0
- 31.07.2019 - 16:05
|
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0" 3.0.69.35, платформа 8.3.13.1809 Вопрос по онлайн-кассе (версия 1.05). Неправильно были пробиты чеки по онлайн-кассе (указана неправильная ставка НДС - а) 20% вместо 0%, б) 20% вместо 20/120 ). Как написано на сайте 1С, для исправления неправильного чека для онлайн-кассы версии 1.05 необходимо пробить чек возврата (с признаком в чеке "возврат прихода"), а затем пробить правильный чек. Подскажите, пожалуйста, как правильно в конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0" 3.0.69.35 сделать операции по исправлению ставки НДС в чеке (суммы НДС в чеке), какая последовательность создания документов и какие реквизиты в них заполнять. | |
1
- 31.07.2019 - 16:34
| Обновите на 3.0.71 для начала, в последних релизах всей линейки конфигураций появился Чек коррекции. | |
2
- 31.07.2019 - 17:48
|
"1С:Бухгалтерия 8. Новое в версии 3.0.67.54 Печать чека коррекции" "При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход"." Для начала: Как распечатать чек с признаком "Возврат прихода"? | |
3
- 01.08.2019 - 11:27
| Сделать расходник на основании приходника. Из расходника напечатать чек. | |
4
- 01.08.2019 - 12:55
| Но от покупателя поступление было на расчетный счет. То есть это не надо показывать в кассе на 50 счете. | |
5
- 01.08.2019 - 16:15
|
4-Sin > и почему в (0) об этом ни слова? Откуда чек пробивали? | |
6
- 01.08.2019 - 17:32
| Обработка самописная, которая собирает поступления на расчетный счет и потом кучей печатает чеки, определяя какой НДС пробивать для каждого чека. В некоторых случаях (за месяц уже раза три) ошибочно был неправильно пробит НДС. Вот и надо эти три чека исправить, сделав возврат прихода. | |
7
- 01.08.2019 - 18:47
| 6-Sin > тогда по аналогии сделать списание на основании поступления и из списания пробить чеки | |
8
- 02.08.2019 - 11:04
| Это хорошая мысль, мне понравилось. Только бухгалтерам не понравилось, что обороты задваиваются, да и НДС как-то не так потом в декларации будет, и чек откорректированный не такой (но формирование чеков в обработке наверное можно будет поправить)... Даже теперь не знаю, как быть... Написал в тех.поддержку 1С, там ответили только не на тот вопрос. Они описали как сделать исправление, используя чеки коррекции (для версии ОФД 1.1), а у нас 1.05... А в для версии ФД 1.05 чеки коррекции не используются... | |
9
- 02.08.2019 - 15:22
| Чеки, обороты, НДС - смешались люди, кони | |
10
- 06.08.2019 - 09:57
|
Чек с признаком "Возврат прихода" в нем пробился. Второй чек (правильный приход) не напечатался, появилось сообщение "Неправильная сумма налога" Порядок действий: 1)Скопировали документ "Поступление на расчетный счет" (из которого был пробит неправильный чек), 2)Нажали "Чек", 3)Поставили галку "Чек коррекции", 4)Поменяли ставку НДС на 0% и 5)Заполнили дату коррекции и документ-основание (указали документ "Поступление на расчетный счет", который надо было исправить), 6)Нажали "Печать чека". Что сделано не так и почему правильный чек так и не напечатался, а только "Возврат прихода"? И к тому же еще один важный вопрос: В распечатанном чеке возврата прихода не указан корректируемый чек, хотя должен был быть указан. Может надо было в самом начале в скопированном документе поставить: 2а)Исправить НДС на 0% ? | |
11
- 07.08.2019 - 17:39
| (0) - решил. инструкция в посте (10). Только надо было добавить "1а) Исправить НДС на 0% " . Ну и удалить скопированный документ, из которого печатали чеки на возврат и прихода и на приход. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |