Корректировка счетов фактур на авансы выданные. Всем добрый день. Восстанавливаю учет, ситуация следующая: В программе созданы счета фактуры на аванс, по платежам , которые не являются авансом, то есть сальдо на 62.2 нет, да и оборотов по некоторым контрагентам тоже. соответственно вся эта красота попала в книгу продаж. Как текущим периодом откорректировать это все? Предлагают зачесть этот аванс в периодах ошибки - все попадет в книгу покупок (доп листы)- мое мнение это не совсем корректно. Сделать исправительные счета фактуры - суммы попадут с минусами в книгу продаж в периодах ошибки (доп листы). В общем нужен совет специалистов как это все отразить корректно в программе? |
очень путано сформулировано. Что значит нет сальдо на 62.2, когда его не стало ? Может оно просто закрылось последующей отгрузкой, соответственно будет и запись в книге покупок. Или Вы в принципе ошибочно выписали с/ф на аванс. И авансы не выданные, а полученные |
1-USSR > Обрати внимание на (0): "[em]Восстанавливаю учет...[/em]". Т.е., нет у них учета, спонтанные записи какие-то. 0-LaBella > Вначале восстанавливаем учет. Который бухгалтерский: "кто на чем стоял". Потом развертываем свежий дистрибутив бухгалтерской конфы, и аккуратно вводим начальные данные (они же - "остатки"). |
Проблема в том, что предыдущий бухгалтер практически на все поступившие оплаты от покупателей формировала сф на аванс. Там такое твориться на 76 Ав. Получается что куча сф на аванс выписано ошибочно. И они попали в книгу продаж. Остатки по 76 ав и 62 совершенно не стыкуются при проверке. Много контрагентов по которым задолженности нет вообще на 62.2 и никогда не было, а сальдо по 76.АВ висит и не маленькое. |
3-LaBella > У вас база на бухгалтерии 7.7 ? - С какого года ведётся база? Количество документов в базе. - Чтобы понять, примерно сколько времени понадобится на обработку базы. - Могу помочь "прошерстить" вашу базу по удаленному доступу для исправления ошибок. - На копии базы, естественно. - Оставьте адрес почты для связи, или скайп, чтобы можно было договориться, когда. |
3-LaBella > Недавно на БП (БП2? БП3?) перешли? Рекомендация: прекратить немедленно юзать "восьмерку". Рискуете не вписаться в отчетную кампанию первого квартала - а это серьезно: БП по шаловливым ручкам трескает больно. В смысле, править не дает декларации. И что будете делась со своими кривыми данными? Надо перед переброской данных в нвчале Бух77 причесывать. И только так: "сэкономленного" времени не хватит на исправление перенесенных данных. 62.02 - фигня, можно доки переноса и поправить руками. Только вот это наверняка маленьний кусочек дерьма... Подсказка: документ "Операция" может не только проводки делать, но еще и в регистры писать ;) Будете с [em]Основными[/em] возится (это и налог на имущество, кстати) - поимейте в виду... |
Не верю я, что бухгалтер на любую оплату рисовала с/ф на аванс. Может на любую предоплату? Если бы на любую оплату, то в НДС бы заплатили ровно в 2 раза больше ) Неужели никто этого не понял. Может у Вас там с контрагентами и договорами путаница? Деньги по одним, отгрузки по другим. |
Налог действительно переплатили . За три года - почти миллион. Спасибо всем. Всю информацию учту. |
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3. |