0
- 10.12.2012 - 10:49
|
Ситуация. Организация А реализовала товар организации В. Выписан счет-фактура, НДС начислен. Затем организация А заключила договор цессии с организацией С на всю сумму реализации. Как отразить в бухучете переуступку - я поняла. Но как быть с НДС - до меня не доходит. Должны ли мы платить НДС с реализации или не должны, коль мы его переуступили. И если не должны, то как это отразить в книгах покупок-продаж и в декларации??? Заранее большое спасибо)
| |
1
- 10.12.2012 - 11:02
| Сама разобралась уже) | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |