Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Зик 7.7 Релиз 349. Расчетный листок. Долг за предприятием на конец периода <> Долгу на начало периода (http://forums.kuban.ru/f1040/zik_7_7_reliz_349_raschetnyj_listok_dolg_za_predpriyatiem_na_konec_perioda_dolgu_na_nachalo_perioda-6502410.html)

N12 11.02.2015 10:51

Зик 7.7 Релиз 349. Расчетный листок. Долг за предприятием на конец периода <> Долгу на начало периода
 
Друзья, требуется ваша помощь!
Получается какой-то неразменный пятак: 1-ый месяц (пусть будет март), появляются 40 копеек в долге за предприятием на конец месяца, вроде бы всё правильно, они честно заработаны этим сотрудником, почему-то они не входят в ведомость за март, расчетчики у нас в этом плане дисциплинированные и ручками в ведомость не лезут; 2-ой месяц (пусть будет апрель), эти 40 копеек появляются в долге за предприятием на начало месяца, выплачиваются в ведомости с периодом март, сальдо на конец апреля тоже правильное; 3-ий месяц (пусть будет май), долг за предприятием на начало мая равен долгу за предприятием на конец апреля, всё красиво, но вот ведомость с периодом "апрель" уже идет с прибавлением этих 40 копеек. Заранее спасибо за помощь!

Блондинка в шок 11.02.2015 11:37

раз в марте эти 40 копеек отбрасываются, видимо в настройках стоит "округлять до рубля" при выплате.
ну и не надо тогда делать в апреле отдельную ведомость на эти 40 копеек.

Блондинка в шок 11.02.2015 11:43

это сальдо округления.
В принципе, если у тебя "[em]расчетчики дисциплинированные[/em]", как ты говоришь, то ЗиК достаточно корректно отрабатывает эти "[em]округления до рубля[/em]".
главное ей (ЗиКе) не мешать и не делать ненужных ведомостей (не сбивать сальдо).

N12 12.02.2015 14:35

(2) Добрый день! Спасибо за оперативный ответ. Проверил. Если речь идет про "Округление по умолчанию", то там 0.00. Или ещё где можно посмотреть? Проблема проявляется на одном сотруднике

GSokolov 12.02.2015 19:32

Эти 40 копеек в журнале расчетов появляются в Текущем начальном сальдо или в Задолженности по зарплате?

N12 13.02.2015 09:17

(4) в ТНС

GSokolov 13.02.2015 13:33

Ну тогда всё правильно. Однажды появившаяся копеечная задолженность, не включённая в ведомость, которая выплачивается в следующем расчетном периоде, будет появляться через месяц.
Пусть в марте начислено 40000,40 и выплачено в марте же 40000, без 40 копеек. ТНС апреля = 0,40. Начислено в апреле 40000 и ТНС 0,40, к выплате за апрель 40000,40, которые будут выплачены в мае. Почему [em]за март[/em] не выплатили эти 40 копеек, спросите у расчетчиков.

N12 16.02.2015 14:19

(6) Расчетчики говорят, что программа сама не включила эти 40 копеек в ведомость марта. По вашему примеру у меня вопрос: "[em]Пусть в марте начислено 40000,40 и выплачено в марте же 40000, без 40 копеек. ТНС апреля = 0,40[/em]", это всё совпадает, но вот здесь: [em]к выплате за апрель 40000,40, которые будут выплачены в мае.[/em] у нас не так. В апреле у нас ведомость с периодом "март" на 40 копеек и с периодом "апрель" на 40000. Как я понимаю изменение ручками ТНС ничего не даст?

Блондинка в шок 16.02.2015 14:52

мда.
не читатель.

[quote=N2;38067765] В апреле у нас ведомость с периодом "март" на 40 копеек и с периодом "апрель" на 40000. [/quote]

[quote=Блондинка в шок;38015960] не надо тогда делать в апреле отдельную ведомость на эти 40 копеек. [/quote]

GSokolov 16.02.2015 16:05

[quote=N2;38067765]Как я понимаю изменение ручками ТНС ничего не даст? [/quote]Мало того, оно крайне вредно без правки других составляющих начального сальдо.
Если у Вас эти 40 копеек перенеслись на апрель, зачем их ещё раз выплачивать в апреле за март? Всё, что стоит в ТНС, выплачивается уже за текущий месяц, но 40 копеек, выплаченные за март, не добавят 40 копеек лишней выплаты в ТНС, т.к. превышения начислений марта этой выплатой не будет, но они в то же время перенесены по окончании месяца в уплату апреля, а 40000 без 40 копеек выплаты даст в мае ТНС с +, в результате сальдо начала мая поплывёт. Какое оно у Вас в мае на самом деле?
Вот передайте расчетчикам, что прежде, чем выплачивать долги за прошлый период, пусть посмотрят, в каком сальдо они находятся, в ТНС или в задолженности. И ТНС пусть не считают долгом за прошлый период.

N12 18.02.2015 11:26

[quote=Блондинка в шок;38068238]мда. не читатель.[/quote] Как Вы ловко меня раскусили :)

[quote=Блондинка в шок;38015960]не надо тогда делать в апреле отдельную ведомость на эти 40 копеек[/quote] Совет очень хороший, но к сожалению в наших реалиях практически не выполним, так как это было прошлой весной и откат настолько глубоко принесёт не очень хорошие нюансы, помоему даже хуже, чем эти несчастные 40 копеек.

9-GSokolov > поправьте, если я Вас не правильно понял: ТНС выплачивать не надо, пусть оно болтается. За прошлый период есть смысл выплачивать, только "Накопленную задолженность", так?
ТНС в ведомость попадёт автоматом если округление будет 0.00, и ведомость будет заполняться всеми сотрудниками, так?
Тут вроде бы понятно. Непонятно, почему эти 40 копеек не попали в ведомость марта, в период март, собственно когда и были начислены, расчетчики залезли ручками? Или это синдром "черничного пирога"?
Вообще, вы с Блондинкой такие молодцы, так методично и терпеливо объясняете.


Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.