![]() |
Поставщик выставил счет-фактуру по 149 статье в документе есть позиции с ндс 18 % и позиции без ндс по 149 статье, подскажите какие могут возникнуть налоговые риски с возмещением ндс по такой счет-фактуре? я думаю никаких, но сомнения есть |
если параноидально пессимистически к ответу на вопрос подходить, то могут заявить, что данное нарушение препятствует определить налоговую ставку. [em]Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. [/em] |
Что-то не понятно, почему сложно определить, ведь в книге покупок сумма строк с НДС отразится в столбце с НДС-18% а сумма без НДС в последней графе (9) У меня все время только часть товара облагается НДС, но я еще и продаю этот товар. облагаемый и необлагаемый по 149 ст. Правда каждый квартал на продажи без НДС сдаю документы на камералку с сертификатами или по-новому с декларациями соответствия (где указаны коды товара) и регистрац. удостов., проблем вроде нет с возмещением. |
2-larhik prost1 >а счета фактуры на продаваемый по 149 статье выписываете? |
Да, и копии их в налоговую на камералку отношу вместе с книгами продаж, покупок, и на каждый вид товара сертификат соответствия с кодом льготы и рег. удостоверение. Писали, что теперь можно не выписывать на такой товар счета фактуры, но иногда в одном докумете бывает и облагаемый НДС товар и что-то пока ...., легче выписать. |
[quote=larhik prost1;35461495] легче выписать. [/quote] Тогда читайте пост 1. |
| Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3. |