К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Распределение затрат

Гость
0 - 20.08.2013 - 15:33
Добрый день.
Работаем в 1с Предприятие 8.2 БП 2.0.51.6.

Фирма занимается оказанием производственных услуг пр фасовке товара. Все затраты собираются соответсвенно на 20 счете. При закрытии месяца затраты на 20 счете не распределяются на произведенный товар у перерабатывающей организации.
Аналогичная ситуация и у фирмы-владельца сырья.

Заранее спасибо.



1 - 20.08.2013 - 15:37
не за что
2 - 20.08.2013 - 15:45
перерабатывающая компания производит продукцию (товар) или услуги всё-таки?
Гость
3 - 20.08.2013 - 15:51
И продукцию и услугбю
Гость
4 - 20.08.2013 - 23:18
А с какой такой стати кем-то произведенный товар образует затраты на производство? Или это заготовка, требующая дальнейшей обработки? Тады через склад, как материал...
А вообще, распределения "ну как нибудь сделай" не бывает. Произвольно затраты на ту или иную продукцию конфа переносить не будет. И инициативы от нее не ждите.
Если задана метода "пропорционально" - смотрите базу этой пропорциональности. Нулевая база не "распределится".
Гость
5 - 21.08.2013 - 10:24
Подскажите про "Если задана метода "пропорционально" - смотрите базу этой пропорциональности". где это смотреть?
Гость
6 - 21.08.2013 - 10:28
что Если рассматривать с точки зрения переботчика сырья, то естественно все расходы по переработке ложатся на 20 счет, который должен распределяться на себестоимость каждой произведенной продукции (номенклатура может быть и 20 наименований). Так же при рассмотрении с точки зрения давальца, затраты все равно идут на 20 счет и соответственно должны ложится непосредственно на полученную готовую продукцию, а не остальной товар, реализацие которой занимается фирма
7 - 21.08.2013 - 12:03
затраты распределяются между номенклатурными группами. по каждой номенклатуре не распределяются. но я не понимаю, зачем вам это вообще. ибо по 20 счёту проходят только услуги по переработке и стоимость произведённой продукции сформируется только у заказчика, после того как он соберёт все затраты, в том числе и ваши услуги по переработке.

а методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат указывается в учётной политике на закладке "Производство", о чём сама программа ругается при проведении "Закрытия месяца".
8 - 21.08.2013 - 12:04
в частности, есть метод распределения затрат "по плановой себестоимости".
9 - 21.08.2013 - 13:13
так.
посмотрел конкретно. на 20.02 субконто Номенклатура. Затраты распределяются по ней, даже если номенклатура входит в одну Номенклатурную группу. Метод распределения "по плановой стоимости". затраты кинул услугами сторонних организаций на 25 счёт. "Закрытие месяца" провело через 20.01 на 20.02 и закрыло на 90.02.

почему у вас не распределяются - не знаю.
10 - 21.08.2013 - 13:29
Гость
11 - 26.08.2013 - 14:37
подскажите как в таком случае закрывать счет 20.01
Гость
12 - 27.08.2013 - 08:27
Если я добавлю в номенклатурную группу вечь товар, то в другую этот товар не попадет
мне нужно чтобы товар был сразу в нескольких группах,услуги,товар ит.д
Как быть в таком случае?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены