Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   закрытие счёта 20 постатейно (http://forums.kuban.ru/f1040/zakrytie_sch%D1%91ta_20_postatejno-2480407.html)

YAGO 11.04.2012 13:07

закрытие счёта 20 постатейно
 
Дано: 8.2, общий режим НО, услуги без производства.

Проблема счёт 20.01 - бухучёт закрывается не постатейно д=к: по дебету отражено - как положено, по кредиту - всё скопом на <>.
В НУ - закрывается постатейно и "краснит" с БУ.

В чём может быть причина? Как надо настроить учётную политику, чтобы всё закрывалось один к одному?

marsi 11.04.2012 13:23

[em]В НУ - закрывается постатейно и "краснит" с БУ[/em]
Что значит "НУ... краснит с БУ"? Зачем в БУ закрывать постатейно?

marsi 11.04.2012 13:24

[em]услуги без производства[/em]
Зачем тогда использовать 20 счет?

tulke 11.04.2012 13:43

На 20 счете субконто "Статьи затрат" оборотное, куда оно там закрывается по-барабану, важны обороты.

YAGO 11.04.2012 16:21

marsi они производят услуги, номенклатурных групп примерно 7 или 8... (столько видов бизнеса)
учёт по подразделениям, незавершёнки нет
т.е. нормально, что НУ закрывается по статьям, а БУ - чохом? Лезет временная разница, которая тут же корректируется закрытием месяца. Только зачем мне разгонять отложенные активы (обязательства), ведь разниц на самом деле нет

VZ 11.04.2012 17:00

4-YAGO > Что такое "оборотная" аналитика, в курсе?
20-й счет не может быть "не оборотным". Судьба у него такая. Потому "закрытие постатейно" не возможно никак. Абсолютно, т.е.
Если мы говорим о статьях затрат ;)
По номенклатурной группе - можно. Но по НГ и аналитика не "оборотная".

marsi 11.04.2012 17:25

4-YAGO > Чтобы не было разниц, надо правильно настроить регистр "Методы определения прямых расходов производства в НУ", причем на каждый календарный год.


Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.