0
- 10.01.2013 - 23:05
|
Ввожу вручную начальные остатки в 1с 8 комплексная Дт51Кт00. Потом делаю ОСВ и по счету 000 выдается обороты за кредит по Кт та сумма, которую я вводил в начальных остатках. Должна ли она там стоять, а если не должна, то что нужно сделать?
| |
1
- 10.01.2013 - 23:23
| А бухгалтера спросить пробовал? | |
2
- 10.01.2013 - 23:27
| В этом то и вся проблема, что не знает. В 7 по 000 был остаток 0 | |
3
- 10.01.2013 - 23:35
| Ты ошибся. Это был не бухгалтер. Найди бухгалтера. уВААААУууууууу... | |
4
- 10.01.2013 - 23:42
| А разве не так? Объясните, пожалуйста | |
5
- 11.01.2013 - 01:35
|
"Остатки" вводятся в периодах, предшествующих [условной] дате начала учета. "Условной" - потомушто "настоящая" возможна только когда учет родился вместе с предприятием - явление редкое. И в этом "предшествующем периоде" обороты условные, токмо для сооружения начального баланса. Правильность начального баланса определяется нулевым сальдо по техническому счету 000. Которым в "учетных" периодах пользоваться запрещено. | |
6
- 11.01.2013 - 05:37
|
Да ну не издевайтесь над человеком :) (0) по счету 000 остаток должен быть нулевым. При верном внесении остатков Дт и Кт обороты будут равны, потому как остатки надо переносить при закрытом балансе, где идет Дт и Кт. кроме 51го счета в бухгалтерии много иных счетов - введи ВСЕ остатки, всё будет ок. | |
7
- 11.01.2013 - 10:28
| все получилось. Спасибо) | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |