К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как в БП 82 отразить ОС, которое пришло в организацию путем вхождения одной организации в другую?

Гость
0 - 13.07.2011 - 12:51
Одна организация "влилась" в состав другой, все проводки отражены бухами в корреспонденци с счетом 000. Возник вопрос, как отразить "вливание" ОС , что бы по ним начислялась амортизация? По умолчанию он просит документ принятия к учету -и там делает проводки , которых быть не должно (с 08 - если просто через оборудование или 91 - если через инвентаризацию). Как нужно правильно отразить ОС при слиянии организации?


1 - 13.07.2011 - 14:17
Ввод остатков
Гость
2 - 13.07.2011 - 14:25
У нас есть ввод остатков на 31.12.2010 - если вводить в июне ОС вводом остатков - будут изменены все даты документов ввода остатков (взято из описания )
3 - 13.07.2011 - 14:34
3-VDV1 > не использовать обработку ввода начальных остатков.
Гость
4 - 13.07.2011 - 15:05
В документе "Ввод остатков" не дает изменять дату если не отключит хотя бы один из режимов Ввода остатков. Т.е. либо не отраджать в бух. учете , либо не отражать в налог. учете , либо не отражать по спец. регистрам учета ОС. - Вроде как не правильно это?
Гость
5 - 13.07.2011 - 20:32
"все проводки отражены бухами в корреспонденци с счетом 000" - купите бухов. Достаточно одного на организацию.
Гость
6 - 14.07.2011 - 13:44
(2), (4) -Спасибо, все получилось. Двумя документами ввел ОС отдельно бух. учет и спец. регистры, отдельно налоговый.
7 - 14.07.2011 - 13:53
7-VDV1 > ты к (6)-то прислушайся...
Гость
8 - 14.07.2011 - 14:07
интересно, кому налорги вставят клизму и
Гость
9 - 14.07.2011 - 14:21
9-Helen 1986 > Той "барби", что изображает из себя главбухшу. А та пойдет сопли жевать на "программу" и т.н. "одноэсника". Хотя в данном случае это тривиальная, разжеванная в учебниках по БУ операция изменения уставного капитала.
И не надо гробить баланс.
Гость
10 - 14.07.2011 - 14:32
(10) пусть у афтара ГБ дура-дурой - но судя по всему она сумеет плавно и ловко перенаправит клизму на афтара
Гость
11 - 14.07.2011 - 14:35
11-Helen 1986 > Аффтар не должностное лицо, и за БУ не отвечает. То, что приложил кривые ручки к БУ - так это с благославления ГБ.
Гость
12 - 14.07.2011 - 15:20
Я у бухов спрашивал, почему они с 000 счетом проводки делают - они упрямо твердят, что это правильно при вливании одной фирмы в состав другой. ЕСли бы было слияние - проводки были бы другие. (У них еще и аудиторы есть -наверно у них косультировались)
13 - 14.07.2011 - 16:18
Интересно, чем "вливание" отличается от "сливания". И что это за термины с т.зр. БУ и НУ.
Гость
14 - 14.07.2011 - 17:43
13-VDV1 > Ваши "аудиторы", похоже, недалеко оторвались от ваших "бухгалтеров".
Заруби себе на носу, и настучи тыковку своим блондинкам: счета 000 в Плане счетов Российской Федерации не существует.
Просто абсолютно. Совсем, значит. Быть не может на нем никаких "остатков". И оборотов тоже. Нет его.
В БП это технический счет. Предназначен для заведения промежуточного баланса на начало ведения учета программой. Если начать вести учет от момента создания предприятия, этот счет не нужен. Но обычно сначала есть какая-то деятельность, какие-то результаты этой деятельности, а только потом приобретается конфа и начинается вестись учет в этой конфе. Так вот для заведения баланса до введения первой хозоперации при помощи конфы и применяется этот самый технический счет. И после заведения "начальных остатков" счет 000 должен иметь нулевое сальдо. Что означает равенство заведенных кредитовых и дебетовых остатков. Что означает равенство активов и пассивов. Что означает, что баланс правильный.
Иначе - баланс заведен неверно. Что-то пропущено. Утаено. Спрятано. Мухлеж есть. И надо исправлять введенные остатки, поднимая исходный, "доодноэсовский" баланс. Не важно, на чем он велся: в другой программе, в екселе, на промакашках или на обоях в клеточку.
"Ввод остатков" - операция разовая. Не в смысле "за один прием", "за один день", а в смысле на начало точки старта учета. Потом этим техническим счетом 000 пользоваться нельзя: баланс рассыпется.
Гость
15 - 14.07.2011 - 22:59
(14) - не вникал, утверждают что операция "вливание" от "слияния" отличаются.
(15) -Про нулевой счет я понимаю,что им пользоваться в текущей деятельности нельзя, но с этими бухами спорить не буду- упертые.А баланс у них не рассыпался, потому что они весь баланс перенесли через 000 счет.
16 - 15.07.2011 - 08:41
(13) Бред тебе ответили.
Если они НЕ ЗНАЮТ, то ты-бы у грамотных людей спросил-бы.
Гость
17 - 15.07.2011 - 09:48
Всем большое спасибо. Время появится свободное -почитаю по слиянию, вливанию организации.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены