ну думаю, хрен с тобой - руками обнулю. Фигвам - при выгрузке ругается на пустую сумму НДС. А если сумму оставить, что не правильно, будет ругаться уже по поводу несоответствия общих сумм НДС.
Какая-то засада.



101
1 - 21.04.2015 - 14:02
последний релиз 595 и регл отчетность по ОСН 1007
2 - 21.04.2015 - 14:08
(1) 595 релиз не влияет на заполнение рег.отчетности по сравнению с 594. А вот обновление рег.отчетности сейчас скачаю. Спасибо.
3 - 21.04.2015 - 14:24
(1) Поставил обновленную отчетность. Те же яйца, вид сбоку.
101
4 - 21.04.2015 - 14:27
будем посмотреть , пока только заполняют ...
5 - 21.04.2015 - 15:05
имхо не надо такие с-ф включать
6 - 21.04.2015 - 15:25
(5) Мы не включали самостоятельно - заполнилось по кнопке. По любому криво работает отчет. И как обойти - не понятно.
7 - 21.04.2015 - 15:41
(6) у меня убирали клиенты
вроде в последней отчётности поправили
101
8 - 21.04.2015 - 15:50
посмотрел , данный лист заполняется по книге покупок ... как в книгу влетел - так в отчетность и попадает
101
9 - 21.04.2015 - 15:52
+ у меня еще и отчетность у данного юрика от ст Спринтера ;)) ща посмотрю как у самой 1С :)))
101
10 - 21.04.2015 - 16:00
В 1С и в 9-ой форме все аналогично .... ОткрытьФормуМодально("Отчет.КнигаПродаж1137",Парам етрыИсполнения);
11 - 21.04.2015 - 16:16
(7) В последней не поправили - проверил (3).
Т.е. прям точно с нулевом НДС не нужно прописывать в 8-й раздел? Есть какая-то ссылка на нормативный документ?
(8) Так она и в КнигуПокупок1137 попадает неправильно, с заполнением суммы НДС на полную сумму документа. Но бог с ним, стерли сумму ручками, а дальше как? Это программой воспринимается как ошибка.
12 - 21.04.2015 - 16:22
не знаю ваш ли это случай

в новой редакции изложен пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ (п. 3 ст. 3 Закона N 420-ФЗ). Из новой редакции следует, что с 1 января 2014 года операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, исключены из перечня операций, при осуществлении которых налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/consult/nalog/5...#ixzz3Xww7x17s
101
13 - 21.04.2015 - 16:23
(11) либо править саму книгу покупок (по книге покупок мне бухи сказали шо они галку не учитывать - ставят, чтобы в книгу покупок не попадала)
101
14 - 21.04.2015 - 16:24
(12) похоже ...
15 - 21.04.2015 - 16:31
(14) мне вообще кажется, что нет :)
16 - 21.04.2015 - 16:59
Поборол. Убрал сумму НДС и убрал данные о документе оплаты налога (нет налога - нет оплаты, подумал я). Т.е. руками можно исправить, но заполняться она должна сама по-уму, конечно.
17 - 21.04.2015 - 22:13
я все, что без НДС или не принималось к вычету выкинула из книги покупок (сняла галку "включать в книгу покупок") вроде по всем показателям это правильно. вопрос только по разделу 7 - туда должны попадать все покупки, по которым не принят к вычету НДС (а если и вообще не было сч/ф?) или только по сч/ф с нулевым НДС? или это не принципиально и в случае ошибки в 7-м разделе не надо пересдавать уточненку (на налог все-равно не влияет)?
18 - 21.04.2015 - 23:20
вычет это право, а не обязанность, имхо можно любую с-ф убрать


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены