| Регистрация Правила Главная форума Поиск | 
|     0
            - 26.08.2014 - 19:05
           |      
                    Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0, версия из последних. Создаю нового контрагента, для него договор с валютой EUR. Делаю поступление товара от него 1.07.2014 цена 2000 НДС 360 всего 2360 EUR (курс 46.1827) Делаю оплату - списание с расчетного счета 21.07.2014 сумма 10000 РУБ курс 47.5505 Документ формирует проводки: 1. Д91.02-К60.31 сумма 3228.14 "Переоценка валютных остатков" 2. Д60.31-К51 сумма 10000 "Оплата по договору" 3. Д91.02-К60.31 сумма пустая "Начислена суммовая разница" Никак не въеду, что за переоценка валютных остатков и как эта цифра получается?  |    |  
|     1
            - 26.08.2014 - 20:47
           |     
			
			
                Соотношение ВалСум и РубСум Есть Курс. БылОстаток. Прежде чем будет движение документ приводит соотношение в Норму. Делается это изменение рубСум. Как-то так...... Дальше помысли сам и ПБУ почитай.....  |    |  
|     2
            - 26.08.2014 - 20:48
           |  В соответствии с ПБУ 3/2006 |   |  
|     3
            - 26.08.2014 - 20:49
           |  Переоценка делается при движениях и ежемесячно Согласно ПБУ.... |   |  
|     4
            - 26.08.2014 - 20:50
           |  (2) Спасибо напомнил.... |   |  
 Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |