К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БП 2. Восстановление НДС при переходе на УСН

Гость
0 - 19.05.2017 - 09:58
С 2017г контора перешла на УСН. БП 2 сформировала при закрытии документ "Восстановление НДС" по материалам, которые остались на остатках, но по ним был учтен НДС.
Проводки в доке 19.3 - 68.2
68.2 Надо закрывать на 91.2?
А 19.3 куда? На 10ый ставить?
По идее тогда же НДС должно включиться в стоимость материалов?



1 - 19.05.2017 - 13:11
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
Проводки в доке 19.3 - 68.2
Для начала, рекомендуется проводка Дт 91 - Кт 68.2
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
68.2 Надо закрывать на 91.2?
68.2 надо "закрывать" 51-м: восстановленный налог должен быть уплатить.

Причем, сделать это надо было в начале года: восстановление производится в последнем квартале применения ОСН.
Цитата:
Сообщение от SergeyY Посмотреть сообщение
А 19.3 куда? На 10ый ставить? По идее тогда же НДС должно включиться в стоимость материалов?
По идее, может, и да, а по НК - нет:
Цитата:
Сообщение от Статья 170
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.

...

При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2, 26.3 и 26.5 настоящего Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
Гость
2 - 19.05.2017 - 15:11
Док восстановление НДС по умолчанию ставит на 19.03 все.
Получается надо дальше ручной операцией 19.03 закрыть на 91.02.
3 - 22.05.2017 - 10:28
2(2) Сделайте себе (вашим бухам) плакат, на котором напишите большими, нет, лучше огромными буквами: НИКАКИХ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО 19 СЧЁТУ!!! Виновным - пожизненный расстрел и ампутация конечностей. В противном случае можете попрощаться с подсистемой учёта НДС. Ибо там, кроме проводок по счетам делается масса движений по регистрам учёта НДС. И на всё есть документы. На ваш случай (91-19) - Списание НДС.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены