0
- 30.11.2016 - 11:55
|
Добрый день, ИП, Заявление о постановке на учет в кач-ве плательщика ЕНВД было подано по одному виду деят-ти, по одному адресу (розничная торговля). В 3 квартале магазин закрыли, начали вести разносную торговлю. Декларацию за 3 кв. подали именно в таком виде, где часть квартала - розничный магазин, часть квартала - разносная торговля. Звонит налог.инспектор и говорит, что нужно подать заявление о снятии торг.точки с ЕНВД (4-ЕНВД). Подскажите, пож-та, правильный ли я выбираю порядок действий: 1)подаю заявление 4-ЕНВД - розница закрылась 30.11., заявление 2-ЕНВД - начали разносную торговлю 01.12., сразу же добавление кода ОКВЭД "Разносная торговля", корректирующую декларацию за 3 кв. - полностью розничный магазин, больше ничего. В декларации за 4 кв. будет - окт., нояб. - розница, декабрь - разносная торговля. СПАСИБО! | |
1
- 30.11.2016 - 16:39
| А у вас адреса магазина и места жительства ИП относятся к разным налоговым? Если к одной, то сообщать об изменениях - это ваше право, а не обязанность. | |
2
- 30.11.2016 - 16:58
| http://www.consultant.ru/document/co...4ceb705d8376a/ См. сноску 1 к форме: 1> Индивидуальный предприниматель также вправе сообщить по настоящей форме о каждом виде предпринимательской деятельности и об адресе места ее осуществления, о которых не было сообщено ранее в Заявлении, а также об изменении сведений, ранее сообщенных в Заявлении. Снимаются с учета и снова встают только те, у кого был перерыв в деятельности. Остальным - нет смысла. Поэтому если о новом виде деятельности вы должны отчитываться в ту же налоговую, в которой встали на учет по ЕНВД ранее, то вам достаточно было подать декларацию с двумя видами деятельности и все. Ну можно еще добавить/изменить код вида деятельности (по срокам может и не совпадать со сменой деятельности) | |
3
- 01.12.2016 - 10:07
|
Natali Nik- ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что откликнулись. Настолько много противоречивой информации, что голову сломала уже. Магазин и ИП в одной налоговой. Я также, как и Вы, обратила внимание на эти сноски в Заявлениях о постановке/снятии и также решила, что мы не должны ничего подавать. За 3 кв.подали декларацию с двумя видами деят-ти, где магазин - первые два месяца квартала, разносная торговля - последний месяц. К декларации подали письмо с разъяснениями, что с такого-то числа изменился вид деятельности, попадающий под ЕНВД. Инспектор ИФНС говорит: 1) предоставьте 4-ЕНВД (закрытие первого вида деят-ти), 2) сдайте уточненную декларацию, где первый вид деят-ти (розничная торговля) указываете полностью во всех трех месяцах, а затем и в декларации за 4 кв. укажете (до последнего дня месяца подачи 4-ЕНВД). НО разве может действовать для нас это положение, ведь мы не обязаны подавать заявления о снятии/постановке в нашем случае? Подай мы сейчас 4-ЕНВД, это сразу же надо 2-ЕНВД на новый вид деят-ти, так они еще и штраф подтянут, что в 5 дней не уложились и т.п. Natali Nik - подскажите, пожалуйста, как грамотно отбиться, чем аргументировать. СПАСИБО!!! | |
4
- 01.12.2016 - 10:33
| Код вида деятельности ОКВЭД добавили. | |
5
- 01.12.2016 - 12:00
|
Инспекторы тоже люди, могут ошибаться. Попросите его написать официальное требование о предоставлении 4-ЕНВД и уточненки со ссылкой на налоговый кодекс. Когда они пишут, они более внимательно читают законы. У них на оф. сайте написано про "право, а не обязанность" https://www.nalog.ru/create_business...ss/envd/step4/ Можно написать письмо с кучей ссылок на НПА, взяв за основу этот ответ экспертов http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=9928 | |
6
- 01.12.2016 - 12:13
|
Natali Nik - ОГРОМНОЕ Спасибо. Вы мне ОЧЕНЬ помогли. Буду писать здесь по мере развития ситуации. Этот опыт, думаю, будет полезен другим ИП. | |
7
- 01.12.2016 - 13:18
|
Natali Nik - вопрос по декларации: я указала кол-во календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет/снятия с учета в кач-ве налогоплательщика единого налога - неполный месяц. Возможно, из-за этого и возник этот звонок инспектора ИФНС. Как считаете, наверное, лучше сдать уточненную декларацию, где ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ скорректировать налог за неполный месяц? Либо вообще проставить полную величину физ.показателя за месяц в обоих кодах предпр.деят-ти. Но тогда немного выше станет налог. Доплатить налог и пеню. Подскажите, пожалуйста, как грамотнее поступить? Спасибо! | |
8
- 01.12.2016 - 13:47
|
Как считаете, могу я применить эту статью НК: п.9.ст.346.29 В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя. | |
9
- 01.12.2016 - 14:00
|
7-Moremoemore > да, неполный месяц можно указывать только при снятии с учета (или постановке на него). Месяц должен быть полный. Это прописано в НК. Площадь торгового зала поменять вы не можете (для этого нужны документальные подтверждения). Я бы доначислила и доплатила. 8-Moremoemore > вы не можете, вы должны это сделать. | |
10
- 01.12.2016 - 14:10
|
Natali Nik, спасибо. Замечательно, тогда у меня, наоборот, получается сумма налога меньше, чем была изначально (к доплате нет). Выходит, если магазин закрылся, а разносная торговля началась, допустим, 15.09, я должна поставить в третьем месяце у розничной торговли - 0, а у разносной - 1. Правильно? Спасибо!!! | |
11
- 01.12.2016 - 14:13
|
Natali Nik, еще нюансы декларации - какой поставить код по месту учета - старый ( по месту осущ-я деят-ти) или новый (по месту жит-ва ИП), ОКВЭД - старый или новый? СПАСИБО. | |
12
- 01.12.2016 - 15:17
|
Что-то я уже сама запуталась, потому что наткнулась на такое письмо ФНС России от 19.02.2016 N СД-4-3/2690 Источник: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8191499 про коды не знаю, я бы поставила новые. | |
13
- 01.12.2016 - 15:40
|
Natali Nik СПАСИБО Вам огромное. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |