Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   как списать с 26 на 90.08.1 по номенклатурным группам (http://forums.kuban.ru/f1040/kak_spisat-_s_26_na_90_08_1_po_nomenklaturnym_gruppam-6419988.html)

Buf 13.01.2015 18:36

как списать с 26 на 90.08.1 по номенклатурным группам
 
Народ помогите!
как настроить программу так, чтобы Затраты по счету 26 списывались на счет 90.08.1 в разрезе объектов учета, или номенклатурных групп?
Бухгалтерия предприятия 2.0

Buf 13.01.2015 18:42

сейчас закрытие 20,23 и т.д.делается, но на 90.08.1 счете сумма не разворачивается по номенклатурным группам, а встает общей суммой. как настроить программу так, чтоб разворачивалась по НГ

roma n 13.01.2015 18:59

Зачем?
Раскручивайте косвенные на 20.
Не хоцца? Тогда не требуйте от 90.08 не свойственных для него функций. А то и рыбку вам подай и сесть...

Buf 13.01.2015 20:02

[quote=roma n;37722085] Зачем? Раскручивайте косвенные на 20. Не хоцца? Тогда не требуйте от 90.08 не свойственных для него функций. А то и рыбку вам подай и сесть... [/quote]
а как на 20 настроить?
просто практически не работала в бп, потерялась в настройках

Buf 13.01.2015 20:05

Ведется пообъектный учет.
Система налогообложения общая.
Затраты по счету 26 должны в полном объеме списываться сразу на счет 90.08.1 в разрезе объектов учета.
Распределение расходов - "По выручке".
Метод "директ-костинг" применяется.
Объекты у нас это номенклатурные группы.
Как тогда настроить чтоб было видно объекты?

Umga2002 13.01.2015 20:35

Пилить надо!

Фдуч 13.01.2015 20:37

(4) если не курочить, отменять директ костинг, закрывать на 20 и потом в 90.2

Buf 13.01.2015 21:00

тут нашла на одном форуме статью:
При использовании метода «Директ-костинг» общехозяйственные расходы на 26-м счете распределяются пропорционально выручке. Документом «Закрытие месяца» 26-й счет будет закрыт на счет 90.08.1 по тем номенклатурным группам, на которых отражена выручка по основным видам деятельности . Выручка на 90 счете должна быть по продукции, либо по работам, либо по услугам. В документах реализации должна быть заполнена номенклатурная группа в «Субконто(БУ)» на «Счете доходов БУ» 90.01.1. Номенклатурная группа прописывается в карточке той номенклатуры , которая указана в документе «Реализация товаров и услуг».скажите, кто понимает, это поможет или нет?
т.е общей суммы у меня не должно быть, свернутой, должно быть по номенклатурным группам развернуто.

Фдуч 13.01.2015 21:18

если выручки нет, не закрывать ?

Buf 13.01.2015 21:22

не, закрывать надо

Фдуч 13.01.2015 21:24

чем 6 не нра ?

Buf 13.01.2015 21:26

просто бухгалтера так делали в 7, вот и хотелось узнать есть возможность настроить так же или нет.

Umga2002 13.01.2015 22:03

А то что в 77 план счетов был другой не смущает?

VZ 14.01.2015 00:06

"Общехозяйственные" означают именно общехозяйственные.
И не надо "здесь пишем, здесь пропускаем, здесь селедку заворачиваем".
Не хитрите с инструментом.


Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.