Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Избранное(Архив) (http://forums.kuban.ru/f1137/)
-   -   ПФР за 1квартал 2012г. (http://forums.kuban.ru/f1137/pfr_za_1kvartal_2012g-2438945.html)

victuan 24.04.2012 14:48

39-Наталья7979 >Если на начало квартала переплата, значит по людям сальдо 0, и отчетность за прошлые периоды не нужна для опеределения соотношения.
переплату на начало квартала добавляем к текущим начислениям (6730+26000) и полученную сумму распределяем на начисления 1 квартала (38000). При этом в персе на конец квартала по людям получится задолженность 5270, которую закроете при распределении уплаты во 2 кв.

mmiirruusaa 24.04.2012 15:42

guli
35 - 20.04.2012 - 09:37
СПАСИБО!!!

Наталья7979 25.04.2012 13:39

41-victuan >Спасибо вам большое ! Все поняла. Пошла считать. Вы мне очень помогли ! ))) А в пенсионном фонде даже не поняли о чем я их спрашиваю, не говоря уже о том чтоб все так понятно ответить 2-мя предложениями как вы ).Сказали прийти за сальдо )))

kalmik 25.04.2012 13:46

Подскажите, плиз, если организация раньше отчитывалась по категории работников НР и на конец 2011 г. была задолженность за организацией, а с 2012 г. по ПНЭД и была оплата долга за 2011 г., как распределять оплату в индивид. сведениях? Создавать две пачки, в одной без начислений, но с оплатой по НР, а в другой с начислениями и остатком оплаты по ПНЭД?

kat0571 25.04.2012 15:40

Подскажите, как записать. Единым файлом или как? Помогите

Apfelchen 25.04.2012 16:09

При проверке выходит ошибка:
***50: Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГОДА по схеме...


Причина Нарушена структура блока. Отсутствует обязательный элемент (либо нарушен порядок следования элементов).
Ожидался элемент: НаОбязательноеМедицинскоеСтрахование.
Источник <НаОбязательноеМедицицинскоеСтрахование>
Строка 304
Позиция 43
Не могу понять, что делаю не так... может быть кто-нибудь сталкивался?

victuan 26.04.2012 08:16

43-Наталья7979 >Пожалуйста. Только я опечатался. Надо было вместо "[em]переплату на начало квартала добавляем к текущим начислениям[/em]" написать "[em]переплату на начало квартала добавляем к текущим [b]перечислениям[/b][/em]"

44-kalmik >Нет, отдельную пачку для старой категории заводить не надо. Оплату прошлого года ставьте на новую категорию. Про это есть письмо ПФ от 18 мая 2011 г. № 08-26/5304: "[em]уплаченные страховые взносы отражаются в сведениях персучета без разделения на суммы платежей текущего отчетного периода и суммы доплат за предыдущие отчетные периоды (формирование отдельных пачек документов, в которых указаны суммы платежей текущего отчетного периода и суммы доплат за предыдущие отчетные периоды не требуется)[/em]"

45-katia0571 >Нет, не единым. Единым делаем только за 4 квартал.

46-Apfelchen >Это таджики из ЗАО "1С" накосячили, откройте файл блокнотом (notepad.exe) и уберите в строке "НаОбязательноеМедици[u]ци[/u]нскоеСтрахование" лишнюю "ци".

lyusi77777 27.04.2012 12:09

Добрый день. Что-то я не разобралась с ТФОМС. На начало года ссумировала сальдо ТФОМС и ФФОМС, и оплату за за декабрь ТФОМС (которая прошла в январе) поставила в 141 строку. Сейчас пришел протокол из пенсионного - пишут по РСВ расхождения ровно на сумму уплаты по ТФОМС. Кто-то сталкивался с подобным?

Muzanka 27.04.2012 12:16

Подскажите кто сдавал...Принмают РСВ-1 и СЗД 6-2? и все? как за год СЗВ 6-3 не подаем?

lyusi77777 27.04.2012 12:32

СЗВ 6-3 не сдаем, она годовая

Вестла9 27.04.2012 12:45

[quote=lyusi77777;24781133]Добрый день. Что-то я не разобралась с ТФОМС. На начало года ссумировала сальдо ТФОМС и ФФОМС, и оплату за за декабрь ТФОМС (которая прошла в январе) поставила в 141 строку. Сейчас пришел протокол из пенсионного - пишут по РСВ расхождения ровно на сумму уплаты по ТФОМС. Кто-то сталкивался с подобным? [/quote]
Меня тоже интересует данный вопрос,ТОМС плюсовать с ФОМС начальное сальдо и уплату в новом РСВ или вообще нигде ТОМС не показывть?Где есть разъяснения?

Масик 27.04.2012 17:28

51-На начало года суммируете ТФОМС и ФОМС, без копеек. Как было на коней года-все строчки. Всю уплату в строку ОМС с копейками, и на конец квартала с копейками тоже. Очень важно, если были уволенные ставить им оплату. Иначе, если сделать "распределить взносы пропорционально", получается плохо. Если организация маленькая посчитайте вручную с 2010 года. Мне пришлось сделать таблицу и вбить все руками по всем сотрудникам. Зато увидела, что есть люди, уволенные в начале 2011 года, а перечислений нет. Потратила два дня, зато сдала с первого раза. Ура! Теперь и праздники как праздники. Всем желаю удачи

кнопа рик 29.04.2012 18:19

Подскажите, пожалуйста, как в Оренбургской программе в 1 квартале набить декретницу (отпуск по беременности и родам)? В классификаторе это есть, а в дополнительные сведения набить не могу. Заранее благодарю.

Persiccc 02.05.2012 10:56

Подскажите, пожалуйста, в ПУ-5 при расчете взносов на ОМС у меня 0 - то есть не подлежащие обложению суммы равны выплатам, во втором разделе ставит 0 - нормально, а в первый переносит начисления так, как будто эти суммы облагаются, как это исправить?

wera 02.05.2012 13:43

Делаю в ПУ-5.
1.Код тарифа (в РСВ) для УСН - 52?
2.Отчетный период в инд.сведениях пишет "Первый квартал", а ссылается на период "0" 01.01.12-31.12.12, т.е. год.
ПУ-5 показывает ошибку, а чек нет.
Подскажите, пожалуйста.

victuan 02.05.2012 14:27

55-leto_ru >в инд.сведениях выберите период - 1кв2012.

wera 02.05.2012 15:47

56-victuan - конечно же, выбираю 1 кв.: "1" 01.01.12-31.03.12, сохраняю, формирую пачки (на печатных формах все правильно), ошибка в файле (год), открываю - стоит на "0" (год).
Я обновлю сейчас чек, и в ПУ-5 тоже,возможно, ошибку не будет показывать.
Но всеже, если открыть инд.сведения, период "привязался" к "0", как ни выбирай "1".

Vika7810 02.05.2012 22:55

Добрый вечер! Подскажите, кто знает по переплате. Сотрудница ушла в декрет в 3кв.2011г. и за весь период работы образовалась по ней переплата стр.ч.57 рублей. При сдаче отчетов за 3-4кв.2011г. ни каких притензий со стороны ПФ не было, а сейчас требуют убрать эту сумму.Как это сделать,если доходов в 1кв.2012г. не было? С переплатой отчет не принимают:(

victuan 03.05.2012 03:43

57-leto_ru >Вы не выбрали 1 кв 12, Вам только показалось, выберите период клавиатурой, а не мышкой.

58-Vika7810 >см. пост #41

Tatusha 04.05.2012 16:28

Что надо поставить в строку 145 графы 5 в разделе 1? Верно ли я понимаю, что по взносам в ОМС туда надо указать сумму по ТФ ОМС что мы уплатили в январе 2012 за начисления в декабре 2011.

victuan 04.05.2012 18:06

60-Tatusha >ФФОМС+ТФОМС

Tatusha 05.05.2012 08:24

victuan> ФФОМС+ТФОМС Но ведь эта сумма стоит уже в 141 строке, я их уплатила в январе! Что надо ставить в строку 145 раздела 1! Помогите пож-та!

Tatusha 05.05.2012 08:32

Набиваю в программе Коми.. Ситуация такая - Начислено за 1 квартал страховых взносов - 27360, а перечислено 29640, она считает коэффициент уплаты, получается 1,0833333.. При расчете она видит эти цифры из РСВ, но почему то не разносит оплату по страховым взносам. ПО накопительной такой проблемы нет, потому что там сколько начислено, столько и перечислено. Может нельзя чтобы коэффициент был больше единицы?

mona2004 05.05.2012 15:44

Подскажите пакет отчетности по персучету за 1 кв. 2012г, интересует форму СЗВ 6-3 надо сдавать или только за год?

Резеда 05.05.2012 16:27

62-Tatusha > строка 145 справочно. Поэтому см. п. 61.

Суровый Бух 06.05.2012 00:00

[em]Набиваю в программе Коми.. [/em] - может надо иметь мозги, и набивать в нормальной проге, а? И все вопросы решатся....

victuan 07.05.2012 14:15

63-Tatusha >При выходе из окна "Коэффициенты уплаты страховых взносов" на вопрос отвечаем "Нет". Коэффициент станет равным "1", но программа учтет, что уплата больше начислений. Затем, как обычно, выбираете вариант расчета уплаты, отдавая предпочтение варианту "Погашение задолженности предыдущего периода". С терминологией у автора программы проблемы, но если выполнить мои пожелания, то у вас, как пользователя, проблем быть не должно.
66-Суровый Бух >Нормальная программа это какая?
К сведению, "программа Коми" из списка программ, рекомендованных ПФР: [url]http://www.pfrf.ru/ot_komi/employer_soft/8288.html[/url]

Apfelchen 12.05.2012 08:05

Подскажите, кто сдает отчетность по электронке. При проверке ошибок нет, но "море" предупреждений. Отчетность не принимают. Могут не принять из-за предупреждений?

982545 12.05.2012 10:01

68-Apfelchen > у меня в прошлом квартале приняли, потом звонили, сдала корректировку, у них другая прога проверки, хотя в чекпсн ошибок не было. а чтоб не примимали незнаю, выясните причину

Apfelchen 12.05.2012 10:28

69-982545 > спасибо за ответ. Просто у нас путаница с платежами. При переходе в другую ПФР зависли. Теперь возвращаем. Сдаю с уплатой О0 руб. (по данным ПФР), в протоколе отчет - не проставлены значения. Самое интересное, что ответ пришел в 21.00.

mirsant28 12.05.2012 21:31

Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГОДА по схеме...


Причина Нарушена структура блока. Присутствует лишний элемент (наличие указанного элемента в данной позиции не предусмотрено схемой).
Источник <КоличествоЗЛ>21</КоличествоЗЛ>
Строка 14
Позиция 16

выдает такую ошибкучто делать?

Ribo4ka 15.05.2012 21:23

Подскажите пожалуйста. Сегодня оказалось, что у меня старая версия РСВ и, что платили мы неправильно, по старому ТФОМС и ФФОМС, а надо было по новому ОМС... Пытаюсь переделать, в проге спу орб, не могу теперь понять почему в 276 строке нули выдает во втором разделе. Вернее не почему, а правильно ли это? Везде где ОМС нули. И куда нам раскидывать суммы, которые за ТФОМС и ФФОМС заплатили.
код тарифа 07. Только помидорами не кидайте. У нас ТСЖ. Я не бухгалтер, но сдать больше некому.

Нимфа_а 15.05.2012 22:53

72-Ribo4ka > если код тарифа 07, то взносы омс не начисляются, вообще платить не нужно было

Нимфа_а 15.05.2012 22:59

72-Ribo4ka > а выплаченные суммы плюсовать тфомс и ффомс и заносить в строки ффомс, на начало года остатки ффомс+тфомс в 100 строку

Vetter 25.05.2012 17:06

Когда-нибудь наступят времена, что бы мы сдавали только РСВ, а персы пусть сами работники ПФ делают. Наше дело-заплатить и показать сколько начислили, а по сотрудникам разбирать это же бред какой-то. В соц.страхе ведь не разбиваем суммы по людям!!!! Крик души((((((


Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.