Декларация по НДС раздел 8 криво заполняется. 1С-Бухгалтерия 7.7, 594 релиз, регл.отчетность 15q1006. Декларация по НДС, раздел 8. При заполнении счетами-фактурами с 0 НДС, проставляет полную сумму документа в 180 графу (Сумма НДС ...). Ну думаю, хрен с тобой - руками обнулю. Фигвам - при выгрузке ругается на пустую сумму НДС. А если сумму оставить, что не правильно, будет ругаться уже по поводу несоответствия общих сумм НДС. Какая-то засада. |
последний релиз 595 и регл отчетность по ОСН 1007 |
(1) 595 релиз не влияет на заполнение рег.отчетности по сравнению с 594. А вот обновление рег.отчетности сейчас скачаю. Спасибо. |
(1) Поставил обновленную отчетность. Те же яйца, вид сбоку. |
будем посмотреть , пока только заполняют ... |
имхо не надо такие с-ф включать |
(5) Мы не включали самостоятельно - заполнилось по кнопке. По любому криво работает отчет. И как обойти - не понятно. |
(6) у меня убирали клиенты вроде в последней отчётности поправили |
посмотрел , данный лист заполняется по книге покупок ... как в книгу влетел - так в отчетность и попадает |
+ у меня еще и отчетность у данного юрика от ст Спринтера ;)) ща посмотрю как у самой 1С :))) |
В 1С и в 9-ой форме все аналогично .... ОткрытьФормуМодально("Отчет.КнигаПродаж1137",ПараметрыИсполнения); |
(7) В последней не поправили - проверил (3). Т.е. прям точно с нулевом НДС не нужно прописывать в 8-й раздел? Есть какая-то ссылка на нормативный документ? (8) Так она и в КнигуПокупок1137 попадает неправильно, с заполнением суммы НДС на полную сумму документа. Но бог с ним, стерли сумму ручками, а дальше как? Это программой воспринимается как ошибка. |
не знаю ваш ли это случай в новой редакции изложен пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ (п. 3 ст. 3 Закона N 420-ФЗ). Из новой редакции следует, что с 1 января 2014 года операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, исключены из перечня операций, при осуществлении которых налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. ГАРАНТ.РУ: [url]http://www.garant.ru/consult/nalog/533449/#ixzz3Xww7x17s[/url] |
(11) либо править саму книгу покупок (по книге покупок мне бухи сказали шо они галку не учитывать - ставят, чтобы в книгу покупок не попадала) |
(12) похоже ... |
(14) мне вообще кажется, что нет :) |
Поборол. Убрал сумму НДС и убрал данные о документе оплаты налога (нет налога - нет оплаты, подумал я). Т.е. руками можно исправить, но заполняться она должна сама по-уму, конечно. |
я все, что без НДС или не принималось к вычету выкинула из книги покупок (сняла галку "включать в книгу покупок") вроде по всем показателям это правильно. вопрос только по разделу 7 - туда должны попадать все покупки, по которым не принят к вычету НДС (а если и вообще не было сч/ф?) или только по сч/ф с нулевым НДС? или это не принципиально и в случае ошибки в 7-м разделе не надо пересдавать уточненку (на налог все-равно не влияет)? |
вычет это право, а не обязанность, имхо можно любую с-ф убрать |
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3. |