![]() |
Как правильно реагировать на несовпадение сальдо по ЗП в ЗУП и в бухгалтерии? Начисляем ЗП за январь. Выплачиваем в начале февраля за январь. Смотрим Свод по ЗП за январь, сальдо на конец = 0. Сальдо в бухгалтерии по 70му за январь, разумеется, не равно 0. Бухгалтерия расстраивается. Как к этой ситуации нужно относиться? Возможности видеть одинаковое сальдо, как это было в ЗиКе, нету теперь? |
Сменить бузгалтера не предлагали еще? Проблема в чем? В том что бухгалтера не могут понять причину расхождений по зп? Как варинт - предложи им в бухии с 70 сальдо закинуть на 00 - пусть дети порадуются |
Проблема в том, что бухгалтер слёзно просит обеспечить равенство "сальд". Если по концу месяца долг перед работниками есть, то он и должен быть виден в своде по ЗП, как это в ЗиК было. Ну и, соответственно, совпадать с 70м. |
Переходите на 1С77 пока не поздно. Чем дальше погрязнете в этом гуано (1С8) - тем сложнее будет переход. |
Чем глубже. |
0-Странный аттрактор > "[em]Возможности видеть одинаковое сальдо, как это было в ЗиКе, нету теперь?[/em]" Это каким волшебным образом [b][u]в бухучете[/u][/b] движение по кассе (50 сч.) за февраль оказалась в январе? Кассир лепит Кассовую книгу не по "факту", а чтоб бушка не плакала? И не страшно? Главбуху? |
[quote=VZ;41061409]Это каким волшебным образом в бухучете движение по кассе (50 сч.) за февраль оказалась в январе?[/quote] Никаким. Оно будет в феврале. |
6-Странный аттрактор > Правильно, оно и должно быть в том месяце, когда кассир сейф раскрыл. Но каким образом добивались "одинакового сальдо, как это было в ЗиКе"? "Сальдо в ЗиКе" формируется [b]по периоду регистрации[/b]. "Проводки в бухучет" формируются [b]по периоду регистрации[/b]. Т.е., если в периоде регистрации Январь завести начисления по з/п, и выплате [b]по этому же периоду[/b] Январь (и наплевать, что там будет в периоде действия, или примечании), то конечное сальдо в ЗиК (и оно же начальное сальдо в Феврале) будет = Начисление - НДФЛ - НаРуки, а в бухию перебросятся проводки 31.01 Дт.../70 Начисление 31.01 Дт.../69 Сборы 31.01 70/68.1 НДФЛ И никаких [em]31.01[/em] 70/50 НаРуки, ибо в ЗиК проводки по кассе не формируются. И сальдо по 70 счету будет = Начисление - НДФЛ. И все. И чтоб "Сальдо по ЗиК" совпало с "Сальдо по сч.70" надо именно в бухии, глядучи на Выплаты ЗиК, ручками кассира сформировать РКО на соответствующую сумму. Вот только дата энтого РКО д.б. февральской (по правилам БУ). И каменный цветок не выйдет. Никак. А вот чтоб было "как", надо выплаты загонять в [b]правильный[/b], т.е.: =ЯНВАРЬ= ВР Начислено ВР НДФЛ =ФЕВРАЛЬ= НачальноеСалдо (Начислено-НДФЛ) Выплата Выплачено и т.д. .... И тогда пасьянс сойдется. И ВанВаныч Тупенький прибежит в бухгалтерию требовать выплаты долга за январь. А на тыканье носом в февральский р/л ("ну вот же она!") сделает непонимающие глаза, и скажет: "так этож февраль. Не считается! Дай еще!" Решается воспитательной работой. Можно ссаными тряпками. Иначе никак. И ЗиК здесь совсем не причем: либо надо мухлевать с табельным учетом, делать хитрые алгоритмы р/л, либо приучить раз и навсегда к правилу: "[b][em]В р/л за любой месяц отражается только то, что произошло в именно этом месяце. А не прошедшее, и не светлое будущее. И точка.[/em][/b]" |
Если по сабжу, - то на вопрос как - ответ: - Философски. Буддистски. Если честно, я не понял цели данной ветки. Автор жалуется, или хвастается? |
(0) Привыкайте и в ЗУПе показывать реальную выплату день в день. Это будет нужно для 6-НДФЛ |
(9) В 6-ндфл под датой выплаты, дата получения дохода вроде как подразумевается. А в ЗУП 2.5 как раз сальдо должно совпадать. Там выплата отражается по моменту выплаты. Выплатили в январе за февраль, отразится в феврале. |
+(10) Ошибочка, в феврале за январь |
9-Гена >Если честно, то я не понимаю.. Что значит - реальную выплату? Она и так реальная. Как было в ЗиКе? Январь: Начислена ЗП, скажем, миллион. Её выплатят в феврале 15го. Что мы видим в своде по ЗП января? Сальдо на конец месяца и есть этот миллион. В феврале это сальдо будет погашено выплатой. Но когда бы я ни открыл свод по ЗП января - на конец и будет это самое сальдо. Та же самая картина и в бухии по 70му: ОСВ за январь в любой момент времени покажет это сальдо на конец месяца. Как это выглядит в ЗУПе: в феврале выплачиваем ЗП за январь. Открываем свод по ЗП января - сальдо на конец равно 0. При этом в бухии ОСВ по 70му за январь так и будет иметь сальдо на конец. И вот это несовпадение сальдо и напрягает. |
(12) у меня показывает сальдо |
Параметры учёта - Выплата зарплаты ? |
13-Гена >какой ЗУП? |
98.1, но я не делал ещё декабрь |
14-Гена > Переключатель стоит "в начале следующего месяца" ЗУП 3.0 |
а если снять? |
18-Гена >там 2 варианта: "в конце текущего" и "в начале следующего" |
(19) с тройкой не работаю = много глюков |
Вообще говоря, Грянина сказала, что, мол, в 3.0 разработчики ушли от бухгалтерского сальдо, и вы отвыкайте. Я пожал плечами, может, думаю, не понял что.. Вот решил спросить у знающих, кто с 3.0 работает. Я лично пребываю в глубоком недоумении: следуя реализованной логике, сальдо на конец месяца при регулярных выплатах всегда будет нулевым.. |
(21) может в настройках отчёта пошарить? |
22-Гена >да шарил уже.. Это ничего не даст. р/л такой же. Тут что-то с концепцией периодов выплат по-другому. |
В принципе, если в ведомости выплаты, формируемой в феврале, указывать месяц выплаты "февраль", то туда попадёт январская ЗП, и в отчетах будет сальдо какое мне нужно. Но, во-первых, это закат солнца вручную, а во-вторых, если к моменту ведомости уже начислена февральская ЗП, то она в ведомость попадёт тоже. Т.е., остаётся единственный вариант: формировать ведомость, не проводить, потом рассчитывать ЗП за февраль, проводить ранее сформированные ведомости. Но, полагаю, при этом разъедется 6-ндфл.. Не знаю.. Я уже вижу конфликты, стрельбу в воздух и на поражение.. |
Ненавязчиво хочется услышать людей, работающих в ЗУП 3.0: как вы боретесь/миритесь с этим сальдо? |
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3. |