Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 14.07.2012 - 13:44
|
Подскажите, пожалуйста, почему документ "Корректировка поступления" списывает разницу на счет "90.02" не смотря на то, что в табличной части у меня указан счет "20.01"?
| |
1
- 14.07.2012 - 15:01
| А поясните, какова ваша мысль о том, что корректировка поступленяи - то есть действия относящиеся к себестоимости и постащикам/продажам, должна замыкаться на нашем внутреннем счете 20, который ни к поставщикам/продажам не имеет никакого отношения..? | |
2
- 14.07.2012 - 15:08
| Речь идет о корректировке услуг. В первичном документе формируется проводка: Дт 20.01 Кт 60.01. В корректирующем формируется проводка: Дт 90.02 Кт 60.01. Почему я не могу указать по дебету другой счет? | |
3
- 14.07.2012 - 17:58
| (2) А какой другой? Затратный? Так они прошлым периодом поступления закрыты и уже списаны на себестоимость продаж. | |
4
- 14.07.2012 - 18:10
| Так в том то и дело, что не списаны - у меня НЗП висит и в текущем месяце закрыто не будет... | |
5
- 14.07.2012 - 21:18
| (4) Ну, тогда ручками... Если ничего не списано. | |
6
- 16.07.2012 - 11:00
| 4-DT78 > Как оформлено НЗП? Вводили документ "Инветаризация НЗП" или есть галка, что остатки на 20 счете считать НЗП автоматически? Или вы просто думаете, что если есть остаток на 20-ке, то это НЗП по определению? | |
7
- 16.07.2012 - 19:33
| 6- | |
8
- 16.07.2012 - 20:16
|
2-DT78 > "Речь идет о корректировке услуг." 4-DT78 > "Так в том то и дело, что [поступления] не списаны - у меня НЗП висит и в текущем месяце закрыто не будет..." - чаво? Какие-такие "НПЗ"? Услуги?? Это каким образом услуги (определение: потребляются в момент оказания) можно положить услугу на полку??? | |
9
- 16.07.2012 - 21:51
| 8-VZ >Читайте внимательно. Я говорю об НЗП (НеЗавершенное Производство), то бишь речь идет о затратах, которые складываются в том числе из потребленных услуг. А Вы о чем? | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |