Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 13.07.2011 - 12:51
|
Одна организация "влилась" в состав другой, все проводки отражены бухами в корреспонденци с счетом 000. Возник вопрос, как отразить "вливание" ОС , что бы по ним начислялась амортизация? По умолчанию он просит документ принятия к учету -и там делает проводки , которых быть не должно (с 08 - если просто через оборудование или 91 - если через инвентаризацию). Как нужно правильно отразить ОС при слиянии организации?
| |
1
- 13.07.2011 - 14:17
| Ввод остатков | |
2
- 13.07.2011 - 14:25
| У нас есть ввод остатков на 31.12.2010 - если вводить в июне ОС вводом остатков - будут изменены все даты документов ввода остатков (взято из описания ) | |
3
- 13.07.2011 - 14:34
| 3-VDV1 > не использовать обработку ввода начальных остатков. | |
4
- 13.07.2011 - 15:05
| В документе "Ввод остатков" не дает изменять дату если не отключит хотя бы один из режимов Ввода остатков. Т.е. либо не отраджать в бух. учете , либо не отражать в налог. учете , либо не отражать по спец. регистрам учета ОС. - Вроде как не правильно это? | |
5
- 13.07.2011 - 20:32
| "все проводки отражены бухами в корреспонденци с счетом 000" - купите бухов. Достаточно одного на организацию. | |
6
- 14.07.2011 - 13:44
| (2), (4) -Спасибо, все получилось. Двумя документами ввел ОС отдельно бух. учет и спец. регистры, отдельно налоговый. | |
7
- 14.07.2011 - 13:53
| 7-VDV1 > ты к (6)-то прислушайся... | |
8
- 14.07.2011 - 14:07
| интересно, кому налорги вставят клизму и | |
9
- 14.07.2011 - 14:21
|
9-Helen 1986 > Той "барби", что изображает из себя главбухшу. А та пойдет сопли жевать на "программу" и т.н. "одноэсника". Хотя в данном случае это тривиальная, разжеванная в учебниках по БУ операция изменения уставного капитала. И не надо гробить баланс. | |
10
- 14.07.2011 - 14:32
| (10) пусть у афтара ГБ дура-дурой - но судя по всему она сумеет плавно и ловко перенаправит клизму на афтара | |
11
- 14.07.2011 - 14:35
| 11-Helen 1986 > Аффтар не должностное лицо, и за БУ не отвечает. То, что приложил кривые ручки к БУ - так это с благославления ГБ. | |
12
- 14.07.2011 - 15:20
| Я у бухов спрашивал, почему они с 000 счетом проводки делают - они упрямо твердят, что это правильно при вливании одной фирмы в состав другой. ЕСли бы было слияние - проводки были бы другие. (У них еще и аудиторы есть -наверно у них косультировались) | |
13
- 14.07.2011 - 16:18
| Интересно, чем "вливание" отличается от "сливания". И что это за термины с т.зр. БУ и НУ. | |
14
- 14.07.2011 - 17:43
|
13-VDV1 > Ваши "аудиторы", похоже, недалеко оторвались от ваших "бухгалтеров". Заруби себе на носу, и настучи тыковку своим блондинкам: счета 000 в Плане счетов Российской Федерации не существует. Просто абсолютно. Совсем, значит. Быть не может на нем никаких "остатков". И оборотов тоже. Нет его. В БП это технический счет. Предназначен для заведения промежуточного баланса на начало ведения учета программой. Если начать вести учет от момента создания предприятия, этот счет не нужен. Но обычно сначала есть какая-то деятельность, какие-то результаты этой деятельности, а только потом приобретается конфа и начинается вестись учет в этой конфе. Так вот для заведения баланса до введения первой хозоперации при помощи конфы и применяется этот самый технический счет. И после заведения "начальных остатков" счет 000 должен иметь нулевое сальдо. Что означает равенство заведенных кредитовых и дебетовых остатков. Что означает равенство активов и пассивов. Что означает, что баланс правильный. Иначе - баланс заведен неверно. Что-то пропущено. Утаено. Спрятано. Мухлеж есть. И надо исправлять введенные остатки, поднимая исходный, "доодноэсовский" баланс. Не важно, на чем он велся: в другой программе, в екселе, на промакашках или на обоях в клеточку. "Ввод остатков" - операция разовая. Не в смысле "за один прием", "за один день", а в смысле на начало точки старта учета. Потом этим техническим счетом 000 пользоваться нельзя: баланс рассыпется. | |
15
- 14.07.2011 - 22:59
|
(14) - не вникал, утверждают что операция "вливание" от "слияния" отличаются. (15) -Про нулевой счет я понимаю,что им пользоваться в текущей деятельности нельзя, но с этими бухами спорить не буду- упертые.А баланс у них не рассыпался, потому что они весь баланс перенесли через 000 счет. | |
16
- 15.07.2011 - 08:41
|
(13) Бред тебе ответили. Если они НЕ ЗНАЮТ, то ты-бы у грамотных людей спросил-бы. | |
17
- 15.07.2011 - 09:48
| Всем большое спасибо. Время появится свободное -почитаю по слиянию, вливанию организации. | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |