0
- 10.04.2015 - 21:47
|
Добрый день! Подскажите, как лучше оформить, у нас производство и продажа собственного товара, есть реализация в Казахстан ( мы ООО н осно) , соответственно должен быть раздельный учёт НДС, проблема в том что точно не знаем какой товар куда пойдёт и для кого производится. Как лучше распределить учёт, при поступлении ставить весь приход на распределяемый или как то выборочно. И при распределении программа (1 с бухгалтерия 8.3) запрашивает базу за прошлый период, а программа новая и базы нет, или надо как то остатками занести, но по НДС остатков нет.
| |
1
- 25.04.2015 - 19:28
|
Входной НДС ставите полностью на возмещение При реализации на тот товар ,что идет в Казахстан ,восстанавливаете НДС от себестоимости реализованного товара По реализованному в России начисляете НДС как обычно Пока вручную и озадачиваете своего программиста- дальше его работа ,за которую он деньги от вас получает | |
2
- 26.04.2015 - 08:08
| Если себестоимость не полная, то общехозяйственный НДС нужно распределять. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |