![]() |
Как начать раздельный учет НДС за 4 квартал 2011 года Конфа БП 2.0 типовая Бухи опомнились, выяслнили, что у них была реализация по ставке 0% на крупную сумму в четвертом кварталле 2011. Теперь пришли и говорят, давай делать раздельный учет. Сделать то можно, вот только непонятно, что и где вылезет и чем это обернется. Кто сталкивался, подскажите? |
в книге продаж будет заполняться еще графа 7 |
)) это я понял. т.е. траблов не будет? непонятно что делать, с тмц оприходованными без раздельного учета. они же как-то должны списываться... |
Поставить в УП галку "НДС 0% или без НДС", ввести начальные остатки НДС по партиям на 01.10.11 и перепровести документы с 01.10.11. |
3 остатки вводятся руками или есть штатаная обработка? |
Ручками. А "штатная обработка" возможна, если учет в базе ведется с начала деятельности предприятия (т.е. начальных остатков никогда не было): просто поставь в УП галку "НДС 0% или без НДС" или перепроведи ВСЕ документы. |
начальные остатки НЕОБХОДИМЫ нормальные... иначе потом при формировании книги покупок/продаж фантастика будет... |
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3. |