0
- 10.02.2014 - 10:38
|
Делаю в СБИС++ Была корректировка за 2010 год. Делалась она в 3-м квартале 2013. При попытке сдать отчет в ПФР за 2013 год получил сообщение об ошибке Начисления по АДВ-6-2 - есть эта корректировка Начисления по РСВ-1 - нет То есть разница на 2679.50 Как правильно поправить РСВ-1? Это получается корректирующую надо сдавать за каждый квартал каждого года (то есть 13 корректировок)??? | |
1
- 10.02.2014 - 11:15
| Публично обращаться на форуме персонально к кому-то как минимум невежливо. | |
2
- 10.02.2014 - 11:20
| (1) Прошу прощения. Получилось случайно. Хотел это не в теме написать. | |
3
- 10.02.2014 - 11:26
| Рекомендуем Вам обратиться в on-line приемную ПФР http://www.pfrf.ru/online_request/ или позвонить в справочную службу ПФР по месту Вашего жительства - http://www.pfrf.ru/konpfr/. Также Вы всегда можете нанести визит в ближайшую к Вашему дому клиентскую службу ПФР http://www.pfrf.ru/opfr/ | |
4
- 10.02.2014 - 11:30
|
Ладно. В тему: должно быть полное совпадение сведений персучета с РСВ (исходной или последней корректирующей, если были корректировки) за каждый отчетный период 2010-2013. Ну, и сальдо на начало каждого периода в РСВ должно совпадать с сальдо на конец предыдущего. Если хотя бы одно из двух этих условий не выполняется - надо подавать корректировки за каждый из периодов, в которых они были нарушены. | |
5
- 10.02.2014 - 11:48
|
(4) Хронология была такая 1. Отправили отчет. Пришел протокол только с превышением по 2 человекам. Больше не при каке ошибки речи и не было 2. Перераспределил оплату. Отправили отчет. Пришел протокол с такой ошибкой. Пенсионный наконец сказал что скорее всего это ошибка их принимающей программы (сбой) | |
6
- 10.02.2014 - 11:51
|
Отправили сделанный отчет повторно. Ждем результат. Пенсионный еще сказал что если это доначисление по результатам проверки (а так и было), то надо было в 120-ую строку 4-го раздела занести эту сумму. Но мы еще в третьем квартале уже так и сделали. | |
7
- 10.02.2014 - 11:53
| Да, бывают и у ПФР ошибки. В каждом случае приходилось разбираться отдельно и звонить в местное отделение ПФ, вежливо тыкать носом в их конкретную ошибку. | |
8
- 10.02.2014 - 12:22
|
надо обязательно ехать в ПФР и на месте инспектор отключит автопроверку и вручную заведёт файлы... мы так каждый квартал делаем после перехода из одной инспекции в другую... другими словами, при любом выпадении из общей струи автопроверка (первичный цербер на входе в прогу ПФР) никогда не пропустит файлы... | |
9
- 10.02.2014 - 14:33
| Здесь обязательно помогут http://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=26564 | |
10
- 10.02.2014 - 15:10
| (9) Спасибо. Прочту внимательно. Отправили еще раз. Ждемс | |
11
- 10.02.2014 - 19:13
| Дождались. Все прошло без проблем. Отчет сдан. Так что это просто глюк программы приема в ПФР. Спасибо всем | |
12
- 10.02.2014 - 19:50
| (11) вы корректировку по ИС в 3 квартале по всем людям отправляли или только по доначисленным. У нас такая же ситуация только проверка в 4 квартале была. Отправили ИС исходные 4 квартал и корректировки за 2 полугодие 2010 года (корректировки создал из исходящих 2 полугодия 2010 года изменив начисление корректируемого сотрудника и проставив в том числе доначислено) позвонил инспектор из ПФ просит не отправлять всех за 2 полугодие 2010, а только корректируемого сотрудника (говорит что трудоемко всех нужно проверять), переотправить повторно только с одним сотрудником или оставить как отправили? | |
13
- 10.02.2014 - 20:07
|
(12) Разумеется, отсылать корректирующие сведения надо только на тех сотрудников, у которых хоть что-то изменилось. На остальных, данные по которым остались без изменений - не надо. Так что сотрудник ПФР прав. Советую пойти ему навстречу, заодно уточнив у него же: как лучше сдать корректирующую РСВ за 2-е полугодие 2010? У нас настоятельно рекомендуют сначала сдать именно корректирующую РСВ, дождаться положительного протокола по ней и только потом подавать корректировку ИС за тот же период, разумеется, вместе с первичными за текущий. | |
14
- 10.02.2014 - 22:00
| (13) спасибо, значит переотправим по только измененному сотруднику. Корректировку по РСВ сказали не надо, в текущем периоде в 4 разделе (там по годам и месяцам) отражаем, и в 120 строке 1 раздела отражаются суммы доначисленные. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |