![]() |
ОСН и ЕНВД - деление входящего НДС Доброго времени суток! Прошу подсказать, как в связи с детализацией декларации по НДС по счетам-фактурам выделять входящий НДС на деятельность по ОСН и по ЕНВД. До этого года бухгалтер делила общую сумму входящего НДС в процентном отношении от выручки. А сейчас как - быть? Уменьшить в таком-же процентном соотношении сумму каждой входящей счета-фактуры? |
Уменьшить в таком-же процентном соотношении сумму НДС [b]подлежащего распределению[/b]. В частном случае это может быть весь входящий НДС- тогда да, по всем СчФ |
PS база-то какая? |
(2)база 7.7 Комплексная, нужно дописывать формирование записей книги покупок? |
Глава 26.3 (ЕНВД) прописалась в НК с 2002 года. Типовые давным-давно научились работать с этим режимом (в том числе и в части распределения входного НДС). За комплексную не скажу... |
(4)так-то снеговики, а это клюшки |
(5) с чего ты взял? Снеговик пошёл в тираж с 2003 года, решения на 7.7 поддерживались практически в полном объёме чуть ли не до "вчера" |
(6)в снеговике, если правильно помню, существует деление входящего НДС в процентном отношении от выбранной базы за период. в 7.7 такого документа не нахожу, плохо ищу? или Вы о том, что в 7.7 есть документы ЕНВД и ОСН, и если указать конкретно, что поступление на склад ЕНВД, то НДС не выделяется? у меня иная ситуация - при поступлении и хранении неизвестно по какому из режимов будет продан товар. |
7-Looking >Нет описанного в 7.7 не в одной из конфигураций. |
8-victuan > в 7.7 так всё грустно? Я очень давно уже не лазил... Но почему-то в памяти есть зацепка про распределение НДС в бухии... Или это я уже самописное видел?... |
9-roma n > По "семерке" 1С книжки не пишет, и не заказывает. Вот что было на момент выпуска конфы "в свет", то и есть. А публику кормят ныне скриншотами исключительно "Таксм" ;) |
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3. |