![]() |
Два вопроса по ЗИКе 336 ой релиз 1)Есть лица с вредными условиями труда. Как по ним насчитать дополнительные два процента к страховой пенсии 2)В 2012 году одному сотруднику была дважды предоставлена налоговая льгота на ребенка по НДФЛ - 2 800,00 в месяц, а должно быть 1400,00 руб. в месяц. Каким способом можно пересчитать НДФЛ по данному сотруднику за 2012 год? |
Очень своевременные вопросы для июня 2013 года. Может, ну его нафиг, лучше перевернуться на другой бок и спать дальше? |
Расчетчики за время пути поменялись и расчетчик новый хочет исправить косяки расчетчиков старых |
Сервис - Настройки - Дополнительно - Расширенные возможности... Операции - Константы - Используются работы с досрочной пенсией Справочники - Должности - закладка Перс. учет ПФР |
сначала правильно настроить интервал вычетов сотруднику, затем Документы - Налоги - Перерасчет НДФЛ |
А насчет вычетов уверены? Может были основания именно по 2800? ИМХО, сюда лучше не лезть и не пересдавать |
Спасибо. Инфу передал расчетчице сделав соответствующие настройки |
(4) А как образовавшиеся записи быстро перерасчитать, а то чем дальше тем страшнее. Сейчас обнаружили что некий вид расчета начисление не входил в базу для НДФЛ на момент начислений в 2012 году. В итоге решили ввести перерасчет по всем сотрудникам у которых данный вид расчета был. Документ перерасчета НДФЛ формирует нерассчитанные записи в декабре и в текущем периоде. Попытка в журнале "Рассчитать документ" почему то не даёт желаемого результата. |
7-Бертыш > Вы уверены, что этот вид расчета должен входить в базу? Перерасчет с уплатой налога и пересдача справок за прошлый сданный период только освободит Вас от продолжения начисления пени за просрочку уплаты НДФЛ [em]при возможной проверке[/em], но не освободит от штрафа за несвоевременно уплаченный НДФЛ. Считайте, что выгоднее с учетом сроков предстоящей проверки. [quote=Бертыш;31156742]Документ перерасчета НДФЛ формирует нерассчитанные записи в декабре и в текущем периоде. [/quote]Не "в декабре", а "за декабрь". Желаемого результата не будет, если действительная облагаемая база НДФЛ до перерасчета и после совпадают (будет 0) или неверно посчитали вручную облагаемую базу. |
(8) Бухгалтерия однозначна решила скорректировать и скорректировала. Появились записи за декабрь и за текущий период введенные одним документом. Единственная проблема что эти записи не рассчитаны и попытка просто стоя на записи сказать "рассчитать документ" нужного эффекта — расчета всех этих записей не дает. И это проблема ибо записей, ну очень много. |
9-Бертыш > 1. Что за "вид расчета"? 2. Как введен? 3. Какие записи в ЖЗ появились? "НДФЛ" и "НДФЛисч"? 4. Какой документ пытаетесь "рассчитать"? "Пересчет НДФЛ"? Почему не рассчитываете сами записи ЖЗ? P.S. Записи "НДФЛ" с датой действия [b]не[/b] текущего года никак не оказывают влияния на ведение НДФЛ текущего налогового периода. P.S.S. Не забудьте перечислить НДФЛ прошлого года отдельным платежом, не смешивая его с текущими платежами, и оформить соответствующим документом "Перечисление НДФЛ в бюджет". С нужным номером года. |
+10 Поправка: "НДФЛ" и "НДФЛ[b][u]удерж[/u][/b]" |
Разобрался. Ключевое слово "За декабрь", а точнее "За прошлый год". Записи то в текущем периоде |
(10) Давайте вернемся позже. Расчетчик сейчас занята и она обрисовывает другую проблему. Как удержать с сотрудника лишку ему выплаченного. |
13-Бертыш >[em]лишку ему выплаченного.[/em] просто [b][em]выплаченного[/em][/b]? - легко, документ "Возврат задолженности". Там же, в журнале выплат, где и прочие кассовые документы. а вот если "[em]лишку выплаченного[/em]" было сперва [b][em]начислено[/em][/b] - ну дык тогда сперва нужно это начисление пересчитать/отсторнировать, а потом опять же - "Возврат задоженности". |
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3. |