![]()  |  
 
 ОСН и ЕНВД - деление входящего НДС  Доброго времени суток!  Прошу подсказать, как в связи с детализацией декларации по НДС по счетам-фактурам выделять входящий НДС на деятельность по ОСН и по ЕНВД. До этого года бухгалтер делила общую сумму входящего НДС в процентном отношении от выручки. А сейчас как - быть? Уменьшить в таком-же процентном соотношении сумму каждой входящей счета-фактуры?  |  
 
 Уменьшить в таком-же процентном соотношении сумму НДС [b]подлежащего распределению[/b]. В частном случае это может быть весь входящий НДС- тогда да, по всем СчФ   |  
 
 PS база-то какая?   |  
 
 (2)база 7.7 Комплексная, нужно дописывать формирование записей книги покупок?   |  
 
 Глава 26.3 (ЕНВД) прописалась в НК с 2002 года. Типовые давным-давно научились работать с этим режимом (в том числе и в части распределения входного НДС).   За комплексную не скажу...  |  
 
 (4)так-то снеговики, а это клюшки   |  
 
 (5) с чего ты взял? Снеговик пошёл в тираж с 2003 года, решения на 7.7 поддерживались практически в полном объёме чуть ли не до "вчера"   |  
 
 (6)в снеговике, если правильно помню, существует деление входящего НДС в процентном отношении от выбранной базы за период. в 7.7 такого документа не нахожу, плохо ищу? или Вы о том, что в 7.7 есть документы ЕНВД и ОСН, и если указать конкретно, что поступление на склад ЕНВД, то НДС не выделяется? у меня иная ситуация - при поступлении и хранении неизвестно по какому из режимов будет продан товар.   |  
 
 7-Looking >Нет описанного в 7.7 не в одной из конфигураций.   |  
 
 8-victuan > в 7.7 так всё грустно? Я очень давно уже не лазил...   Но почему-то в памяти есть зацепка про распределение НДС в бухии... Или это я уже самописное видел?...  |  
 
 9-roma n > По "семерке" 1С книжки не пишет, и не заказывает. Вот что было на момент выпуска конфы "в свет", то и есть.  А публику кормят ныне скриншотами исключительно "Таксм" ;)  |  
| Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3. |