Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Бух 7.7 перемещение из опта ОСН в розницу ЕНВД (http://forums.kuban.ru/f1040/buh_7_7_peremeshenie_iz_opta_osn_v_roznicu_envd-3074412.html)

Looking 18.09.2012 10:22

Бух 7.7 перемещение из опта ОСН в розницу ЕНВД
 
Доброго времени суток!
Стоит задача в Бух 7.7 реализовать перемещение товара из опта ОСН в розницу ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, как разумнее это реализовать? Создать забалансовый счет, или регистр (платформа комплексная поставка) "НДС входящий в разрезе товаров" и на нем фиксировать поступающий НДС в разрезе товаров, а при возникающей необходимости продажи по опту или возврата с опта на ЕНВД обращаться к остаткам механизма накопления "НДС входящий в разрезе товаров"?

Looking 18.09.2012 10:41

+(0)то есть при поступлении товара приходовать НДС в разрезе товаров на забалансовый счет (регистр), а при продаже оптом или перемещении в розницу ЕНВД списывать с с забалансового счета (регистра)?
при этом продажа оптом - просто списание, а перемещение в розницу ЕНВД помимо списания сопровождается проводками по сторно НДС на стоимость приобретения товара?

Looking 18.09.2012 10:59

Какие проводки должны сопровождать перемещение из опта ОСН в розницу ЕНВД?
Проводка№1.Восстановление зачтенного НДС
Дт 68.2 Кр 19.3 -Сумма НДС (сторно)
Проводка№2.Восстановление отнесения входящего НДС на покупную стоимость товаров
Дт 19.3 Кр 41.2 -Сумма НДС (сторно)
Причем я так понимаю наличие проводки№1 будет зависеть от того - успели-ли произвести зачет НДС, если нет, то остается только проводка №2?
Как отразить Проводку№1 и Проводку№2 в книгах покупок и продаж?

Гена 18.09.2012 11:16

Дт 19 - Кт 68 книга продаж
Дт 41 - Кт 19

Looking 18.09.2012 16:14

(3)спасибо!

[em]Дт 19 - Кт 68 книга продаж[/em]

запись в книгу продаж лучше добавлять документом "Запись книги продаж" или как-то иначе?

Looking 18.09.2012 20:59

а если просто по итогам каждого налогового периода (квартала) "обезличенно" восстанавливать НДС приходящийся на розничную выручку? А в течении периода возмещать весь входной НДС?

Гена 18.09.2012 21:38

можно

Чучундер 18.09.2012 21:58

(3) запись книги продаж. с формированием проводок. смотришь - если проводки устриаивают = ок. не устраивают - ЗкПР проведение без формирования проводок, проводки - следом за ЗкПР обычнйо бухсправкой.

Looking 19.09.2012 07:59

Самое забавное,что в Бух 7.7 механизм вроде-бы как реализован, но как-то частично. Даже странно как-то, или-бы уж совсем отсутствовал, или в полном объеме.
Суть в том, что при вводе на основании документа "Поступление товаров" документа "Перемещение товаров" в табличную часть перемещения вносится информация о документе поступления и НДС, и поставив в шапке документа перемещения флаг "НДС включать в стоимость" получаем в проводках документа проводку Дт 41.2 Кр 19.3 на сумму НДС для перемещаемого количества. НО какие-либо проводки по счетам ЗПК или ЗПР отсутствуют. И как следствие после формирования по итогам месяца записей книг покупок и продаж получаем картину с отрицательным сальдо на 19.3. См.скриншот
[url]http://s017.radikal.ru/i442/1209/e1/5ffb98402fb8.jpg[/url]

Это что за дыра в типовом функционале? Кто знает причину ее возникновения? Функционал восстановления на 19.3 был написан до добавления функционала по счетам ЗПР и ЗПК? а в момент создания функционала ЗПР-ЗПК про созданный ранее механизм восстановления 19.3 банально забыли?

Looking 19.09.2012 08:54

В свете (8) добавить в перемещение проводки по сторнированию ЗПК или-же добавить проводку черным в ЗПР?

Чучундер 19.09.2012 19:39

В договоре поставки отключи автоведение учета НДС. и там разруливай как хочешь ручками. как вариант - по перемещению я бы не добавлял никаких криорученьких алгоритмов типовой функционал. а оформил бы бухсправку сразу за перемещением, где бы прописал нужные проводки по ЗПК/ЗПР вручную самостоятельно.

Чучундер 19.09.2012 19:39

и при оформлении такой проводлки проверил бы - какона зацепится в формимровние книги в конце месяца.

Looking 29.09.2012 08:40

спасибо за ответ! будут-ли отличаться записи по частичной регистрации в книге продаж восстановления НДС по документам поступления текущего налогового периода и предыдущих? то есть для случая, когда я делаю запись в книгу продаж по восстановлению НДС поступления предыдущего квартала или года, то это будет запись доп.листа? или-же обычная запись?

Looking 29.09.2012 13:30

С 2006 года что-то менялось?

[url]http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=1318[/url]
[em]Закладка "НДС восстановлен" предназначена для отражения сумм НДС, подлежащих восстановлению (ранее отраженных в книге покупок и подлежащих восстановлению после передачи на деятельность, не облагаемую НДС). Восстановление НДС отражается в книге продаж с 30 мая 2006 года.
[/em]

Дело в том, что с тем чтобы отражать в Книге Продаж возникла проблема - вид субконто СчетаФактурыПолученные имеет тип значения "Документ", а вид субконто СчетаФактурыВыданные тип значения "СчетаФактурыВыданные". то есть для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура".

Looking 29.09.2012 21:28

То есть на каждое перемещение в розницу выписывать счет-фактуру выданную? а кого указывать в качестве Покупателя?

Чучундер 30.09.2012 15:58

(13) выпиши "запись книги продаж"


Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.