![]() |
"Упрощенку" семерошную помнит кто? Есть некое ООО, есть небольшое производство. Недавно придумалось им из некоторой части ГП сделать другую ГП. Я так понял, такие полуфабрикатные фокусы в УСН нельзя провернуть? Или в полуручном режиме можно как-то извернуться? |
0-Странный аттрактор > а разве в другой какой-то конфигурации это напрямую возможно? |
давно не вникал в учет на усн, но насколько я понимаю, что предприятие купило материалы, оплатило их поставщику и списало в производство, выпустив некоторую часть ГП, и ...сформировалась база расходов, признаваемых для целей налогообложения. И дальше твоя выпущенная часть ГП может хоть на голове стоять. |
2-USSR > база сформировалась при покупке материалов, остальные расходы от выпуска или невыпуска ГП тоже не зависят. (0) ГП в материалы и понеслась. либо есть хитрая штука - комплектация. оно просто - из одной номенклатуры в другую. насколько я помню - и в бух, и в УСН 7.7 оба варианта вручную. |
Дело в том, что в типовой Бух77 можно "перемещением материалов" с 43 на 10 свободно переместить что угодно. А в УСН такой возможности нет. Попробовал руками - при закрытии месяца косяки вылезают. Причем странно же: я имею право сделать с продукцией что угодно. Ну вот испортилась она, я что, не имею право пустить ее в переработку? Сделал через одно место: закрыл месяц, а потом по сформировавшейся себест-ти списал с 43 на 90 нужное количество, но, чувствую, что изящности тут мало.. |
после зачета органы не интересуются судьбой ГП |
В данном случае органы вторичны. Хочется тупо отразить в УСН. |
Списать ГП, оприходовать как материал. Не? |
[quote=danich7;30963824]Списать ГП[/quote] Как? Нет такого документа/инструмента. А если списать вручную, например, на 20, то эта сумма потом вылезает на 20м же при закрытии месяца. Сейчас попробовал способ изящнее: списать на 90.4 эту ГП по плановой себестоимости, а потом закрыть месяц. Всё вроде ровно как.. |
(3)Да, запямятовал, сейчас способ признания расходов "по оплате поставщику", был такой период когда необходимо было еще и списать материалы в производство. (5)На вскидку - надо закрывать месяц без учета ручных перемещений Дт 10 Кт 43. Либо вообще не закрывать месяц в части производства. Вы закрываете месяц по (20, 40,43) c какой целью? Хотите видеть себестоимость или просто по инерции ? |
[quote=USSR;30966333]Вы закрываете месяц по (20, 40[/quote] Ну, как бы теория требует закрыть 20, 40 |
(10)ну так то по теории. У клиента делал давно усн, так мы просто не вели аналитики и закрывали 20-ый одной проводкой. Ему просто не нужна там фактическая себестоимость. Еще как-то продукцию выпускали не на 43-ий, а на 10-ый счет, аудиторы вроде были не против. Но это был дополнительный документ, он перекачивался из оперативного учета со своими суммами. Но я думаю, что можно скопировать "Выпуск ГП" и из него сваять выпуск на 10-ый. |
11-USSR > Ну что-то сделать можно, разумеется. Меня больше интересовал штатный механизм. Пока остановился на списании на 90й.. |
12-Странный аттрактор > ИП или ООО? не забываем что ООО на УСН бухотчетность должны будут по году сдать. 90ый как-то не вписывается, в моём понимании. |
[quote=Странный аттрактор;30962664] в типовой Бух77 можно "перемещением материалов" с 43 на 10 свободно переместить что угодно[/quote]Да ну? Где это в [b]типовой [/b]Бух 7.7? |
Или поштучно? |
[quote=victuan;31012804]Где это в типовой Бух 7.7?[/quote] Перемещение материалов. [quote=victuan;31012806]Или поштучно?[/quote] Попродукционно. Штук можно указывать несколько. |
[quote=Странный аттрактор;31013159]Попродукционно. Штук можно указывать несколько.[/quote] Ну таким извращенным способом можно аналогично перемещать и в типовой УСН 7.7. |
17-victuan >Нельзя. В ОСН можно выбрать источник (материал/товар/продукция) и приёмник (любой счет). В УСН в производство передаётся только материал. [quote=victuan;31029854]извращенным способом [/quote] Почему это он извращённый? Расскажи тогда, как направить ГП на переработку/списать на затраты другим способом. |
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3. |