0
- 27.02.2012 - 16:32
|
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю: в 1 кв. рассчитан, уплачен налог по УСН (6%); 2 кв. - доходов нет; в 3 кв.- получили письмо от заказчика (именно его аванс был получен в 1 кв.) с просьбой вернуть часть суммы, перечислив эту часть другой орг-ции за услуги. Перечислили. в 4 кв. доходов нет. Таким образом, за год получается переплата по налогу. Вопросы: 1) в книге учета дох. и расх. - в 3 квартале отражаем возвращенную сумму с минусом; 2) в декларации в строках 030,040,050 - сумма, рассчитанная за 1 кв., а в строке 070 - наша переплата. Так? Спасибо большое. | |
1
- 28.02.2012 - 08:50
| Подскажите, пожалуйста. | |
2
- 28.02.2012 - 08:59
| Все, именно так. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |