Декларацию по НДС со всякими корректировками кто-нибудь сдает? Такое впечатление, что неверно заполняются доплисты в разделе 8.1. Берутся корректировки только декларируемого периода. А вот корректировки документов предыдущих периодов, сделанные в декларируемом, не отражаются. |
(0) В любом налоговом учете ошибки исправляются не периодом обнаружения, а [b]периодом совершения[/b]. НДС не исключение. В переводе на 1Совский - готовьте и сдавайте корректирующие декларации. |
чоу там, ИНН на выручку поменять? мы уже по паре корректировок за 1 и 2 кв сдали без каких-либо доплистов... деятельность льготируемая, и раньше приставали с проверками пару раз в год, а сейчас как взбесились... на коленке уже правим номер корректировки и цифири, которые от нас хотят... |
О корректирующих и речь. (1) Правильно ли я понял, что надо делать корректирующую декларацию за период (например, 2-й квартал) и в ней указывать корректировки событий именно этого квартала за все время. Т.е. сами исходные корректируемые документы должны быть строго из 2-го квартала, а корректировки за все время жизни базы? Ничего не менялось последнее время? Есть ссылка на закон? (2) Разве сейчас не требуют обязательно в электронном виде декларации подавать? |
3-iMoxa > (1) как-то ты непонятно выражаешься... (2) так в электронном и подаем. правлю на ходу в первоначальном файле, т.к. выгружать заново и складывать с филиалами слишком геморно |
(3) "[em]а корректировки за все время жизни базы?[/em]" - сам-то понял, что сказал? В каких периодах "жизни базы" ты можешь скорректировать документы [b]2 квартала 2015 года[/b]? Неужто в 2014 году? Или хотя бы в 1 квартале 2015? |
(5) Во 2,3 и 4 -м 2015 года. Прошла инфа, что якобы корректировки на увеличение суммы отгруженных товаров и оказанных услуг можно и нужно оформлять периодом обнаружения ошибки. И это якобы с 2013 года действует. |
(6) Тогда с дальнейшими вопросами к сливальщикам этой "инфы", а я - пас. |
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3. |