0
- 02.02.2016 - 15:11
|
Сложилась такая ситуация. У меня - УСН 6%. До конца прошлого года мой Заказчик работал без НДС, но с 01.01.2016 г. перешел на работу с НДС. По-логике, я теперь должен перечислять НДС в бюджет и ежеквартально сдавать налоговую декларацию. НО! Имею ли я право выставлять ему счет с НДС?
| |
1
- 02.02.2016 - 16:40
| Имеете | |
2
- 02.02.2016 - 16:41
| Спасибо. | |
3
- 03.02.2016 - 09:28
| 2-Настоящий >Право имеете выставлять счет с НДС, но отсюда и обязанность платить НДС и сдавать отчетность. А зачем это вам нужно,сидите на своем УСН 6%, пусть заказчик и работает с НДС или он так вам важен. | |
4
- 04.02.2016 - 18:02
| джой> ОЧЕНЬ важен. Дочка Газпрома. Стабильные контракты, своевременная оплата выполненных работ. Ценник достойный. К нему теперь приплюсовали НДС... Приходится "прогибаться". Буду добиваться повышения ценника для компенсации 6% от оборота НДС. Ведь их я все равно должен платить... Или, я заблуждаюсь? | |
5
- 04.02.2016 - 19:36
| 4-Настоящий >, почитайте правила заполнения декларации НДС с 1 января 2015 года. Декларация НДС сдают только в электронном виде. Плюс НДС при УСН.... | |
6
- 05.02.2016 - 07:17
| 4-Настоящий > Заблуждаетесь. С 2016 г. выставленный клиенту НДС в доходах не учитывается. Соответственно и налог УСН с него не платится. | |
7
- 06.02.2016 - 08:07
|
6-АДИМ >, Вы имеете ввиду перевыставленный? (УСН-щики не являются плат НДС) | |
8
- 07.02.2016 - 22:51
| 7-Ведьма > что значит "перевыставленный"? Вопрос задал подрядчик, как я понял, а не посредник. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |